Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Имеется переплата по КБК 105101, могу...
    Какими проводками отразить в бух. учете банковскую гарантию?
    Какими проводками отражать в учете пр...
    НДС недропользователя при раздельном ...
    Как в бухгалтерском учете будет отраж...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какими проводками в бух учете разделить НДС оплаченный 105109 и 105101?     
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Авг 13, 2013 14:58:20   

    Какими проводками в бух учете разделить НДС оплаченный 105109 и 105101? В оборотке получается все в одной куче и если на счете 3130 идет сумма к оплате, то сумма, которая была ранее оплачена на код 105109 двоится. Помогите пожалуйста разобраться, составить правильные проводки.

    Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:

    почему то при закрытии периода за 1-кв. сумма НДС 9 000 тенге, оплаченная на код 105109 не берется в зачет, а при закрытии 2 кв. эта сумма 9 000 тг идет в зачет, а оплаченная во втором квартале сумма 3 000 тенге остается на счете 1410. Почему так, где ошибка или так и должно быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Авг 13, 2013 15:11:14   

    Лайм говорит:
    Какими проводками в бух учете разделить НДС оплаченный 105109 и 105101? В оборотке получается все в одной куче и если на счете 3130 идет сумма к оплате

    Предлагаю:
    1.Дт 3130(НДС на товары РФ)-Кт 1030-(-100 у.е).
    2.Дт 3130(НДС Резидент РК)-Кт 1030- 70 у.е.
    3.Дт 3130-(НДС на товары РФ)-Кт 1030-30 у.е.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Авг 13, 2013 15:42:08   

    esiphi говорит:
    1.Дт 3130(НДС на товары РФ)-Кт 1030-(-100 у.е).
    2.Дт 3130(НДС Резидент РК)-Кт 1030- 70 у.е.
    3.Дт 3130-(НДС на товары РФ)-Кт 1030-30 у.е.

    если я делаю такие проводки, то у меня на счете 3130 накапливается сумма с минусом.

    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:

    можно проводки поэтапно.... поступление товара, зачет авансовых платежей, оплата

    Добавлено спустя 31 минуту 59 секунд:

    не уточнила..... НДС, оплаченный при ввозе из стран ТС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Авг 13, 2013 16:22:22   

    Лайм говорит:
    если я делаю такие проводки, то у меня на счете 3130 накапливается сумма с минусом.

    здесь поподробнее можно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Авг 13, 2013 16:28:21   

    Поступил товар из России, оплатили НДС - 9 000 тенге с расчетного счета.
    Кт 3130 ДТ 1030 - 9 000 тенге. Но теперь в оборотке сальдо на конец периода на счете КТ 3130 (- 9 000 тенге). может я что то не правильно делаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Авг 13, 2013 16:55:52 Сказали Спасибо❤   

    Лайм, Механизм НДС со странами ТС уже неоднократно обсуждался на форуме.
    1.Начисление НДС по товарам из стран ТС - ДТ 1630 КТ 3130
    2.Оплата НДС из стран ТС - ДТ 3130 КТ 1030
    3.Зачет НДС из стран ТС - Дт 1420 Кт 1630 .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Авг 14, 2013 11:10:48   

    VFrol говорит:
    1.Начисление НДС по товарам из стран ТС - ДТ 1630 КТ 3130
    2.Оплата НДС из стран ТС - ДТ 3130 КТ 1030
    3.Зачет НДС из стран ТС - Дт 1420 Кт 1630 .

    все сделала, но у меня почему то на счете 1420 сальдо на конец периода остается по ДТ эта сумма, которую оплачивали, а по счету 3130 сальдо на конец ноль.

    Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:

    это в первом квартале, а во втором квартале при закрытии периода, сумма оплаченная в 1 кв. закрывается
    ДТ 3130 КТ 1420, т.е закрывается со счета 1420, а сумма оплаченная во 2 кв. опять остается на счете 1420, сальдо на конец. Что то я совсем запуталась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Авг 16, 2013 08:08:36   

    Лайм говорит:
    все сделала, но у меня почему то на счете 1420 сальдо на конец периода остается по ДТ эта сумма, которую оплачивали, а по счету 3130 сальдо на конец ноль.

    Лайм говорит:
    это в первом квартале, а во втором квартале при закрытии периода, сумма оплаченная в 1 кв. закрывается
    ДТ 3130 КТ 1420, т.е закрывается со счета 1420, а сумма оплаченная во 2 кв. опять остается на счете 1420, сальдо на конец. Что то я совсем запуталась

    помогите пожалуйста.... может я еще какую проводку пропустила?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Авг 16, 2013 09:05:40   

    Лайм, А что Вам не нравится?
    1.НДС - начислен. Кт3130
    2.НДС - оплачен. Дт 3130
    3.НДС к зачету установлен Дт 1420, остаток на сч.1420 говорит о том , что у Вас сумма зачета по НДС переходит на сл. период(квартал).
    4.В Ф300 этот НДС должен отразиться в строке 300.016.I и увеличить сумму зачета.

    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

    Может еще есть остатки на сч.3130 ? Если это так надо провести документ "Закрытие месяца" с установленным флагом "Зачет НДС к возмещению"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Авг 16, 2013 09:51:56   

    если у меня еще есть сумма 121 000тенге на счете 3130, которая после закрытия периода пойдет к оплате на КБК 105101, но эта сумма после закрытия периода уменьшается на сумму, которую уже оплатили на КБК 105109 - 9 000 тенге, значит оплачиваю я 130 000 тенге или все таки учитываю зачет 9 000, и оплачиваю 121 000 тенге?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Авг 16, 2013 10:17:27 Сказали Спасибо❤   

    Лайм, Конечно, Вы оплатили за поставщика из РФ и имеете полное право взять эту сумму (9000) к зачету,а в бюджет пойдет 121000 по КБК 105101.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Авг 21, 2013 14:17:23   

    Я опять возвращаюсь к этому вопросу, у меня почему то сумма к оплате по данным декларации 300.00 за 2-ой кв. получатся меньше, чем на счете 3130 (сальдо на конец периода по КТ),на сумму НДС, который был оплачен во 2-м квартале по импорту. Если я сейчас оплачу сумму по декларации, то по бух. учету у меня на счете 3130 останется висеть эта сумма НДС. Или так и должно быть.... потом при закрытии периода 3-го квартала эта сумма уйдет, так как было с НДС, который был оплачен в 1-м кв., а по бух учету в зачет взялся почему то во 2-м кв. Речь идет о НДС, который был оплачен за товар из стран ТС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Авг 21, 2013 17:27:27   

    Лайм, Сумма , по НДС за страны ТС , не отражается в декларации Ф300 в части начислений налога , но и на счете 3130 эта сумма не остается , т.к. Вы ее оплатили (Дт3130 Кт 1030), возможно Вы оплачиваете данный НДС в следующем периоде, т.е. позже формирования Ф300 , поэтому не стыковка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Авг 22, 2013 08:15:19   

    Давайте я все подробно распишу, а то я сама запуталась и кажется Вас запутала.
    Получили товар из стран ТС в 1-м кв, оплатили НДС 9 000 тенге
    VFrol говорит:
    1.Начисление НДС по товарам из стран ТС - ДТ 1630 КТ 3130
    2.Оплата НДС из стран ТС - ДТ 3130 КТ 1030
    3.Зачет НДС из стран ТС - Дт 1420 Кт 1630 .

    вот такие проводки я сделала, но после закрытия периода в 1 кв. на счете 3130 на конец сальдо 0 (так как обороты в 1 кв. прошли все без НДС), а на счете 1420 на конец периода остается сумма ДТ 9 000 тенге.
    Получили товар во 2 кв. из России, оплатили НДС 3 000 тенге:
    VFrol говорит:
    1.Начисление НДС по товарам из стран ТС - ДТ 1630 КТ 3130
    2.Оплата НДС из стран ТС - ДТ 3130 КТ 1030
    3.Зачет НДС из стран ТС - Дт 1420 Кт 1630 .

    опять по этому принципу. Так же во втором квартале бвли обототы облагаемые НДС. После закрытия периода во 2-м кв. сумма 9 000 идет в зачет ДТ 3130 КТ 1420 - 9 000 тенге, а сумма 3 000 остается на конец сальдо ДТ 1420, такая же ситуация как и была с суммой 9 000 в 1-кв. Начисление и оплата идет квартал в квартал. Почему так, ведь 9 000 тенге должно был пойти в зачет в 1 кв., а не во втором. Поэтому у меня и идет разница с декларацией. В строке сумма к оплате получается больше на 6 000 тенге, чем сумма на счете 3130 на конец по оборотке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Авг 22, 2013 10:01:36   

    В декларацию Ф300 за первый кв. сумма 9000 должна отразится только в строке 300.00.016.I(B), а в строке 300.00.01 этот налог не попадает. Таким образом по декларации сумма к оплате уменьшена на 9000 тг., т.е. "пошла в зачет" в 1 квартале.
    Теперь по бух.учету : Если на сч.3130 нет суммы , а на сч 1420 есть (на конец квартала) это означает , что зачет превысил начисленный налог .
    Пример: Импорт из стран ТС составил 75000 тг. НДС для оплаты составил 9000 тг.,
    тогда по бух.учету : Дт1630 Кт 3130 - начисление за не резидента 9000 тг. , Дт 3130 Кт 1030 - оплата за не резидента - 9000 тг. Остаток на сч.3130 - 0. При этом нам положено принять эту сумму в зачет Дт1420 Кт 1630 , остаток на сч.1630=0 на сч,1420 = 9000 тг.
    Декларация Ф300 - в строке 300.00.01 сумма = 0 , а в строке 300.00.016.I(B) сумма = 9000 тг.
    Сумма превышения НДС, переносимая на последующие налоговые
    периоды = 9000 тг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Авг 22, 2013 12:35:51   

    это все понятно, я та и сделала:
    1 кв.
    строка 300.00.012 = 0
    строка 300.00.016 = 9 000
    строка 300.00.025 = 0
    строка 30.00.027 = 0 к уплате
    9 000 тенге идет к зачету на последующие периоды.

    2 кв.
    строка 300.00.012 = 720 000
    строка 300.00.016 = 3 000
    строка 300.00.025 = 650 000
    строка 300.00.027 = 73 000 к оплате
    а по бух учету по ДТ 3130 стоит сумма на конец периода 67 000, на 6 000 тенге меньше. Так как 9 000 пошли в зачет во 2 кв.
    Лайм говорит:
    ДТ 3130 КТ 1420
    а 3 000 остались на счете 1420. Может так и должно быть?
    Ведь по декларации я учитываю в зачет 3 000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Авг 22, 2013 22:21:42   

    Лайм говорит:
    строка 300.00.027 = 73 000 к оплате

    а в строке 300.00.028 что у Вас?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Авг 26, 2013 07:54:25   

    в строке 300.00.028 - 0, эта строка не заполняется, так как наша организация не осуществляюет переработку сельскохозяйственной продукции

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Авг 26, 2013 13:07:42   

    Лайм говорит:
    в строке 300.00.028 -

    Да Вы правы.
    В Вашей ситуации необходимо платить тот налог , который образовался в 1С на конец 2 кв.,а в декларации отражается сумма к оплате без предыдущего периода.
    Дело в том , что если в предыдущем квартале в Ф300 была заполнена строка 300.00.027II ("превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного...) , то и в разноску на лицевой счет по НДС идет эта сумма к уменьшению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Авг 27, 2013 08:34:37   

    но у меня по 1С получается сумма к оплате не на 9 000 меньше, что я должна оплатить учитывая зачет 9 000 1-го квартала, а на 6 000 почему то, 3 000 тенге, которые я оплатила во 2-м квартале они у меня остались на счете 1420

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Авг 27, 2013 10:10:34   

    А какими документами Вы вообще проводите импорт из стран ТС ? И какая у Вас программа?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Авг 27, 2013 10:33:53   

    1С7.7, провожу - Поступление ТМЗ (импорт), а бух. справкой делаю проводки:
    ДТ 1630 КТ 3130
    ДТ 1420 КТ 1630
    ну и выписка банка, это когда оплата:
    ДТ 3130 КТ 1030

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Авг 27, 2013 16:48:37   

    1С77 - какой номер релиза ?
    Если это релиз 260 и выше , тогда оформлять импорт из стран ТС надо так:
    Рис 1. Поступление ТМЗ (Импорт) - обратите внимание на поля обведенные чертой

    Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:

    Рис2.Табличная часть документа , ну тут ничего особенного , кроме валюты. Курс должен быть равен курсу предоплаты(если это была предоплата).

    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:

    Рис3. Это бух. проводки , созданные этим документом . Заметьте от одной ручной операции я уже Вас избавил.

    Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:

    Рис4. документ "Выписка банка" , собственно оплата НДС , обратите внимание на выделенные поля

    Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

    Рис5. Проводки по "Выписке..."

    Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:

    Теперь вернитесь в документ "Выписка..." и нажмите на кнопочку " Принятие НДС ТС к зачету" и Вы получите операции , как на Рис.6. Заметьте я Вас освободил еще от одной "Ручной операции". Осталось только нажать кнопочку "ОК"

    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

    Далее пробуем перепровести док."Закрытие ..." и проверяем Ваш НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Авг 28, 2013 10:03:18   

    VFrol говорит:
    Рис 1. Поступление ТМЗ (Импорт) - обратите внимание на поля обведенные чертой

    у меня из всего документа 30 позиций, и только по одной позиции мы оплачиваем НДС по импорту, а остальные 29 освобождены от НДС. Как поступить в этом случае? Создавать два разных документа НДС 12 % и освобожденный от НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Авг 28, 2013 10:10:27 Сказали Спасибо❤   

    Лайм, Да в семерке, по видимому, так и надо.

    Добавлено спустя 55 секунд:

    Лайм, Да в семерке, по видимому, так и надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz