Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    За 2010 СГД превышает 325 000 МРП, то...
    Надо ли ИП сдавать расчет авансовых платежей по ИПН
    Нужно ли сдавать расчет авансовых платежей за 2013г?
    Надо ли сдавать расчет авансовых платежей 101.01 в 2019 г.?
    Новое ТОО: надо ли сдавать расчет авансовых платежей по КПН?
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В каком случае можно не сдавать Расчет авансовых платежей по КПН (Ф.101.01 и 101.02) на 2010 год     
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #151 Пн Апр 19, 2010 09:45:32   

    Добрый день , подскажите плиз .
    Форму 101.01 по сроку до 20 января не сдавали , так как СГД не превышает 325 000 МРП .
    В 2009 году прибыль , оплатили КПН до 10 апреля.
    Нужно ли сдавать форму до 20 апреля?
    Если нужно то какую 101.02 или 101.03 ?

    из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=26187 = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #152 Пн Апр 19, 2010 10:29:24 Сообщить модератору   

    так как вы
    ясмин79 говорит:
    Форму 101.01 по сроку до 20 января не сдавали , так как СГД не превышает 325 000 МРП .

    то сдавать расчет после сдачи декларации не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #153 Пн Апр 19, 2010 10:38:14   

    Извините , но как то страшно не сдавать . Sad
    У меня 2010 году предполагается прибыль ,на какую статью в НК 2010 года мне опираться ,если я не буду сдавать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #154 Пн Апр 19, 2010 10:42:14 Сообщить модератору   

    ясмин79 говорит:
    на какую статью в НК 2010 года мне опираться ,если я не буду сдавать ?

    ст. 141 п. 2
    вы пишите
    ясмин79 говорит:
    так как СГД не превышает 325 000 МРП .

    если ваш СГД в 2008 году не превысил 325000 мрп, то вы вправе не исчислять и не уплачивать АП по КПН за 2010 год

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #155 Пн Апр 19, 2010 10:51:02 Сообщить модератору   

    ясмин79 читайте тему. Перенесла вас в нужную. Здесь можете вести обсуждения по вашему вопросу, если не устроят предыдущие ответы на страницах.
    Nemo, а вам нужно было сообщить, а "не вестись" на обсуждения вопроса не по теме

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #156 Пн Апр 19, 2010 10:55:55 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    Nemo, а вам нужно было сообщить,

    поняла свою ошибку поздно уже. впредь буду внимательней.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #157 Пн Апр 19, 2010 11:52:45   

    Подскажите пожалуйста ,
    в 2009 году убыток , форму 101.01 сдавали , так как СГД превышал 325000 МРП .
    Заявляли 3 млн.тенге ,эту сумму заявляем каждый год ,боялась уменьшать Sad , хоят все равно были убытки .
    Сейчас я должна сдавать 101.02 ? Если да , то какую могу поставить сумму, если точно знаю ,что в 2010 году будет убыток ?

    P.S. если не в тему , то очень прошу не надо степлером по пальцем . Очень нужен Ваш ответ Sad

    Добавлено спустя 59 минут 33 секунды:

    Пожалуйста , ответьте кто -нибудь Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #158 Пн Апр 19, 2010 13:05:50 Сообщить модератору   

    ясмин79
    Смотрите, что говорит Налоговый кодекс:
    "2. Вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу:
    1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;"
    Т.е. если у Вас СГД (не прибыль/убытки, а поступление денег - оборот) за 2008 г. не превышает 325000 МРП, то на 2010 г. Вы не сдаете авансовые платежи

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #159 Пн Апр 19, 2010 13:26:35   

    Так в том то и дело СГД у меня превышал , но был убыток . Просто очень большие обороты .

    И поэтому я сдавала в 2009 году форму 101.01 сдавали , так как СГД превышал 325000 МРП .
    Заявляли 3 млн.тенге ,эту сумму заявляем каждый год ,боялась уменьшать , хоят все равно были убытки .
    Сейчас я должна сдавать 101.02 ? Если да , то какую могу поставить сумму, если точно знаю ,что в 2010 году будет убыток ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #160 Пн Апр 19, 2010 13:31:27 Сообщить модератору   

    ясмин79
    Если в 2009 г. у Вас тоже были убытки, то ставьте любую минимальную сумму .
    Статья 141:"7. Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #161 Пн Апр 19, 2010 13:33:49 Сказали Спасибо❤   

    Оксана_К говорит:
    если у Вас СГД .....за 2008 г. не превышает 325000 МРП, то на 2010 г. Вы не сдаете авансовые платежи

    Если превышает то надо сдавать расчет.
    ясмин79 говорит:
    Если да , то какую могу поставить сумму, если точно знаю ,что в 2010 году будет убыток

    ясмин79 говорит:
    я сдавала в 2009 году форму 101.01 сдавали , так как СГД превышал 325000 МРП .
    Заявляли 3 млн.тенге

    ст.141 налог.кодекса говорит:
    6. Сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащая уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, исчисляется в размере трех четвертых от суммы корпоративного подоходного налога, исчисленного за предыдущий налоговый период в соответствии с пунктом 1 статьи 139 и статьей 199 настоящего Кодекса, умноженной на соотношение ставки корпоративного подоходного налога, установленной на отчетный налоговый период, и ставки корпоративного подоходного налога, установленной на предыдущий налоговый период.

    Вот исходя из 3млн и надо подать расчет, а потом после подачи сдать дополнительную форму и отминусовать эти 3 млн и написать письмо в НК о том что предполагаются убытки и приложить уведомление о подаче доп.формы..

    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

    Елена Т говорит:
    Вот исходя из 3млн и надо подать расчет

    Неверно, у Вас то убыток
    Оксана_К говорит:
    Статья 141:"7. Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период."

    Тогда подать по нулям и
    Елена Т говорит:
    написать письмо в НК о том что предполагаются убытки и приложить уведомление о подаче ....формы..


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #162 Пн Апр 19, 2010 13:39:10 Сообщить модератору   

    ясмин79 говорит:
    Сейчас я должна сдавать 101.02 ? Если да , то какую могу поставить сумму, если точно знаю ,что в 2010 году будет убыток ?

    также тема для вас:
    Нужно ли сдавать 101.02, если за 2009 г - убытки
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25865
    поизучайте и сделайте выводы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    liudmila_g72
    Нерезидент Баланса


      

    #163 Вт Апр 20, 2010 16:06:15 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста нужно ли сдавать расчет сумм аван платежей по КПН, после сдачи декларации если 2008 года - убыток, 2009 год доход, сегодня же последний день сдачи - Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #164 Вт Апр 20, 2010 16:27:03 Сообщить модератору   

    Даже если был убыток в 2008 году, но СГД больше чем 325000 МРП авансовые платежи платить надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    liudmila_g72
    Нерезидент Баланса


      

    #165 Вт Апр 20, 2010 16:29:15 Сообщить модератору   

    Спасибо. но меня интересует именно расчеты сдавать надо или нет, какой налоговый период смотрим 2008, или 2009? Предприятие имеет СГД меньше чем 325 000 МРП

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #166 Вт Апр 20, 2010 16:35:52 Сообщить модератору   

    liudmila_g72 говорит:
    Предприятие имеет СГД меньше чем 325 000 МРП

    Если СГД за 2008 год менее 325000 МРП, то расчеты авансовых платежей не сдаем. Ни до- , ни после формы 100.
    Прибыль или убыток 2009 г в данном случае не важен

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    liudmila_g72
    Нерезидент Баланса


      

    #167 Вт Апр 20, 2010 16:39:51 Сообщить модератору   

    а как же пунк 7 статьи 141? наш налоговый комитет ссылается на этот пункт и заставляли всех сдавать расчеты после сдачи декларации если СГД меньше 325 000, я только запуталась - мне сейчас какой налоговый период смотреть - 2008, 2009 какой из них - ,, по итогам предыдущего налогового периода,,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #168 Вт Апр 20, 2010 16:50:08 Сообщить модератору   

    liudmila_g72 смотрите налоговый период смотреть - 2008 согласно пп1п2ст141
    2.
    Цитата:
    Вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу:
    Изменения в подпункт 1), внесенные ЗРК № 200-IV, вводятся в действие с 1 января 2010 г.
    1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #169 Вт Апр 20, 2010 16:50:38 Сообщить модератору   

    liudmila_g72 Подробности в этой теме.
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=23531
    Старайтесь не уводить тему в сторону

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    динкин
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #170 Пн Мар 19, 2012 16:19:30   

    Здравстуйте. подскажите пожалуйста 101,01 до сдачи отчетности я отправила нулевую . Директор решил в 2012 году расчет 101,02 запланировать сумма 150000 тенге в отчете села 112500 т.е 3/4 теперь мне нужно где-то отразить 37500 разницу или нет отправить допку 101,01 я уже не могу . Разница как то может повлиять на расчеты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4
    Страница 4 из 4
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz