Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В головной поступает д/с, а товар отп...
    какие налоги возникают при отправлени...
    Филиал перечисляет все деньги от реал...
    В базе имеются 2 организации (головно...
    Как правильно провести операцию в ин.валюте?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Филиал передал головной компании ТМЗ как правильно провести операцию?     
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Фев 13, 2013 13:31:21   

    Добрый день! Филиал передал ТМЗ головной организации, которые были приобретены за счет средств филиала. Подскажите какими проводками следует провести данную операцию. Предыдущий бухгалтер провела эту операцию как внутреннее перемещение т.е 1310-1310. Верно ли это? ведь ТМЗ так и остались на балансе филиала только изменилось название склада. Головная организация находится в другом городе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 13, 2013 13:40:09   

    larka говорит:
    Добрый день! Филиал передал ТМЗ головной организации, которые были приобретены за счет средств филиала. Подскажите какими проводками следует провести данную операцию. Предыдущий бухгалтер провела эту операцию как внутреннее перемещение т.е 1310-1310. Верно ли это? ведь ТМЗ так и остались на балансе филиала только изменилось название склада. Головная организация находится в другом городе.

    У нас есть документ перемещение ТМЦ между филиалами, но боюсь, что это наши доработки Cool

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 13, 2013 13:51:51   

    tanya01 говорит:
    Филиал передал ТМЗ головной организации, которые были приобретены за счет средств филиала. Подскажите какими проводками следует провести данную операцию.

    Предлагаю,если филиал на самостоятельном балансе:
    Головная организ.-
    1.Дт 1030-Кт 3340-Получены средства от филиала.
    2.Дт 1310,1420-Кт 3310-Приобрет.ТМЗ.
    3.Дт 3310-Кт 1030-Оплата.
    4.Дт 1240-Кт 1310-Передача ТМЗ филиалу.
    Филиал-
    Дт 1310-Кт 3340-Оприх.ТМЗ от голов.организации.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 13, 2013 14:01:39   

    извините я имела в видучто филиал сам купил ТМЗ на свои деньги и передал их головной как это отразить . Филиал является самостоятельным

    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

    как в филиале должна быть отражена данная операция ? и какими документами оформлена ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Фев 13, 2013 14:17:28   

    larka говорит:
    я имела в видучто филиал сам купил ТМЗ на свои деньги и передал их головной как это отразить . Филиал является самостоятельным

    Предлагаю:
    Филиал-
    1.Дт 1240-Кт 1310.
    Голов.организация-
    1.Дт 1310-Кт 3340.
    Бух.справкой.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Фев 13, 2013 14:38:57   

    подскажите , а какой докумет я должна выдать головной организации на отпуск ТМЗ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Фев 13, 2013 14:45:38 Сказали Спасибо❤   

    larka говорит:
    а какой докумет я должна выдать головной организации на отпуск ТМЗ

    Предлагаю:
    1.Акт приема-передачи.
    2.Накладную на отпуск материалов.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Фев 13, 2013 14:53:24   

    esiphi говорит:
    2.Накладную на отпуск материалов.

    будут следующие проводки 7210-1310, 1240-6010, 1240-3130 ?

    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:

    что то я запуталась, разве я могу продать головной организации, НДС я тоже не могу начислить, выходит что фирма продает сама себе еще и НДС начисляет. Или мне накладную сформировать но проводки не формировать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Фев 13, 2013 14:59:05   

    larka, Речь идет о Документах в программе 1С ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Фев 13, 2013 15:06:19   

    VFrol говорит:
    Речь идет о Документах в программе 1С ?

    да
    если я сформирую накладную то проводки будут
    larka говорит:
    7210-1310, 1240-6010, 1240-3130

    а мне (как я поняла) надо
    esiphi говорит:
    1240-Кт 1310.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Фев 13, 2013 15:11:24   

    larka, А 1С версии 7.7 или 8.2 ?
    Вытягиваю информацию клещами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Фев 13, 2013 15:12:41   

    извините, версия 1С 7.7.

    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

    рег. № 4747504

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Фев 13, 2013 15:43:04 Сказали Спасибо❤   

    larka,
    В типовой настройке 7 версии не предусмотрен документ передача структурному подразделению, поэтому
    нужно использовать другие возможные документы , например "Списание товаров"
    Тогда при передаче в головной офис , филиал оформит списание товара на счет 1240
    Дт 1240 Кт 1330(1310) , в качестве Аналитики на счете 1240 выступит контрагент с названием голового предприятия. В свою очередь Головное предприятие может оформить приход , документом "Поступление товаров" , установив счет 3340 и ставку БезНДС.
    Дт 1330 Кт 3340. Суммой покупки должна быть сумма списания , отраженная в "Акте списания" филиала.
    При этом возникают следующие проблемы :
    Стоимость товара может изменится в филиале (нарушение последовательности проведения доков).
    Что бы сумма не отражалась в декларации по НДС , в документе "Поступление..." необходимо выбрать реквизит "Вид НДС к зачету" без "кода строки декларации" .
    Можно все это проделать и "Бухгалтерской справкой " , но опять же надо контролировать стоимость списанного товара.

    И вообще в 1С 8 версии эта проблема решена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Фев 13, 2013 15:48:18   

    Всем спасибо! наконец-то я докопалась до истины! Yahoo! а то столько тем перечитала и не нашла для себя нужного ответа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olesya Sergeevna
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Май 23, 2016 10:35:36   

    esiphi говорит:
    Филиал-
    1.Дт 1240-Кт 1310.
    Голов.организация-
    1.Дт 1310-Кт 3340.
    Бух.справкой.

    А как потом закрываются счета 1240 (по филиалу) и 3340 по головному?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natasa.1986
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Окт 02, 2019 23:17:33   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по данному вопросу
    Olesya Sergeevna говорит:
    esiphi говорит:
    Филиал-
    1.Дт 1240-Кт 1310.
    Голов.организация-
    1.Дт 1310-Кт 3340.
    Бух.справкой.

    А как потом закрываются счета 1240 (по филиалу) и 3340 по головному?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Окт 03, 2019 07:46:17 Сказали Спасибо❤   

    natasa.1986,
    Как потом закрываются счета 1240 (по филиалу) и 3340 по головному?
    Предлагаю:
    1.Дт 3340-Кт 1240-Взаимозачет.
    В консолидированной бух.отчетности отразятся взаиморасчеты.
    Или-
    1.Дт 3340-Кт 1030.
    2.Дт 1030-Кт 1240.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz