Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отчет кассира и вкладной лист кассово...
    как восстановить кассовую книгу?
    Как правильно оформить кассовую книгу ТОО?
    Можно исправлять кассовую книгу?
    Как правильно вести кассовую книгу в ломбарде.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Распечатывать кассовую книгу из 1С каждый день и прикладывать к ней Z-отчет?     
    Rebkovec Olya
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вс Апр 28, 2013 18:25:24   

    Я работаю в ИП упрощенка. Кассовые операции с использованием ККМ ведутся почти каждый день. Надо ли мне распечатывать кассовую книгу из 1С на каждый день. И прикладывается ли к ней Z-отчет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вс Апр 28, 2013 20:59:04   

    Вы же ведете кассовую книгу помимо в 1с?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rebkovec Olya
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вс Апр 28, 2013 21:12:31   

    Да, веду обязательно.... И Z-отчет, как и предыдущий бухгалтер, приклеивала в тетрадь обычную.. (так меня научили). Недавно, одна моя знакомая, бухгалтер со стажем, посоветовала мне распечатывать кассовую книгу, прикреплять в хронологическом порядке РКО, ПКО и сюда же Z-отчет. Мол, все рядышком, в одной кучке, и при проверке для аудита и налоговой удобно.... Вот теперь и хочу выяснить, что есть правильнее..... Ни в стандартах, ни в правилах не нашла нигде ответа....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Апр 29, 2013 00:14:12   

    Rebkovec Olya, Если Вы держали в руках кассовую книгу (типографская печать), то наверняка обратили внимание, что данная кассовая книга заполняется через копирку.
    Вкладной лист кассовой книги он жестко подшит, пронумерован, а отчет кассира - он отрывной и прилагается к первичным кассовым документам.
    Поэтому, кассовая книга - это регистр , который несет информацию о проведенных операциях.
    А Отчет кассира с подшитыми к нему первичными документами помещается в Папку-Регистратор.

    Но есть бухгалтера, не утруждают себя такими утомительными операциями и Распечатывают из 1С только вкладной лист кассовой книги и подшивают к нему первичку.
    Затем в конце года собирают и прошивают уже с титульным листом всю кассу.

    У меня касса прошивается ежемесячно.
    Очень объемная касса за один месяц.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Апр 29, 2013 08:52:24   

    А можно так: у меня все ПКО за год в оном регистре, РКО в другом регистре а кассовую книгу я распечатываю за год из 1С и сшиваю, т.е. все по отдельности?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Скок
    Резидент Баланса
    Спасибки: +79 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Апр 29, 2013 09:51:13 Сказали Спасибо❤   

    а зачем по отдельности, в кассовой книге все ПКО и РКО за день вместе же идут в хронологическом порядке, соответственно не надо их разделять. Они все вместе должны по дням собираться и прошиватся с ежедневным Z-ответом с кассового аппарата.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Апр 29, 2013 10:10:44   

    значит нужно из 1С только вкладной лист кассовой книги +ПКО+РКО за этот день+Z отчет, верно? И как правильно зазбить кассовую книгу если получается слишком толстая папка, можно по пол года или квартал и как делать тогда титульный, начинать ли номерацию с начала или продолжать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Скок
    Резидент Баланса
    Спасибки: +79 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Апр 29, 2013 10:21:54 Сказали Спасибо❤   

    Юльчик06 говорит:
    значит нужно из 1С только вкладной лист кассовой книги +ПКО+РКО за этот день+Z отчет, верно? И как правильно забить кассовую книгу если получается слишком толстая папка, можно по пол года или квартал и как делать тогда титульный, начинать ли номерацию с начала или продолжать?


    не могу понять как цитату из сообщения одним предложением брать, а не полностью. Извините за оффтоп.

    короче, на первый вопрос да. На второй, если касса получается объемной прошивайте каждый месяц или квартал. Нумерация кассовой книги идет весь год одна, с начала года начинается новая.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Апр 29, 2013 10:26:10   

    Все, спасибо я вас поняла

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rebkovec Olya
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Апр 29, 2013 12:17:23   

    [quote="angel051054"]Rebkovec Olya, Если Вы держали в руках кассовую книгу (типографская печать), то наверняка обратили внимание, что данная кассовая книга заполняется через копирку.
    Вкладной лист кассовой книги он жестко подшит, пронумерован, а отчет кассира - он отрывной и прилагается к первичным кассовым документам.
    Поэтому, кассовая книга - это регистр , который несет информацию о проведенных операциях.
    А Отчет кассира с подшитыми к нему первичными документами помещается в Папку-Регистратор.

    По-моему, я все делаю как-то не так......((( Я веду "Книгу учета наличных денег" - (в ней прописываются чеки).... Видимо, Кассовой книги у меня просто НЕТ!!! В бухгалтерии я недавно, приняла все дела от предыдущего бухгалтера, приняла так, как меня научили... В общем, бардак!!! Как наладить, с чего начать....??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Апр 29, 2013 12:39:41   

    Rebkovec Olya, http://balans.kz/viewtopic.php?t=37077

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Апр 29, 2013 14:03:32 Сообщить модератору   

    Рита, а можно вопрос по теме?У нас перевозки,соотвественно,есть предприятия,которые рассчитываются налом,вот к примеру в Павлодаре выдали деньги 30 марта,а мне в кассу они поступили лишь 3 апреля.Из-за такого рассхождения,у меня не идут акты сверок.Я прописала в своей учётной политике,что ПКО делаю ТЕМ днём,которым они мне выдали,а чек уже по приходу, т.е. 3 апреля.Скажите,можно ли так? И если нет,то как мне правильно поступать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz