Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Подскажите плиз как правильно расчитать соц. отчисления с МЗП?
    Подскажите, плиз, обязательно обновлять СГДС со 184 на 202?
    Подскажите КБК за КПН за нерезидента
    Подскажите проводки по начислению КПН в 1-С
    Подскажите проводки по безвозмездно переданному товару?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    подскажите плиз, проводки по НДС за нерезидента     
    favouee
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Май 23, 2011 17:42:40   

    подскажите плиз, проводки по НДС за нерезидента. Начисление ДТ 1420 Кт 3130. при оплате Дт3130Кт1030. Зачет ДТ КТ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Май 23, 2011 18:04:44   

    favouee,
    Дт 1630 Кт 3130 начисление НДС
    Дт 3130 Кт 1030 оплата НДС
    Дт 1420 Кт 1630 отнесение НДС в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Чикабух
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Май 23, 2011 18:34:03   

    у меня при таких проводках и по 1420 сальдо зависло и по 3130? так и должно быть или еще надо что то сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Май 24, 2011 10:16:58   

    Чикабух,
    При закрытии периода в конце квартала это сальдо по счетам у Вас перекроется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    favouee
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Май 24, 2011 11:36:43   

    Татьяна*,
    тогда если на конец квартала будет висеть сальдо (неоплаченный НДС), то в фин. отчетности мне его показать как Налоговый актив?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Июл 08, 2011 11:12:53   

    какими проводками отразить зачет по НДС за нерезидента, если начисление было 7210-3190 на сумму 423 тенге.
    Татьяна* говорит:
    Дт 1630 Кт 3130 начисление НДС
    Дт 3130 Кт 1030 оплата НДС
    Дт 1420 Кт 1630 отнесение НДС в зачет.
    - как-то это не правильно мне кажется.
    Татьяна* говорит:
    При закрытии периода в конце квартала это сальдо по счетам у Вас перекроется

    При закрытии периода ничего не перекрывается, а как висело так и висит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Июл 08, 2011 11:51:36   

    Роза говорит:
    если начисление было 7210-3190 на сумму 423 тенге.

    Не совсем понятно почему на 7210?
    Роза говорит:
    Татьяна* говорит:
    Дт 1630 Кт 3130 начисление НДС
    Дт 3130 Кт 1030 оплата НДС
    Дт 1420 Кт 1630 отнесение НДС в зачет.
    - как-то это не правильно мне кажется.

    Это правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Июл 08, 2011 12:44:19   

    Трудоголик2 говорит:
    Роза говорит:
    Татьяна* говорит:
    Дт 1630 Кт 3130 начисление НДС
    Дт 3130 Кт 1030 оплата НДС
    Дт 1420 Кт 1630 отнесение НДС в зачет.
    - как-то это не правильно мне кажется.

    Это правильно

    Но при таком раскладе сальдо конечное на счете 1420 -423 тенге, даже при закрытии периода, так разве ждолжно быть?

    Добавлено спустя 41 секунду:

    Роза говорит:
    ждолжно

    простите должно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SNika
    Коллега
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Июл 11, 2011 11:06:39 Сказали Спасибо❤   

    В конце месяца закываете счет 1420 проводкой

    Дт 3130 Кт 1420 на всю сумму НДС в зачет, если нет необлагаетмых оборотов

    если есть необлагаемые обороты по НДС, то по уд. весу НДС в зачет

    Дт 3130 Кт 1420
    Д.т 7211 Кт 1420

    и никакого сальдо не останется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Июл 11, 2011 11:45:46   

    SNika говорит:
    В конце месяца закываете счет 1420 проводкой

    Дт 3130 Кт 1420 на всю сумму НДС в зачет, если нет необлагаетмых оборотов

    если есть необлагаемые обороты по НДС, то по уд. весу НДС в зачет

    Дт 3130 Кт 1420
    Д.т 7211 Кт 1420

    и никакого сальдо не останется.

    Согласна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aliya
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Сен 28, 2011 01:45:17 Сообщить модератору   

    Добрый вечер,
    А на каком счете остается переплата по налогу? я имею в виду, какой счет должен соответствовать лицевому счету в НК?(105104)

    и например, если отчетность квартальная, то перекрывать необходимо ежемесячно или квартально?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Сен 28, 2011 09:53:24 Сказали Спасибо❤   

    Aliya говорит:
    на каком счете остается переплата по налогу? я

    Переплату по НДС за нерезидента я отношу на сч 1430 Прочие налоги.
    Aliya говорит:
    если отчетность квартальная, то перекрывать необходимо ежемесячно или квартально?

    Отчетность квартальная. Когда приходит время его брать в зачет . Делаю следующие проводки: Дт 1420 Кт 1430.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    astra597
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Сен 29, 2011 12:00:08   

    Татьяна* говорит:
    favouee,
    Дт 1630 Кт 3130 начисление НДС
    Дт 3130 Кт 1030 оплата НДС
    Дт 1420 Кт 1630 отнесение НДС в зачет.


    1630-3130 эту проводку вручную в программе забиваем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Сен 29, 2011 12:54:10   

    astra597, у вас какая 1-С?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Сен 29, 2011 12:54:36   

    Посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=448887#448887

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Чикабух
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Сен 30, 2011 13:01:04   

    Проводки по ндс по импорту с ТС с суммами насколько я поняла такие:
    Дт 1630 Кт 3130 нач НДС 2000 тенге
    Дт 3130 Кт 1030 опл ндс 2200 тенге
    Дт 1420 кт 1630 ндс в зачет 2000
    Дт 3130 Кт 1420 перекрываем в конце квартала 2000.
    Не дважды ли эти суммы отражаются по 3130: первый раз перекрывается 3130 начислили и оплатили, а последняя проводка уменьшает сумму ндс к уплате?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Сен 30, 2011 13:07:55   

    Чикабух говорит:
    Проводки по ндс по импорту с ТС

    А тема про НДС за нерезидента.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz