Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    пришло уведомление по кам.контролю за проверенный НК период
    Как ответить на уведомление камеральн...
    Как ответить на уведомление?
    Как ответить на уведомление?
    Как ответить на уведомление?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Уведомление о наруш. по.ф100.00 и 300.00 за период уже проверенный НК, как ответить на уведомление     
    irmazz
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Окт 12, 2011 15:34:46   

    Добрый день, получила уведомление о том что выявлено расхождение по ф.100.00 и 300.00 за период который уже был проверен в ходе плановой комплексной проверки. Как правильно поступить, сдать дополнительную как я поняла уже не могу, просто отписаться что была проверка?
    Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Окт 12, 2011 16:00:21   

    Как дело на самом деле обстоит?У вас нет
    irmazz говорит:
    расхождение по ф.100.00 и 300.00
    ?

    Добавлено спустя 18 секунд:

    или есть?

    Добавлено спустя 57 секунд:

    в любом случае нужно отвечать на увед. Если у Вас нет расхождений, так и писать и дополнительно можете написать о проверке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Окт 12, 2011 16:04:46   

    irmazz говорит:
    выявлено расхождение по ф.100.00 и 300.00

    И вчем оно заключается? Обороты м/у формой 100 и 300 могут и не совпадать, т.к. налогооблагаемая база у них разная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Окт 12, 2011 17:00:16 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    И вчем оно заключается? Обороты м/у формой 100 и 300 могут и не совпадать,

    Аха.
    irmazz, грамотно заданный вопрос это 60% ответа.
    Ну и так для сведения. В проверенный период можна вносить изменения, никто этого не запрещает читаем ст.70 НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Окт 12, 2011 17:03:02   

    Ведмедь говорит:
    В проверенный период можна вносить изменения, никто этого не запрещает читаем ст.70 НК.

    Согласна, нельзя вносить изменения во время проверки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    irmazz
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Окт 13, 2011 10:14:29   

    Расхождение у нас есть по облагаемому обороту (в 300.00 не была отражена реализация) это нарушение было отражено в акте проверки, налоговики сказали доп.не сдавать, т.к все исправится в системе актом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Окт 13, 2011 10:30:25   

    irmazz,
    irmazz говорит:
    Расхождение у нас есть по облагаемому обороту (в 300.00 не была отражена реализация) это нарушение было отражено в акте проверки,

    В данной ситуации предлагаю, к ответу на Уведомление приложить копию акта проверки и копию уведомление по по результатам проверки.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Авг 16, 2012 23:18:23   

    Добрый день!! Получила уведомления по камеральному контролю о несоответствии оборотов по НДС с ф 100 КПН.Стала проверять свои формы 300-е с ф 100,вроде всё верно отражено.Но они в увед-нии пишут сумму расхождения.Как узнать какие строки ф 300 должны совпадать со строками ф 100?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аквамарин
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Авг 17, 2012 11:04:30 Сообщить модератору   

    Екатерина Валериевна,
    общий итог по строке 300.00.007 ф. 300 за год должен совпадать со строкой 100.00.027 ф.100

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Авг 17, 2012 22:33:26   

    Аквамарин, А положительная курсовая разница тоже должна отражаться в ф 300??[

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Авг 17, 2012 23:08:02 Сказали Спасибо❤   

    Екатерина Валериевна говорит:
    А положительная курсовая разница тоже должна отражаться в ф 300??[

    А так же доход от выбытия ФА. (разница между БУ и НУ при реализации основных средств)
    А так же доход от экономии на вознаграждении по беспроцентному займу.

    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:

    Т.Е. это тот учет, который дает расхождение между ф.100 и ф.300.

    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

    Нужно в уведомлении подтвердить сумму расхождения на те действия, которые в ф.300 не отражаются по реализации, или как с основными средствами: при реализации отражается доход в БУ, а в налоговом учете может не быть дохода при выбытии ОС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Сб Авг 18, 2012 01:14:17   

    У меня оборот по реализации за 2011 год на 86,0 млн ( стр 300.00.001. в том числе обороты от продажи ОС-здания-9,7 млн), обороты без НДС 2,8 млн (стр 300.00.006 реализация земли), корректировка оборота -41,5 млн (стр 300.00.004),общий оборот -47.3 млн (стр 300.00.007). А в декларации по КПН 34,8 (стр 100.00.001, т.е обороты без 9,7 млн, без 2.8 млн).Превышение положит курсовой разницы 1,9 млн(стр100.00.019)= 36,7 млн СГД (стр 100.00.027). А по увед они пишут: сумма оборота. облагаемого НДС - 47.3 млн, общая сумма СГД - 36.7 млн..Сумма нарушения 10,6 млн. Мне нужно будет писать пояснение? Может я не в тех строках отразила суммы? И почему они пишут:сумма оборота.облагаемого НДС - 47.3 млн. когда 2,8 млн,которые в ней сидят - это освобожденный от НДС оборот. Подскажите пожалуйста какие мои действия?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Авг 18, 2012 01:40:16 Сказали Спасибо❤   

    Екатерина Валериевна говорит:
    Мне нужно будет писать пояснение?

    Обязательно.
    Екатерина Валериевна говорит:
    Может я не в тех строках отразила суммы

    Надеюсь, что в тех.
    Екатерина Валериевна говорит:
    И почему они пишут:сумма оборота.облагаемого НДС - 47.3 млн. когда 2,8 млн,которые в ней сидят - это освобожденный от НДС оборот.

    Это неправильный шаблон уведомления. 47.3 млн - это общий оборот по НДС.
    Екатерина Валериевна говорит:
    Подскажите пожалуйста какие мои действия?

    Пишите объяснение, что
    Екатерина Валериевна говорит:
    обороты от продажи ОС-здания-9,7 млн, обороты без НДС 2,8 млн (стр 300.00.006 реализация земли)

    отражается в 300.00, но не отражается в 100.00.
    Екатерина Валериевна говорит:
    Превышение положит курсовой разницы 1,9 млн(стр100.00.019)

    Отражается в 100.00, но не отражается в 300.00.
    И все это согласно Кодексу. 9,7 + 2,8 - 1,9 = 10,6

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Сб Авг 18, 2012 09:23:53   

    Спасибо всем большое!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Сб Авг 18, 2012 12:02:12 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, они бы его(кодекс) читали еще побольше. Проще 47,3-37,6 сделать, чем сидеть и форму смотреть, попался бы ктонить по вреднее, да написал бы телегу на этого инспектора. Уведомление выставляется в случае нарушение налогового законодательства, а доблестные фискалы шлют их налево и направо, даже не соображая что сами нарушают налоговое законодательство.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tana_26
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Авг 24, 2012 15:47:46   

    Добрый день, уважаемые!
    Может немного не по теме, но все же, нам пришло письмо от налоговой с требованием предоставить некие документы в срок до 25.07.2012, но дело в том что получили мы письмо только 24.08.2012, соответственно нам предъявят административный штраф, якобы мы уклоняемся от обязательств, но ведь мы не против им все предоставить, как теперь быть, чтоб они нам штраф не выписали или бесполезно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Авг 24, 2012 16:03:36 Сообщить модератору   

    Tana_26, действительна
    Tana_26 говорит:
    немного не по теме


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz