Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие документы должна представить турфирма за выполненные услуги за границей
    Если я являюсь и бухгалтером и кассир...
    Какие документы надо выдать ИП, который собирается в ОАЭ по делам?
    Продаем товар со склада киргизской ко...
    Какие бух.документы должен выдать про...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Мы турфирма продаем а\б, какие мы должны выдать налоговые документы ю, если работаем по перечислению     
    Ariua
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Май 16, 2011 12:25:57   

    Добрый день!
    У меня такая ситуация, Мы турфирма, продаем а\билеты. ТОО "ААА" выписывает у нас счет на оплату на а\б и просит у нас налоговые документы. Какие я должна выдать н. документы?
    Если,
    Мы получаем комиссию с а\б и в конце месяца я отдаю сч-ф на комиссию с НДС, туроператору.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Май 16, 2011 12:59:18   

    Ariua, я думаю, что документы на а/билеты должен выписать туроператор, т.к. вы в данном случае являетесь просто посредниками.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ariua
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Май 16, 2011 13:40:47   

    Да же и не знаю, правы вы или нет!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Май 16, 2011 14:39:38   

    Ariua, связалась со знакомой турфирмой. Они подтвердили мои слова. Если клиент у вас требует с-ф, он должен обратиться с вашей накладной к перевозчику и перевозчик выпишет им счет-фактуру.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ariua
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Май 16, 2011 14:59:26   

    А какую я должна дать им накладную, я им даю а\б и счет на оплату?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ariua
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Май 17, 2011 10:30:25   

    подскажите, что наша фирма должна выдать юр. лицу, какие документы?Трудоголик2,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Май 17, 2011 10:55:52   

    Ariua, вы должны выдать накладную и счет на оплату. А если клиенту нужна с-ф, то они должны обратиться с вашей накладной и билетами к перевозчику, они обязаны выдать с-ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ariua
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Май 17, 2011 15:58:44   

    Трудоголик2, спасибо, наверное не накладную, а акт выполненных работ, только без НДС, потому-что НДС за комиссию мы отдает туроператору, и у нас наверное только увеличется оборот по реализации, правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Май 17, 2011 16:41:18   

    Ariua говорит:
    НДС за комиссию мы отдает туроператору

    Что это значит? Вы выставляете оператору комиссию с НДС за проданные билеты? В данном случае для вас это доход (реализация).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ariua
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Май 18, 2011 10:39:23   

    Я ранее в первом сообщении и говорила, что в конце месяца я отдаю туроператору сч-ф на комиссию с НДС, потому как мы платедьщики НДС. Так вот я спрашиваю, надо мне выставлять акт выполненных работ на а\б без НДС или хватит с них а\б и счета на оплату. Подскажите!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz