Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Расчет СО за 1 квартал 2013 года
    списки сдающих 2 мп и 1 вт за 4 квартал 2013 КАРАГАНДА
    Как внести исправления в форму 300.00 за 1 квартал 2013 год
    Сумма разноски 0 за 1 квартал 2013 года
    Вебинар 13 мая 15:00. Заполнение ф.300.00 за 1 квартал 2013 года
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Форма 200.00 за 1 квартал 2013     
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Апр 17, 2013 13:01:38 Сообщить модератору   

    Добрый день.Заполняя форму возник такой вопрос по ф 200.00.В 2013 году,произошли изменения,и получается в самой декларации мы отображаем суммы к уплате,а в приложении только лишь доходы (объекты) обложения/исчисления. Смущает строка 200.01.002,это идёт дублирование строки 200.00.001 ?Но тогда не будет ли задвоение ИПН к уплате? Остальных выплат нет в 200.01.С/у.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Апр 17, 2013 13:11:56 Сказали Спасибо❤   

    ОлькаЯ говорит:
    Смущает строка 200.01.002,это идёт дублирование строки 200.00.001 ?Но тогда не будет ли задвоение ИПН к уплате?
    .
    Нет.Все нормально.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mashulya
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Апр 17, 2013 14:04:26   

    На мой взгляд в данных строках не будет дублирования (за исключением случаев когда сумма ИПН каждый месяц одинаковая).
    Строки 200.00.001 "предназначены для отражения суммы индивидуального подоходного налога, исчисленного с доходов, выплаченных физическим лицам и подлежащей перечислению в бюджет за каждый месяц отчетного квартала"
    А строки 200.01.002 "предназначены для отражения суммы индивидуального подоходного налога, исчисленного с доходов, начисленных физическим лицам в каждом месяце отчетного квартала"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Апр 17, 2013 14:25:00 Сообщить модератору   

    Mashulya, а какая разница?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mashulya
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Апр 17, 2013 14:54:24   

    Разница как раз в том, что в один и тот же месяц начисляется одна сумма ИПН, а перечисляется в этот месяц другая за предыдущий месяц (за исключением случаев когда сумма ИПН каждый месяц одинаковая).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Апр 17, 2013 15:05:50 Сообщить модератору   

    Не согласна, что исчислено , что для уплаты суммы одинаковые,сколько исчислили ,столько и должны перечислить. А по не выплаченным суммам ИПН на начало и конец отчётного периода,это совсем другие строки в ф 200.01.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mashulya
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Апр 17, 2013 15:31:56   

    Я же написала, что за исключением случаев, когда сумма ИПН каждый месяц одинаковая.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Апр 17, 2013 15:38:12   

    Я так понимаю:
    стр. 200.00.001
    Цитата:
    для отражения суммы индивидуального подоходного налога, исчисленного с доходов, выплаченных физическим лицам и подлежащей перечислению в бюджет за каждый месяц отчетного квартала для налогового агента


    т.е подлежит перечислению , работает принцип уд.веса, от начисленного ИПН подлежит перечислению только тот ИПН, который приходится на выплаченную сумму дохода физическим лицам.

    Если есть задолженность по зарплате, то и к перечислению в лицевых счетах будет отражаться только тот ИПН , который приходится на долю выплаченного дохода.
    Поэтому в приложении 200.01. Раздел :Индивидуальный подоходный налог носит информационных характер.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Iraida
    Резидент Баланса
    Спасибки: +119 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Апр 17, 2013 15:44:03   

    Статья 161. Исчисление, удержание и уплата налога
    1. Исчисление индивидуального подоходного налога производится налоговым агентом по доходам, облагаемым у источника выплаты, при начислении дохода, подлежащего налогообложению.
    2. Удержание индивидуального подоходного налога производится налоговым агентом не позднее дня выплаты дохода, облагаемого у источника выплаты, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
    3. Налоговый агент осуществляет перечисление индивидуального подоходного налога по выплаченным доходам не позднее двадцати пяти календарных дней после окончания месяца, в котором была осуществлена выплата дохода, по месту своего нахождения, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    То есть суммы начисленного и перечисленного ИПН могут отличаться, все зависит от даты выплаты доходов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Iraida
    Резидент Баланса
    Спасибки: +119 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Апр 17, 2013 23:52:41   

    ошибка. имелось в виду - начисленного ИПН и подлежащего перечислению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Апр 18, 2013 15:16:51   

      Налоговый кодекс
    Цитата:
    Статья 364. Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу
    1. Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу представляется плательщиками в налоговые органы по месту нахождения ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.
    Приложение к декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу составляется по итогам года и представляется с декларацией за четвертый квартал отчетного года.

      Правила составления формы 200.00
    Цитата:
    2. Декларация состоит из самой декларации (форма 200.00) и приложений к ней (формы с 200.01 по 200.03), предназначенных для детального отражения информации об исчислении налогового обязательства.

    Цитата:
    Составление формы 200.01 - Исчисление индивидуального подоходного налога и социального налога, обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений
    18.В разделе «Индивидуальный подоходный налог»:
    1) строки 200.01.001 I, 200.01.001 II и 200.01.001 III предназначены для отражения суммы доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам за каждый месяц отчетного квартала, в том числе, доходы, полученные работником от работодателя в денежной или натуральной форме, включая доходы, полученные в виде материальной выгоды, а также по заключенным с работодателем в соответствии с законодательством Республики Казахстан договорам гражданско-правового характера, в том числе доходы, отраженные в статье 156 Налогового кодекса.


    Тоесть взаконе приложение(одно)- за год, а по правилам формы приложения(три) - за квартал. как будет правильно (законно) заполнять приложения? Если где то уже было обсуждение - направьте пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Julia_L
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Апр 18, 2013 16:37:31 Сообщить модератору   

    Что-то я не понимаю почему приложение составляется 1 раз в год по итогам года, если в приложение нужно те же доходы показать за 1,2,3 месяц и все остальные строки тоже с разбивкой по трем месяцам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1466 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Апр 18, 2013 16:38:41   

    xolms, может это?
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=528581&tape#528581

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Iraida
    Резидент Баланса
    Спасибки: +119 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Апр 18, 2013 17:29:05   

    статья 162 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Апр 18, 2013 19:37:06   

    Статья 162 касается конкретно приложения 200.02, а речь идет про 200.01. Мы уже всё сдали, и заполнили конечно 200.01. Просто вопрос интересный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    auna
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Апр 23, 2013 16:31:34   

    Здравствуйте , подскажите что делать с филиалом? Заполняя приложение 200.01 столкнулась с вопросом в строке 200.01.001 (1,2,3)ставить сумму только головы или добавить сумму филиала (филиал не самостоятельный налоговый агент)? Также в строках 200.01.006 ставить общую сумму (голова+филиал) или сумму только головы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Сб Май 04, 2013 13:18:09   

    Уважаемые профи, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю:
    200.00.001 - отражаем ИПН:
    I - то, что было начислено за декабрь 2012 г., при условии, что з/п за декабрь выплачена в январе;
    II - то, что было начислено за январь 2013 г., при условии, что з/п за январь выплачена в феврале;
    III - то, что было начислено за феврале 2013 г., при условии, что з/п за февраль выплачена в марте.

    А в строке 200.01.002 - отражаем ИПН:
    I - начисленный в январе 2013;
    II - начисленный в феврале 2013;
    III - начисленный в марте 2013.

    Буду признательна за ответы!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Сб Май 04, 2013 13:25:26 Сказали Спасибо❤   

    Taiga говорит:
    правильно ли я понимаю

    Правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Сб Май 04, 2013 13:27:57   

    A.Vail, Большое спасибо! "Спасибку" отправила!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Сб Май 04, 2013 14:00:36 Сообщить модератору   

    A.Vail, а согласно правил ведь - 1) строки 200.00.001 I, 200.00.001 II и 200.00.001 III предназначены для отражения суммы индивидуального подоходного налога, исчисленного с доходов, выплаченных физическим лицам и подлежащей перечислению в бюджет за каждый месяц отчетного квартала для налогового агента, а отчётный квартал первый,наоборот получается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Сб Май 04, 2013 14:06:02   

    ОлькаЯ, не совсем понял как "наоборот". Можете пояснить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Счастливая
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Май 06, 2013 12:15:35   

    А что же нам теперь делать, если мы всегда уплачивали в бюджет по факту начисления, а не выплаты зарплаты? То есть, начислили в декабре, в декабре и уплатили в бюджет, несмотря на то, что зарплату выдавали в январе.
    А теперь получается, согласно правилам, правильно будет ставить к уплате в январе налог, начисленный в декабре? Но как, в таком случае, перейти на правильную уплату?
    С 2000-лохматого года отправлять допки нереально... И если продолжать ставить к уплате налог с начисленных, а не выплаченных доходов, не будет ли это ошибкой, не накажут ли нас?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina Moisseyenko
    Сертификат CAP
    Спасибки: +122 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Май 06, 2013 12:43:18   

    Счастливая, нет не накажут. Даже, если вам пересчитают налог по выплаченной з/плате, он будет меньше, чем от начисленной. "Накажут", если бы было наоборот. Так что, думаю, что с Допиками можете не париться. Но если хотите вести налоговый учет верно, перейдите к начислению ИПН и ОПВ от выплаченных доходов, приэтом сальдо на начало будет "0".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Счастливая
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Май 06, 2013 13:10:26   

    Galina Moisseyenko, в том-то и дело, что я теперь не смогу перейти на верный учет. Для этого придется либо сдавать допки с самой первоначальной декларации (а той базы у нас уже нет), либо "перепрыгивать", и оставлять один месяц пустым, а этого, конечно же, налоговики не позволят сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Май 06, 2013 13:32:58 Сообщить модератору   

    A.Vail, на лицевой счёт к уплате ложится ИПН со строки 200.00.001 , I - то, что было начислено за январь 2013 г.,и подлежит уплате до 25.02;
    II - то, что было начислено за февраль 2013 г.,уплата до 25.03;
    III - то, что было начислено за март 2013 г.,уплата до 25.04.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Май 06, 2013 13:52:43 Сказали Спасибо❤   

    Счастливая говорит:
    А что же нам теперь делать, если мы всегда уплачивали в бюджет по факту начисления


    Многие так делают, не слышал чтобы за это наказывали. А считать по выплаченным - это же не нововведение.

    Но если решите следовать правилам и перейти на отражение налога по выплаченным доходам, то

    Счастливая говорит:
    "перепрыгивать", и оставлять один месяц пустым,

    Будет нормально.

    Счастливая говорит:
    этого, конечно же, налоговики не позволят сделать.

    А вы их не спрашивайте.
    .

    ОлькаЯ, вы сами цитировали правила на предыдущей странице, только я бы выделил в них другое:

    Цитата:
    1) строки 200.00.001 I, 200.00.001 II и 200.00.001 III предназначены для отражения суммы индивидуального подоходного налога, исчисленного с доходов, выплаченных физическим лицам и подлежащей перечислению в бюджет за каждый месяц отчетного квартала

    А исчисленный налог по начисленным доходам за месяц отражается в стр. 200.01.002, но до фактической выплаты дохода обязательство по уплате этого налога еще не возникает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lorita
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Май 06, 2013 14:25:08   

    Добрый день! подскажите каким расчетом воспользоваться при заполнении строк 200.01.004 и 200.01.005. До этого удельный метод по ИПН не применялся. а теперь надо посчитать, наверное взять полностью квартал, например
    чтобы посчитать на начало, надо по данным 4 кв.2012 г.- расчитать процент невыплаченной ЗП и данный коэф. применить к начисленному ИПН. это и будет ипн по начисленным но не выплаченным доходам. На конец квартала -взять данные 1 квартала 2013 года.
    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Май 06, 2013 17:55:29   

    ОлькаЯ говорит:
    A.Vail, на лицевой счёт к уплате ложится ИПН со строки 200.00.001 , I - то, что было начислено за январь 2013 г.,и подлежит уплате до 25.02;
    II - то, что было начислено за февраль 2013 г.,уплата до 25.03;
    III - то, что было начислено за март 2013 г.,уплата до 25.04.

    Так к какому все таки мнению пришли? Напишите пожалуйста.
    Будем ли мы отражать в этих строках ИПН исчисленный за январь, февраль, март, вне зависимости производилась ли оплата или нет. Или же за декабрь, январь, февраль на момент фактической оплаты ЗП?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пн Май 06, 2013 19:30:54 Сообщить модератору   

    Распечатала декларацию и сегодня зашла специально поэтому вопрос в налоговую, мне объяснили так,в строку 200.00.01 ставятся те суммы ИПН,исчисленные за январь-февраль-март, независимо от того,был выплачен доход или нет. На вопрос почему в правилах написано немного иначе-пожали плечами.Сейчас отправила-начисления упали верно. Все суммы легли верно.С/у.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Май 06, 2013 19:50:38   

    А вы кому больше верите, Налоговому кодексу или инспекторам, пожимающим плечами?

    ОлькаЯ говорит:
    начисления упали верно.

    Верно это в соответствии с п. 3 ст. 161 НК, т.е. ИПН по зарплате за январь выплаченный в феврале начислен на лицевой счет 25 марта?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульнар Кабасовна
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Май 08, 2013 16:30:06   

    Добрый день, в форме 200.00 за 1 кв-л 2013 в приложении 200.01 графа 200.01.008 заявляемый доход в свою пользу, не пойму какие цифры там указывать и что за доход в свою пользу ? а также 200.01.014 ? Спасибки всем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Скок
    Резидент Баланса
    Спасибки: +79 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Май 08, 2013 16:33:13   

    это для тех кто делает добровольные ОПВ, или для ИП на ОУР. вы на каком режиме налогообложения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульнар Кабасовна
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Май 08, 2013 16:55:34   

    мы ТОО (общеустановленный), Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Смешинка*
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Май 10, 2013 13:53:58   

    Здравствуйте всем. Подскажите пож., дивиденды, начисленные и выплаченные учредителю (он же директор) в марте 2013 за 2012 указывать в стр.200.01.001 В, если они по НК ничем не облагаются? Попалось просто на глаза разъяснение Митюгиной, что указываются доходы, с которых исчисляется ИПН...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Май 10, 2013 17:58:52   

    Смешинка* говорит:
    Подскажите пож., дивиденды, начисленные и выплаченные учредителю (он же директор) в марте 2013 за 2012 указывать в стр.200.01.001 В, если они по НК ничем не облагаются?

    название строки приводите, наизусть никто не помнит форму.
    Да, там указываем. Строка ведь так и называется - дивиденды, выигрыши, вознаграждения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sossin Viktor
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Сб Май 11, 2013 09:27:13 Сообщить модератору   

    Добрый день!

    Господа, помогите в этой теме
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=49161

    Просмотры растут, а ответов нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lisa7
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пн Май 13, 2013 12:52:24   

    Подскажите пожалуйста: ИП на ОУР, 9 наемных рабочих, из них 6 работают, а 3 находятся в декретном отпуске. Начислять ли по 1 МРП за декретниц или только за тех, кто фактически работает?

    В п.4 ст.357 Налогового кодекса написано: " индивидуальные предприниматели, за исключением применяющих СНР, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты исчисляют социальный налог в 2-х кратном размере МРП, ......за себя и в однократном размере МРП за каждого работника".

    По сути работают только 6 человек. В местном НК сказали, что нужно начислять за все 9 человек. Как правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lessika
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Вт Май 14, 2013 00:28:11   

    Гульнар Кабасовна говорит:
    Добрый день, в форме 200.00 за 1 кв-л 2013 в приложении 200.01 графа 200.01.008 заявляемый доход в свою пользу, не пойму какие цифры там указывать и что за доход в свою пользу ? а также 200.01.014 ? Спасибки всем.


    Здравствуйте,
    у меня тот же вопрос:
    строка 200.01.008 - это общий доход вообще - или доход для пенсионных отчислений?
    т.к. Раздел называется: "Обязательные пенсионные отчисления"

    в правилах сказано: "6) строки 200.01.008 I, 200.01.008 II, 200.01.008 III предназначены для отражения суммы заявляемого дохода в свою пользу за каждый месяц отчетного квартала индивидуальными предпринимателями (за исключением применяющих специальные налоговые режимы для крестьянских или фермерских хозяйств, на основе упрощенной декларации и патента), частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами. "

    я ИП на ОУР

    строка 200.01.014 - доход с которого исчисляются социальные отчисления - ясно прописан

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Вт Май 14, 2013 00:40:42 Сказали Спасибо❤   

    Заявляемый доход - это любой доход для исчисления ОПВ, который вы сами хотите заявить, но не менее 1 МЗП и не более 75 МЗП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lessika
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Вт Май 14, 2013 00:59:11   

    Рита, спасибо отправила!

    т.е. в Ф200 вообще нигде не отражается общий доход?

    и СО считаются с дохода же, да?

    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

    А ничего страшного что:
    СО считаются с 186 600 тенге
    а ПО с 18 660 тенге
    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина2011
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Май 14, 2013 09:04:48   

    Taiga говорит:
    Уважаемые профи, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю:
    200.00.001 - отражаем ИПН:
    I - то, что было начислено за декабрь 2012 г., при условии, что з/п за декабрь выплачена в январе;
    II - то, что было начислено за январь 2013 г., при условии, что з/п за январь выплачена в феврале;
    III - то, что было начислено за феврале 2013 г., при условии, что з/п за февраль выплачена в марте.


    Добрый день! А если з/плата начислена и выплачена в декабре?

    Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:

    Уже нашла, извините, не дочитала тему Sorry

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz