В 1С7.7 в платежной ведомости зарплата после выплаты копится как невыплаченная
|
Saule77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пт Авг 24, 2012 13:13:36
|
Сообщить модератору
|
|
При оформлении зарплаты сделала следующие шаги:
1. начисление зарплаты;
2. выплата зарплаты из кассы;
3. отчисления в пен.фонд и соцналог.
В итоге на расчетно-платежных ведомостях зарплата копиться как не выплаченная.
Дело в том, что перед начислением зарплаты касса была в минусе, я оформила взнос учредителя через 3050 и потом начисления. А 1С 7.7. все пишет в минус. В итоге моя оборотка вся красная.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Авг 24, 2012 13:20:53
|
|
|
Saule77, а вы должны каждый месяц в кассе провести ведомость на выплату з/пл, и каждый месяц перепровести - начислено, тогда у вас красноты не будет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Saule77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Пт Авг 24, 2012 13:38:40
|
Сообщить модератору
|
|
каждый месяц был проведен. Или в 1С корректировать дату введения в настройках ? Дело в том, что ТОО два года вело бухучет без 1С. Штат всего 2 чел. так что это была не проблема. Сейчас есть планы на укрупнение вот и вводим все данные в 1С. Может дату ввода корректировать в настройках ? И еще как оформить правильно, что взнос учредителя именно на эти цели ? Есть какая-то особенность ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Авг 24, 2012 13:44:48
|
|
|
Saule77, дата должна быть последний день месяца в начислении, и в выдаче- желательно после начисления дату ставить. Если одним днем все делать, то проблем не будет.
Saule77 говорит: |
И еще как оформить правильно, что взнос учредителя именно на эти цели ? Есть какая-то особенность ? |
заведите новую тему или поищите в ленте, уже обсуждали и не раз.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Saule77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Saule77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Saule77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Saule77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Авг 24, 2012 14:06:57
|
|
|
Saule77, ничего удалять не надо, в ведомости начисления проверте дату и нажмите заново провести, в кассе тоже самое. Краснота будет в том случае, если у вас при начислении з/пл за следующий месяц, предыдущий не проведено "выдано", или сделать "провести" в ведомости на выдачу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Saule77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пт Авг 24, 2012 14:38:43
|
|
|
Saule77, посмотрите карточку счета за нужный период.
И поймете с какого времени и из-за какой проводки появляется неверный остаток (красными).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Saule77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#16 Пт Авг 24, 2012 16:06:29
|
Сообщить модератору
|
|
конец прошлого года вышел - например такой - 105284, доход 62500. Это пример.
Итого убыток 42 784. До марта прибыли нет, но взносом учредителя вносяться деньги в кассу в размере заработной платы, выплачивается заработная плата работнику 17339 тг. Отсюда все пошло красным. Похоже взнос не прошел, что ли. В расчетной ведомости начальное сальдо красное минус 34 с копейками. Что за белиберда ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Saule77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#18 Пт Авг 24, 2012 16:36:38
|
Сообщить модератору
|
|
Вот интересно, начала копаться и вот что получается: за 1 кв 2011 г. приход 60000, из них выплата зарплаты 15999, а в расчетном листе уже сальдо на начало минус 15 999, удержания 3,040 и в разделе итого к выплате минус 3, 040. Что бы это значило ? Тогда еще никаких убытков не было...
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Вимидо все-таки я как-то неправильно что-то заполняю...
Добавлено спустя 50 секунд:
"Видимо" хотела сказать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пт Авг 24, 2012 16:39:00
|
|
|
Может проблема в информационной базе.
Попробуйте сделать переиндексацию через Конфигуратор.
Потом в самом предприятии сделать пересчет остатков.
Добавлено спустя 53 секунды:
Или же аналитика отличается у проводок.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Saule77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Пт Авг 24, 2012 16:54:56
|
|
|
Запустите Конфигуратор
1) Выберите Администрирование, Тестирование и исправление ИБ
2) Выполнить
Запустите 1С-Предприятие
1) Операции, Управление бухгалтерскими итогами
2) Полный пересчет итогов
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Saule77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|