Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Пойдет ли на вычет по КПН признанный ...
    Пеня за нарушение условий договора. К...
    нарушение условий договора
    Штраф за неисполнение условий договора, какие доки выписать клиенту?
    В 300.07 не выгружается счет-фактура,...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Пеня согласно претензии - несоблюдение условий договора.     
    Elena_Iv
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Янв 13, 2012 09:47:05   

    Уважаемые профи, возникла вот такая ситуация -за несоблюдение условий договора(несвоевременная поставка товара), компания выставила претензию по условиям договора, выписали счет -фактуру на пени, оплата счета произвелась от них частично за вычетом пени, скажите пожалуйста какие проводки на пени подобного рода? Может быть была у кого такая ситуация. Спасибо большое заранее за ответ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Янв 13, 2012 10:13:32 Сказали Спасибо❤   

    Elena_Iv,
    Elena_Iv говорит:
    компания выставила претензию по условиям договора, выписали счет -фактуру на пени,
    .
    Предлагаю:
    1.Начисленная пеня не является оборотом по реализации и СФ на сумму начисленной пени не выписывается(ст.263 п.2 НК РК).
    2.Дт 1280,2180-Кт 6280-Начислены пени,штрафы,неустойки.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Янв 13, 2012 10:19:37   

    Elena_Iv, вы начислили пени или вам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Iv
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Янв 13, 2012 10:20:40   

    esiphi,
    Дак вот, а её нам выписали счет-фактуру.

    Добавлено спустя 22 секунды:

    Трудоголик2,
    Нам начислили пени.

    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

    И пени соответственно получается идут на вычеты. Вопрос если не по теме - извините плз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Янв 13, 2012 10:44:44 Сказали Спасибо❤   

    Elena_Iv говорит:
    И пени соответственно получается идут на вычеты.

    Верно

    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

    И тогда провока будет
    Дт 7211 Кт 3392

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Iv
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Янв 13, 2012 10:48:33   

    7211 скажите по вашему плану счетов 7211 наименование?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Янв 13, 2012 10:51:13 Сказали Спасибо❤   

    Elena_Iv, 7211 расходы идущие на вычеты, аналитика "пени, штрафы, присужденные по хоз. договорам"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Iv
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Янв 13, 2012 10:58:27   

    Трудоголик2,
    ага понятно, у меня конечно же другое - расходы не идущие на вычеты Smile)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Iv
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Янв 31, 2012 15:56:58   

    Трудоголик2,
    Здравствуйте, извините пожалуйста, вот такой вопрос ещё раз касательно пени.
    Дт7212 Кт3392 я провела штраф, а вот как закрыть счет 1210 мне правИльно?

    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:

    3392 1210 будет ли верной?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Янв 31, 2012 16:25:12 Сказали Спасибо❤   

    Elena_Iv,
    Elena_Iv говорит:
    ещё раз касательно пени.
    .
    Elena_Iv говорит:
    как закрыть счет 1210
    .
    Если я Вас правильно понял,то предлагаю:
    1.Дт 1210-Кт 6010-100 у.е.(Реализация)
    2.Дт 1210-Кт 3130- 12 у.е.
    3.Дт 7210-Кт 1210- 5 у.е.(Начислен штраф,пени в счет оплаты).
    4.Дт 1030-Кт 1210-107 у.е.(100+12-5).
    С ув.

    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:

    Можно так:
    Дт 7210-Кт 3392-5 у.е.
    Дт 3392-Кт 1210-5 у.е.(взаимозачет).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ksana
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Фев 10, 2012 13:46:32   

    Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста,
    По условиям договора (несвоевременная поставка товара), начисляется пеня за каждый день просрочки. Суд обязал нас выплатить клиенту 700 000 тенге. Я могу эту сумму взять на вычет как адм. расход 7211- пени, штрафы, присужденные по хоз. договорам и внебюджетные фонды. Если да, то на основании какой статьи НК.
    Заранее большое спасибо за ответ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Д.Евгения
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Фев 10, 2012 14:26:01 Сказали Спасибо❤   

    ksana говорит:
    Если да, то на основании какой статьи НК.

    На основании п.6 ст. 100 НК РК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ksana
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Фев 10, 2012 19:08:58   

    Спасибо вам большое, жму спасибку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    FOXY
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Фев 15, 2012 19:59:57   

    Здравствуйте!
    Подскажите, если договор был заключен в 2011 году, отгрузка была в 2011 году, а письмо с претензией, где говорится об удержании пени, получили в 2012 году, то проводки по начислению пени отражать тоже в 2012 году?

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    А какие проводки будут, если покупатель удержал обеспечение исполнения договора (гарантийный взнос)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Фев 16, 2012 07:38:56   

    FOXY говорит:
    если договор был заключен в 2011 году, отгрузка была в 2011 году, а письмо с претензией, где говорится об удержании пени, получили в 2012 году, то проводки по начислению пени отражать тоже в 2012 году?
    .
    В 2011 г.
    FOXY говорит:
    какие проводки будут, если покупатель удержал обеспечение исполнения договора (гарантийный взнос)?

    Предлагаю:
    1.Дт 1284-Кт 1030-Оплата взноса.
    2.Дт 7210,7470-Кт 3392,3397-Начислена пеня.
    3.Дт 3392,3397-Кт 1284-Взаимозачет.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    FOXY
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Фев 23, 2012 22:28:29   

    esiphi говорит:
    FOXY говорит:
    если договор был заключен в 2011 году, отгрузка была в 2011 году, а письмо с претензией, где говорится об удержании пени, получили в 2012 году, то проводки по начислению пени отражать тоже в 2012 году?
    .
    В 2011 г.
    .

    Поясните пожалуйста, почему в 2011 году? Получается, что я должна внести данную операцию задним числом или же я должна была знать об этой ситуации заранее, ещё в 2011 году.

    Как мне быть в ситуации, если наша компания (поставщик) намерена оспаривать в суде претензию покупателя. Не известно, когда закончится суд. Допустим, в 2013 году. Проводки по удержанию все равно должны быть в 2011 году (в случае, если мы проиграем)???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Мар 27, 2012 08:05:29   

    FOXY говорит:
    наша компания (поставщик) намерена оспаривать в суде претензию покупателя. Не известно, когда закончится суд. Допустим, в 2013 году. Проводки по удержанию все равно должны быть в 2011 году

    В данной ситуации предлагаю,как вариант:
    1.Начисленную пеню отнести на вычеты в 2011г.
    2.Если решение суда будет в пользу Вашей компании в 2012,2013 г.,то
    а)Дт 1030-Кт 1284-Возврат части гарант.взноса в размере удерж. пени;
    б)Дт 1030-Кт 3392,3397-Возврат оплаченной пени;
    в)Дт 3392,3397-Кт 6280.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Мар 27, 2012 10:59:49 Сказали Спасибо❤   

    Статья 100 Налогового кодекса говорит:
    6. Вычету подлежат присужденные или признанные штрафы, пени, неустойки, если иное не установлено статьями 103, 115 настоящего Кодекса.

    esiphi, для отнесения на вычеты неустойка должна быть присуждена или признана- то есть обоюдное согласие обеих сторон. Признание неустойки - подписание акта о начисления пени либо ответное письмо о согласии и прзнании пени. Как акт будет подписан либо выслано ответное письмо о согласии, тогда и на вычеты и признание задолженности.
    Но при ситуации
    FOXY говорит:
    наша компания (поставщик) намерена оспаривать в суде претензию покупателя. Не известно, когда закончится суд.

    Если признают за Вами неустойку, тогда по решению суда отнесете на вычеты.
    FOXY, сегодня вебинар будет по данной теме http://balans.kz/viewtopic.php?t=42530

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Радистка Кэт
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Сен 24, 2012 17:37:07   

    а по кассе пробивать сумму пени?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Сен 25, 2012 08:51:47   

    Радистка Кэт говорит:
    по кассе пробивать сумму пени?

    Предлагаю:
    1. Прием наличных денег с обязательным применением ККМ, осуществляется при торговых операциях,выполнении работу и оказании услуг(ст.645 НК РК).
    2.Пеня не относится к данным видам т.е. это не реализация,поэтому при принятии пени в кассу, нет необходимости применять ККМ,а выписывать ПКО.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    FOXY
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Окт 29, 2012 19:05:02   

    Добрый вечер!
    В какой строке декларации по НДС указать пени, выставляемые нашей компанией (поставщик) покупателю за несвоевременную оплату?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Окт 29, 2012 21:16:27 Сказали Спасибо❤   

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=38614

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz