Заполнением строки 300.00.002
|
|
#1 Вс Янв 22, 2012 13:43:07
|
|
|
Пжл, подскажите в данной строке 300.00.002, нужно ли отразить в разбивку оборот облагаемый по месяцам НДС? (в октябре, ноябре, декабре)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ежик в тумане
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Вс Янв 22, 2012 14:05:14
|
Сообщить модератору
|
|
gauhar говорит: |
подскажите в данной строке 300.00.002, нужно ли отразить в разбивку оборот облагаемый по месяцам НДС? (в октябре, ноябре, декабре) |
Правила составления 300.00 говорит:
Цитата: |
15) в строках 300.00.002 I А, 300.00.002 II А, 300.00.002 III А итоговая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, отраженная по строке 300.00.001 А, указывается в разбивке по месяцам квартала: 1 месяц квартала; 2 месяц квартала; 3 месяц квартала;
16) в строках 300.00.002 I В, 300.00.002 II В, 300.00.002 III В с разбивкой по месяцам квартала указывается общая сумма начисленного налога на добавленную стоимость по оборотам, отраженным в строках 300.00.002 I А, 300.00.002 II А, 300.00.002 III А соответственно; |
Вас нужно разбивать эти суммы по месяцам чтобы показать оборот облагаемый по каждому месяцу:
октябрь, ноябрь, декабрь
с ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вс Янв 22, 2012 14:33:44
|
|
|
Ежик в тумане, ясно, спасибо, раньше я не заполняла эту разбивку, теперь вот с 4кв начну.
С. Ромазанов, а причем в этой строчке импорт?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ежик в тумане
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Вс Янв 22, 2012 14:36:33
|
Сообщить модератору
|
|
gauhar говорит: |
а причем в этой строчке импорт? |
Потому что
Правила составления формы 300.00 говорит:
Цитата: |
14) строки 300.00.002 I, 300.00.002 II и 300.00.002 III подлежат заполнению только налогоплательщиками, которые в соответствии с абзацами 27–50 статьи 49 Закона о введении налог на добавленную стоимость на импортируемые товары уплачивают с изменением срока уплаты. Сведения, отражаемые в указанных строках, учитываются при определении сумм налога на добавленную стоимость, погашенных взаимозачетом в течение трехмесячного периода; |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вс Янв 22, 2012 14:51:12
|
|
|
Ежик в тумане, ничего не пойму, можно по проще объяснить, у нас обычная реализация за квартал, тогда что не заполняем гр.300.00.002 по месяцам. Значит основная гр.реализации 300.00.001 и все.
Унас импорта нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вс Янв 22, 2012 16:17:54 Сказали Спасибо❤
|
|
|
gauhar говорит: |
а причем в этой строчке импорт? |
gauhar говорит: |
можно по проще объяснить, у нас обычная реализация за квартал, тогда что не заполняем гр.300.00.002 по месяцам. Значит основная гр.реализации 300.00.001 и все. |
Потому что это строка для НДС по импорту с измененным сроком уплаты. А раз у вас такого нет, то и не трогайте ее. Заполняйте 300.00.001.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вс Янв 22, 2012 18:27:02
|
|
|
gauhar говорит: |
я просто видела, что некоторые бухг. заполняют данную строку 300.00.002, когда я переспросила мне объяснили то, что разбивку делают строку 300.00.001. |
Не уподобляйтесь им. Хуже нет, когда делаешь неправильно и еще и другим то же самое советуешь делать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ежик в тумане
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Вс Янв 22, 2012 18:35:29
|
Сообщить модератору
|
|
Цитата: |
gauhar говорит:
я просто видела, что некоторые бухг. заполняют данную строку 300.00.002, когда я переспросила мне объяснили то, что разбивку делают строку 300.00.001. |
А вы всегда открывайте Правила составления формы. И в ней будут все ответы.
с ув.[/quote]
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|