Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Пусконаладочные работы по таможенному союзу
    Как правильно оприходывать в 1С 8 импорт по Таможенному союзу
    Нумерация заявлений по Таможенному союзу (форма 328)
    Нужно заявление на отзыв 328 по таможенному союзу.
    Куда сдавать отчет по Таможенному союзу
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки по таможенному союзу в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)     
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Фев 07, 2011 10:06:02   

    1. Поступление ТМЗ ( импорт) Дт 3310 Кт 1610 , Дт 1330 Кт 3310
    2. Заявление (ф.328) Дт 1420 Кт 3130
    3.Платежное поручение Дт3130 Кт 1030

    Правильно ли это ? Как закрывается сч. 1420 ?
    Подскажите ,плиз .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Фев 07, 2011 10:17:26 Сказали Спасибо❤   

    Предлагаю:
    ясмин79 говорит:
    2. Заявление (ф.328)

    Дт 1630 Кт 3130
    Регистрация прочих операций по НДС Дт 1420 Кт 1630

    Posted after 1 minute 50 seconds:

    Дархан009 говорит:
    Как закрывается сч. 1420 ?

    Закрытием периода раз в квартал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Фев 07, 2011 10:20:52   

    Дархан009 говорит:
    Регистрация прочих операций по НДС Дт 1420 Кт 1630

    Не могу понять ,как заполняется этот документ ,на основании какого ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Фев 07, 2011 10:22:37   

    Новый вопрос новая тема

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнур
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Апр 08, 2011 16:30:10   

    Как перекрывается счет 1630 потом какими прводками
    Подскажите пожалуйста Счет отражения начисленного НДС в заявлении о ввозе (закладка счета учета ) будет 3130 или 1420

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Апр 08, 2011 16:35:55   

    Айнур говорит:
    Подскажите пожалуйста Счет отражения начисленного НДС в заявлении о ввозе (закладка счета учета ) будет 3130 или 1420

    1630-3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Апр 08, 2011 17:47:41 Сказали Спасибо❤   

    Айнур говорит:
    Как перекрывается счет 1630 потом какими прводками

    Дархан009 говорит:
    1630-3130

    Это когда идет начисление НДС, после оплаты Дт 1420 Кт 1630, а если у Вас 1-С 7,7, то в выписке банка есть такая кнопочка, принять НДС к зачету.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнур
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вс Апр 10, 2011 01:45:05   

    Трудоголик2 говорит:
    Айнур говорит:
    Как перекрывается счет 1630 потом какими прводками

    Дархан009 говорит:
    1630-3130

    Это когда идет начисление НДС, после оплаты Дт 1420 Кт 1630, а если у Вас 1-С 7,7, то в выписке банка есть такая кнопочка, принять НДС к зачету.


    в 1с8

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Сен 28, 2011 17:04:01   

    Здравствуйте, я все оприходовала как было написано, но у меня сч 1630 висит НДС, сч 1420 и 3130 тоже не закрывается. Закрытие периода сделала. В чем моя ошибка, подскажите, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Сен 28, 2011 17:48:01   

    Салтанат, 1-С какая?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Сен 28, 2011 17:48:52   

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Сен 28, 2011 17:51:31   

    Салтанат, зачет налогов в 1-С 8 Вкладка "Покупка"=> Регистрация прочих налогов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Сен 28, 2011 17:55:13   

    Трудоголик2 Покупка - регистрация прочих операции по приобретен. товарам в целях НДС. Регистрация оборота я сделала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Окт 05, 2011 11:14:29   

    Как закрыть счет 1630, если идет переплата НДС оплатили больше, чем начислили?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Окт 05, 2011 12:23:27 Сказали Спасибо❤   

    Салтанат, закройте на 1430 и ждите следующего импорта по ТС, тогда сможете взять в зачет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Окт 05, 2011 12:25:56   

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alena_1C
    Коллега
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Мар 19, 2012 00:28:45   

    Я посмотрела поводки в 1С 7.7
    товар 1330-3310 (3310-1010)
    Пошлина 1330-3397 (3397-1251)
    НДС 1420-3397 (3397-1251,1030), причем выходит ее надо считать вручную и заполнять в вкладке общие.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Мар 19, 2012 01:02:28   

    alena_1C говорит:
    Я посмотрела поводки в 1С 7.7
    товар 1330-3310 (3310-1010)
    Пошлина 1330-3397 (3397-1251)
    НДС 1420-3397

    В Поступлении ТМЗ (импорт) попробуйте указать правильный Вид импорта.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Naiman
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Июн 14, 2017 16:11:17   

    добрый день, подскажите пож-ста, (бывший бухгалтер) регистрировал оборот:
    1) Заявление о ввозе и уплате косвенных налогов регистрация оборота идет через ---> Регистрация прочих операции в целях НДС - это понятно, а есть еще
    2) Регистрация оборота = "Комиссия банка" за Заявление о ввозе и уплате косвенных налогов, - что то не могу понять что за комиссия банка (банк где обслуживается ТОО) и где брать эти суммы за Комиссию банка Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    laffetto
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Июл 19, 2017 14:13:28   

    Naiman говорит:
    где брать эти суммы за Комиссию банка


    я думаю это комиссия при уплате налога, с выписки банка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz