Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие документы должна оформлять тран...
    Транспортная компания РФ оказывает услуги на территории РК. Какие налоги?
    Транспортная компания из России оказы...
    Транспортно-экспедиторская компания о...
    Физ.лицо-гражданин РФ оказывает услуг...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    транспортная компания оказывает нам услуги :какие документы я должна требовать?     
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Дек 22, 2011 10:06:30   

    Здравствуйте! транспортная компания оказывает нам услуги (развозит груз по клиентам) по Казахстану, какие документы я должна требовать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Дек 22, 2011 11:05:21 Сказали Спасибо❤   

    Балжан76, во- первых заключить договор. Далее они вам выставляют АВР и счет-фактуру.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Дек 22, 2011 14:05:45   

    Трудоголик2, должна ли я выписывать ТТН или для того, чтобы взять на вычеты достаточно АВР?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Дек 22, 2011 15:15:37 Сказали Спасибо❤   

    Балжан76 говорит:
    должна ли я выписывать ТТН

    Со своей стороны вы должны выписать ТТН, а вот для того чтобы взять взачет затраты на транспортные расходы для доставки ваших товаров, вам достаточно
    Трудоголик2 говорит:
    договор. Далее они вам выставляют АВР и счет-фактуру.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Дек 22, 2011 16:02:08   

    аудитор мне доказывает, что без ТТН я не могу взять на затраты, с помощью какого нормативного документа я могу доказать, что наличие ТТН не обязательно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Дек 22, 2011 16:09:49 Сказали Спасибо❤   

    Балжан76 говорит:
    без ТТН я не могу взять на затраты

    Наличие ТТН обязательно, т.к. это есть основание для перевозки ваших товаров. А что касается, чтобы не брать в зачет, поинтересуйтесь, на основании какого НПА утверждает ваш аудитор.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ulyana.d
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Май 08, 2012 15:03:34 Сообщить модератору   

    ув-профи!
    в конеце месяца компания которая нам предоставляет услуги по доставке товара выставляет одной суммой сч-ф и авр.доставку делают от поставщика и к клиентам.допустим приобретаем товар у компании А продаем товар компанию В.Компания С нам привозит от А и делает доставку в компанию В.документ ттн нам никто не выдает.
    когда отвозим к покупателям товар,то за доставку оплачивает наше тоо.при формировании сч-ф доставка не входит в себестоимость.как выйти из ситуации?как можно распределить сумму транспортных расходов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Май 08, 2012 15:19:57   

    ulyana.d, вы пишите, что доставку до покупателя осуществляет компания "С". Тогда как понять
    ulyana.d говорит:
    когда отвозим к покупателям товар,


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ulyana.d
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Май 08, 2012 15:37:12 Сообщить модератору   

    Трудоголик2,
    иммется ввиду доставку мы не делаем а нанимаем транспортную компанию при покупке товара от поставщика и при реализации товара к покупателям.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Май 08, 2012 15:44:23   

    ulyana.d, в данном случае есть 2 варианта
    1-й. Включить стоимость доставки в стоимость товаров при реализации их покупателю (можно отдельной строкой)
    2-й. Выставить отдельно АВР и с-ф вашим покупателям на стоимость достаки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ulyana.d
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Май 08, 2012 16:25:53 Сообщить модератору   

    Трудоголик2,
    покупатели не соглашаются в том то и дело.если включим в себестоимость товара то товар будет дороже чем у наших конкурентов.руководство не хочет потерять своих клиентов.директор говорит что можно списывать как расходы на реализацию.а как?ттн на руках нет только сч-ф и авр в конце месяца на общую сумму. Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Май 08, 2012 16:37:21   

    ulyana.d, тогда предлагаю списывать на сч 7110. Но если делать правльно, то согласно НСФО и НК данные затраты должны включаться в стоимость товаров.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ulyana.d
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Май 08, 2012 16:41:39 Сообщить модератору   

    Трудоголик2,
    согласна с вами на все 100 но директор наш не согласен.а что делать с ттн?их не выдают нам поставщики услуг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Май 08, 2012 17:06:36 Сказали Спасибо❤   

    ulyana.d говорит:
    что делать с ттн?их не выдают нам поставщики услуг.

    А для вас и не надо, т.к. в принципе не вы являетесь постащиком, т.к. траспортная компания везет груз от поставщика "А" до покупателя "В" минуя вас. Для вас, чтобы взять на расходы, нужно только АВР и с-ф от транспортников.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ulyana.d
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Май 08, 2012 17:16:39 Сообщить модератору   

    Трудоголик2,
    спасибо!жму спасибки!
    раньше бухгалтер списывал на счет 7211,если продолжим так же будет ли нарушением или все же надо списывать на 7110?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Май 08, 2012 17:25:05 Сказали Спасибо❤   

    ulyana.d говорит:
    или все же надо списывать на 7110?

    Я бы сделала так, т.к. это расходы по реализации товаров.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ulyana.d
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Май 08, 2012 18:30:38 Сообщить модератору   

    спасибо!еще раз!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    almatgold
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Сб Май 12, 2012 08:40:53 Сообщить модератору   

    Здравствуйте мы получаем транспортные услуги легковых автомобилей и относим на затраты (КПН, НДС), при этом у нас есть свои транспортные средства стоящие на нашем балансе, теперь наш аудитор говорит что мы не имеем права относить данные услуги на затраты по КПН, НДС. Подскажите нам относить данные услуги на затраты или нет? Заранее благодарим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz