Уведомление об устранении нарушений ....
|
|
#1 Сб Апр 14, 2007 11:32:17
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Очень нужен Ваш совет! Мы ИП на упрощенке, не плательщики ндс.
Нам принесли домой (по ИНИСу не пришло) "Уведомление об устранении нарушений налогового законодательсва" и далее, что мы обязаны подать заявление о постановке на учет по НДС.
Я очень четко по-месячно слежу за доходами. Объемы большие, но еще ни разу не превысили порог в 15000 МРП. Один месяц была разница в 142 тенге, но в остальных случаях 1 млн - 500 тыс тенге до предела. Слышала, что уведомления делятся на ОБЯЗАН - должен сделать и УВЕДОМЛЯЕТ- просто информационное. Все это отображено в номере. Точно не знаю, так ли это.
Почему нам пришло такое уведомление? Как теперь быть и что делать??? Помогите пожалуйста хоть каким-то советом!!!
Огромное спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танкист Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Сб Апр 14, 2007 11:40:12
|
Сообщить модератору
|
|
1. КТО виноват
у этих...нехороших людей грохнулся сервак по ИПшникам, еще в начале года...в рез-те у некоторых ИПшников-упрощенцев в лицевых счетах вылезли дикие переплаты, у других - недоплаты...а карательно-репрессивная машина уведомлений/адм. наказаний работает исправно - на вход ей подаются "левые" цыфры с издохшего сервака, а машина шлепает уведы...
а вы пьете валерианку...
а сервак по моим сведениям, так и не починили...
2. ЧТО делать
собрать все доки/отчеты и в налоговую. выстоять, доказать. запастись еще валерианкой.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Сб Апр 14, 2007 12:01:25
|
|
|
Nika говорит: |
Я очень четко по-месячно слежу за доходами. Объемы большие, но еще ни разу не превысили порог в 15000 МРП. Один месяц была разница в 142 тенге |
Значит факт превышения был. Вас уведомили за это?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танкист Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Сб Апр 14, 2007 12:35:39
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите
в 2006 году МРП 1030,15000МРП значит 15450000
в 2005 году МРП сколько было??? и какой предел был??? 12000 или 15000 МРП?
и в 2004 году подскажите пожалуйста
а то в офис приехала, а с препугу все кодексы не взяла.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танкист Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Сб Апр 14, 2007 12:53:27
|
Сообщить модератору
|
|
про МРП мне удобнее ответить куском из программы -
Цитата: |
Константа.МРП.Установить('01.01.2000',"725");
Константа.МРП.Установить('01.01.2001',"775");
Константа.МРП.Установить('01.01.2002',"823");
Константа.МРП.Установить('01.01.2003',"872");
Константа.МРП.Установить('01.01.2004',"919");
Константа.МРП.Установить('01.01.2005',"971");
Константа.МРП.Установить('01.01.2006',"1030");
Константа.МРП.Установить('01.01.2007',"1092"); |
Предел по НДС
2004 год. ст. 208, п.3. предел = 12 000 МРП
2005 год. ст. 208, п.3 предел = 12 000 МРП
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Сб Апр 14, 2007 14:04:53
|
Сообщить модератору
|
|
Nika, сумма 142 тенге - это сумма запаса до превышения или сумма самого превышения 15000 МРП.
Если превышения таки не было, то соберите документы, отчеты и сходите в налоговую. Перед этим еще раз проверьте все сами.
"Уведомление об устранении нарушений налогового законодательсва" - говорит именно о свершившемся факте нарушения. Так что не пускайте на самотек.
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
Да не бойтесь вы, чего там доказывать - сплошная математика.
Все будет хорошо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Сб Апр 14, 2007 19:28:31
|
|
|
бояться пока нечего - уведомление это еще не протокол, а только предупреждение о нарушении, оно формируется автоматически при обработке базы данных, и иногда действительно может быть ошибочным. и времени на исполнение у вас 15 дней. для вас сейчас главное - это написать ответ на это уведомление, что вы его не проигнорировали, а отработали.
пишете письмо, где говорите, что "на ваше уведомление № от сообщаем", даете всю раскладку по годам и оборотам, прикладываете копии подтверждающих документов и приносите в налоговую в трех экземплярах - один в канцелярию, вторую инспектору, третью со штампом о приеме себе на память. главное ничего не бойтесь - среди налоговиков тоже иногда люди попадаются тем более, что уведомление состряпал не сам налоговик, а сервак. щас у них как раз идет камеральная проверка по НДС и уведомления рассылаются вагонами.
если же чтото пойдет не так, всегда есть вышестоящий орган, например, областная налоговая, куда можно обратиться за разъяснениями или с жалобой.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Сб Апр 14, 2007 22:31:36
|
Сообщить модератору
|
|
Посмотрите снова все обороты, ведь 15000МРП считается не с оборота за какой-либо год, а за любой 12-тимесячный период. Например, если уведомление принесли в апреле, то возможно (если сдали отчет за 1 квартал) превышение было по обороты за период с 01.04.2006 по 01.04.2007.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Вс Апр 15, 2007 14:08:19
|
Сообщить модератору
|
|
Но для того, что бы контролировать НДС, я всегда смотрю ежемесясный оборот по реализаци. А квартал это уже 3 месяца в сумме.
Мне интересно, как они могут выяснить, что я преысила оборот по реализации?? Наши клиенты в 307 не пишут же нас в реестр (уже выясняли) - многие бухгалтера оказываются туду пишут все счета-фактуры где есть НДС и где нет НДС.
А если по квартально складывать так сумма значительно меньше у нас выходит, чем минимальный оборот по реализации в кодексе (12000 или 15000 МРП)
На что они ссылаются??? Или 142 тенге эти - что если так недалеко до предела... значит следующий месяц будет обязательно превышение.... только так..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вс Апр 15, 2007 14:26:33
|
|
|
боже мой..... вы что, собираетесь провести еще одну бессонную ночь??? вы наверно первый раз получаете уведомление? я тоже также переживала.
Вам ведь дядя Сема сказал, что это вполне может быть ошибка сервера. Забудьте об этом до понедельника и отдохните нормально!
А завтра ноги в руки, письмо тудаже и в налоговую.
И никакой паники!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Вс Апр 15, 2007 17:27:39
|
Сообщить модератору
|
|
Galli говорит: |
Так у ИП упрощенка -отчетный период -квартал.
И оборот берут за кватал. : |
Это при определении порога в 15000МРП погоды не играет. Этот порог они скорее всего определяют по ф.307 покупателей, а не по ф.910.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Вс Апр 15, 2007 18:00:11
|
Сообщить модератору
|
|
NataV говорит: |
Galli говорит: |
Так у ИП упрощенка -отчетный период -квартал.
И оборот берут за кватал. : |
Это при определении порога в 15000МРП погоды не играет. Этот порог они скорее всего определяют по ф.307 покупателей, а не по ф.910. |
Вот и задаюсь вопросом, как они могли определить превышение порога... Созванивались с покупателями... Они нас в 307ф не отображали...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танкист Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#20 Вс Апр 15, 2007 18:36:34
|
Сообщить модератору
|
|
не усложняйте. Чтобы отловить ВЕСЬ оборот по ИП автора по ключевому полю его РНН по формам 100.12.003 ВСЕХ его покупателей, нужно будет забабахать длительный запрос...оно того не стоит...я думаю, Комитет просто наугад, "на понт", кидает подобные предъявы...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Вс Апр 15, 2007 21:57:18
|
Сообщить модератору
|
|
Nika говорит: |
Вот и задаюсь вопросом, как они могли определить превышение порога... Созванивались с покупателями... Они нас в 307ф не отображали... |
А откуда такая уверенность? В любом случае, посчитайте свои обороты снова, но не погодам, а за "последовательный 12-тимесячные периоды" - не ограничивайтесь периодом от 01.01. по 31.12. и если в этом случае у вас все в норме: собирайте все свои отчеты и добро пожаловать в НК! Не забудьте уведомление.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Вс Апр 15, 2007 21:57:49
|
Сообщить модератору
|
|
У меня подобная ситуация складывается:
ТОО,упрощенка,На учете по НДС не стоим.,обороты за кв. небольшие.
В мае принесут мне документы на реализацию на 10млн тенге.
И что будем руководствоваться ст 208 п1 "...со дня окончания любого периода(не более 12-ти месячного), по итогам кот. размер оборота по реализ. превысил " 16,3 млн тенге???.
Для нас отч период - квартал,а за квартал мы не привысим этот порог.
Так что ,могут обсчитать за предыдущие 12 месяцев????
Избавьте ,пожалуйста от бессонницы!!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Вс Апр 15, 2007 22:00:55
|
Сообщить модератору
|
|
NataV говорит: |
Nika говорит: |
Вот и задаюсь вопросом, как они могли определить превышение порога... Созванивались с покупателями... Они нас в 307ф не отображали... |
А откуда такая уверенность? В любом случае, посчитайте свои обороты снова, но не погодам, а за "последовательный 12-тимесячные периоды" - не ограничивайтесь периодом от 01.01. по 31.12. и если в этом случае у вас все в норме: собирайте все свои отчеты и добро пожаловать в НК! Не забудьте уведомление. |
За все 4 года деятельности заново пересчитала последовательный 12-ти месячный период, составила письмо и таблицу. %) Порог НЕ перешагнули. Самая минимальная сумма ДО превышения это 142 тенге. Завтра поеду в налоговую.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Пн Апр 16, 2007 15:27:36
|
Сообщить модератору
|
|
Galli говорит: |
У меня подобная ситуация складывается:
ТОО,упрощенка,На учете по НДС не стоим.,обороты за кв. небольшие.
В мае принесут мне документы на реализацию на 10млн тенге.
И что будем руководствоваться ст 208 п1 "...со дня окончания любого периода(не более 12-ти месячного), по итогам кот. размер оборота по реализ. превысил " 16,3 млн тенге???.
Для нас отч период - квартал,а за квартал мы не привысим этот порог.
Так что ,могут обсчитать за предыдущие 12 месяцев????
Избавьте ,пожалуйста от бессонницы!!!! |
,
Осторожнее!!! Galli, Налоговый период для разных видов налогов может быть разный. У вас как раз такой случай.
Вы по КПН и соцналогу (т.е. Ф910.00) отчитываетесь по-квартально.
Да, там у вас налоговый период - квартал.
По НДС - своя свадьба - там налоговым периодом может быть как квартал, так и месяц, в зависимости от сумм НДС к уплате.
А вот налоговым периодом для определения необходимости встать на учет по НДС являются любые 12 месяцев подряд (именно не год, а от 1 до 12 месяцев, смотря за сколько месяцев набрался лимит).
Так что вы должны будете сложить эти ваши 10 млн, плюс что еще за этот месяц набежит и весь доход за остальные 11 месяцев - если больше предела - сами бегом в налоговую!
Еще важно - если вы встанете на учет по НДС, то первые 3 месяца отчитываетесь по-месячно, а там видно будет, по результатам может быть перейдете на квартальную.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Пн Апр 16, 2007 19:43:54
|
Сообщить модератору
|
|
Elis говорит: |
Еще важно - если вы встанете на учет по НДС, то первые 3 месяца отчитываетесь по-месячно, а там видно будет, по результатам может быть перейдете на квартальную. |
Сейчас в НК снова внесли изменения по этому вопросу. ТОО зарегистрировали 22.02.07, на учет по НДС встали с 12.03.07 (получилось что плательщики НДС с даты гос.регистрации). Когда св-во по НДС получали инспектор сказала, что отчет можем сдать за квартал, а не по месяцам. Приношу сегодня декларацию по НДС этого ТОО и инспектор не принимает: "Вы нарушили сроки! Штраф!..." Когда я объяснила все детали, она отправила к начальнику отдела. Инцедент был исчерпан: начальник отдела поставила подпись и инспектор приняла отчет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Вт Апр 17, 2007 08:13:34
|
Сообщить модератору
|
|
Вчера сходила в налоговую. Преред этим еще и почтой отправила письмо. Налоговик все проверил (какой-то он уж оочень милый был). Прямо удивительно. Скзал, что у нас все верно, это с городской неверные данные спустили. Сказал подписать в канцелярии, у зам. председателя НК, у начальника отдела по ИПшникам и к нему. Отдала письмо, да еще и анализ 301 счета по всей деятельности. Сказал вроде ничего больше не надо - все нормально
Может надо что-то еще предпринять?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танкист Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#27 Вт Апр 17, 2007 08:41:23
|
Сообщить модератору
|
|
какой ужас, как все запущено...
1.
Цитата: |
Когда св-во по НДС получали инспектор сказала, что отчет можем сдать за квартал, а не по месяцам. Приношу сегодня декларацию по НДС этого ТОО и инспектор не принимает: "Вы нарушили сроки! Штраф!..." |
провоцирование налогоплательщика на ошибки и штрафы
2.
Цитата: |
налоговик все проверил (какой-то он уж оочень милый был). Сказал вроде ничего больше не надо - все нормально
Может надо что-то еще предпринять? |
вежливое и корректное поведение инспекторов вызывает подозрение в засаде...
интересно, как будут дальше эволюционировать отношения инспекторов и налогоплательщиков ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Вт Апр 17, 2007 09:54:33
|
Сообщить модератору
|
|
Танкист Сема говорит: |
1.
Цитата: |
Когда св-во по НДС получали инспектор сказала, что отчет можем сдать за квартал, а не по месяцам. Приношу сегодня декларацию по НДС этого ТОО и инспектор не принимает: "Вы нарушили сроки! Штраф!..." |
провоцирование налогоплательщика на ошибки и штрафы |
Послее ее слов я посмотрела кодекс. В 2006 году редакция п.1ст.246 была такой: "Если иное не установлено настоящей статьей, налоговым периодом по НДС является календарный месяц". А в 2007 году: "Налоговым периодом по НДС является календарный месяц либо квартал по выбору плательщика НДС, за исключением случаев, установленных в п.2 настоящей статьи" (п.2-про превышение порога в 1000МРП). Пока нет письма НК о плательщиках, которые встали на учет в середине квартала, на основании этого пункта можно сделать вывод о том, что допускается сдавать за квартал.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Ср Апр 18, 2007 11:25:34
|
Сообщить модератору
|
|
Скользкий вопрос. По букве закона получается так.
Т.е. пока превышение, указанное в п.2 не достигнуто, налогоплательщик имеет право сдавать помесячно.
Но я бы подстраховалась все же. Не сложно же первые три месяца по-месячно сдать. Вдруг налоговая по своему будет трактовать. Связываться с ними еще...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Saltanatka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Вт Апр 24, 2007 15:47:06
|
Сообщить модератору
|
|
NataV говорит: |
Танкист Сема говорит: |
1.
Цитата: |
Когда св-во по НДС получали инспектор сказала, что отчет можем сдать за квартал, а не по месяцам. Приношу сегодня декларацию по НДС этого ТОО и инспектор не принимает: "Вы нарушили сроки! Штраф!..." |
провоцирование налогоплательщика на ошибки и штрафы |
Послее ее слов я посмотрела кодекс. В 2006 году редакция п.1ст.246 была такой: "Если иное не установлено настоящей статьей, налоговым периодом по НДС является календарный месяц". А в 2007 году: "Налоговым периодом по НДС является календарный месяц либо квартал по выбору плательщика НДС, за исключением случаев, установленных в п.2 настоящей статьи" (п.2-про превышение порога в 1000МРП). Пока нет письма НК о плательщиках, которые встали на учет в середине квартала, на основании этого пункта можно сделать вывод о том, что допускается сдавать за квартал. |
Читать письма НК, себе дороже-много нервов уходит, да и зрение садится. Пока налоговый кодекс не отменили, применяйте его. И будет вам Щастье.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ТАМАРА
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Svetik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#36 Чт Апр 26, 2007 12:35:41
|
Сообщить модератору
|
|
ТАМАРА говорит: |
Подскажите пожалуйста как правильно написать ответное письмо на уведомление об ошибке,(ппосле её исправления)
может есть образец? |
В произвольной форме, только обязательно укажите № и дату уведомления, а также опишите, какие действия предприняли (н-р, сдали дополнительный расчет, либо считаете, что у Вас все верно, а "произошла ошибка системы")
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|