Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    НК просит увеличить доход за 1 квартал 2011 года, что делать?
    Допка для ф.910 ИП. Изменение зарплаты наемных рабочих
    Как правильно рассчитать зарплату нае...
    ИП упрощенный режим без НДС, наемных ...
    В 910 декларации есть вопрос количест...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение ф.910упрощенный режим 1 квартал 2011 без наемных рабочих, доход 1713995     
    ElinaL
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вс Апр 17, 2011 22:35:47   

    Здравствуйте ! Знающие бухгалтера проверьте пожалуйста заполнение ф.910 (без наемных рабочих) первый раз заполнила с помощью форума.
    910.00.001 =1713995
    002=1
    008=51420
    011=51420
    012=25710
    013=23310
    014=47997
    015=2400
    016=47997
    017=4800
    Правильно ? или я вообще не правильно считаю ? Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вс Апр 17, 2011 22:52:34 Сказали Спасибо❤   

    Все верно. У вас ведь ИП?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ElinaL
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вс Апр 17, 2011 22:55:38   

    Да ИП , я перешла на упрощенный режим с патента, вот сама посчитала( я не бухгалтер )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вс Апр 17, 2011 22:58:35 Сказали Спасибо❤   

    Ничего сложного нет. Все правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ElinaL
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вс Апр 17, 2011 23:02:17   

    Можно еще вопрос ? Дальше не нужно мне заполнять приложение ? Только саму форму ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вс Апр 17, 2011 23:06:58 Сказали Спасибо❤   

    Приложение заполняется при наличии наемных работников. Так как у вас их нет, только саму форму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ElinaL
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Апр 18, 2011 12:14:58   

    Можно еще уточнить , простите если вопрос обширный ...но он все таки по теме заполнения декларации !!! Доход за ноябрь , декабрь(2010) я работала по патенту ( счет был,как физ лицо )я выписала в феврале 2011 сч\ф и акт ( счет в банке уже как ИП) Заполняя ф 910 я включила эти деньги в доходы , потому , что встала на упращенку ( чтоб избежать штрафов за несвоевременную подачу допика к патанту) Кто подскажет правильно это или нет , ведь фактом на счете ИП этих денег нет , они поступали на физсчет. Спасибо большое .

    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

    ElinaL говорит:
    Правильно ? или я вообще не правильно считаю ? Спасибо

    Если фактически в январе не было счетов , только февраль и март .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Апр 18, 2011 12:20:00 Сказали Спасибо❤   

    ElinaL,
    Конкретней задавайте вопросы.
    ElinaL говорит:
    я выписала в феврале 2011 сч\ф и акт

    На какую сумму выписываете доки-это и будет облагаемым доходом, для исчисления ИПН,СН.
    Статья 57. Правила налогового учета
    1. Налогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение налогового учета по методу начисления в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом.
    2. Метод начисления - метод учета, согласно которому независимо от времени оплаты доходы и расходы учитываются с момента выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки товаров с целью их реализации и оприходования имущества.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ElinaL
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Апр 18, 2011 12:36:03   

    ElinaL говорит:
    чтоб избежать штрафов за несвоевременную подачу допика к патанту

    Я просто выписала сама в феврале сч\ф ,
    ElinaL говорит:
    ведь фактом на счете ИП этих денег нет , они поступали на физсчет.

    Я запуталась ....нужно эти счета включать уже в 910 или вообще их можно порвать...???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Апр 18, 2011 12:44:00   

    ElinaL говорит:
    Я запуталась ....нужно эти счета включать уже в 910 или вообще их можно порвать...???

    Если выписывали акт, счет-фактуру в феврале, то конечно включаете в 910 форму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Апр 18, 2011 12:47:14 Сообщить модератору   

    Вы плательщик НДС?
    Кто ваш контрагент: физлицо или юрлицо?
    В любом случае, если есть АВР и счет-фактура, то вы должны в бухучете отразить и оплату, иначе оплата за эти услуги у вас зависнет как задолженность покупателей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ElinaL
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Апр 18, 2011 12:49:19   

    Извините , если не по теме ...А что если их не включить ??? штраф будет , я так просто на будующее интересуюсь , просто когда ИП открыла , мне никто не сказал , что нужно счет как ИП открывать , вот и думаю нужно их в 910 ( два счета ) вообще в 2011 году отражать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Апр 18, 2011 12:51:14 Сообщить модератору   

    ElinaL,
    Рита говорит:
    Вы плательщик НДС?
    Кто ваш контрагент: физлицо или юрлицо?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ElinaL
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Апр 18, 2011 12:53:00   

    Рита говорит:
    Кто ваш контрагент: физлицо или юрлицо?

    Юр лицо , но они не отразили мои сч\ф в 2011, потому , что они еще у меня ( и не спрашивают, говорят что сдали уже декларацию ),я не плательщик НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Апр 18, 2011 13:03:23 Сообщить модератору   

    Если ваши клиенты юр.лицо, то вполне возможно, что они еще могут попросить документы, т.к. если они оплачивали вам на счет (пусть даже и физ.лица) безналом, то им обязательно понадобится от вас АВР.
    Когда они переводили деньги вам на счет, что было написано в их платежном поручении: оплата за что?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ElinaL
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Апр 18, 2011 13:15:02   

    Оплата за услуги

    Добавлено спустя 28 минут 1 секунду:

    Рита говорит:
    Если ваши клиенты юр.лицо, то вполне возможно, что они еще могут попросить документы

    Лучше не подводить их , и внести эти сч\ф в 910 ,залатить налоги и спать спокойно без зазрения совести , ДА ???!!! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Апр 18, 2011 18:24:45 Сообщить модератору   

    Да, тогда ваша совесть будет совершенно спокойной Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ElinaL
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Апр 20, 2011 23:14:49   

    [quote="ElinaL"]Здравствуйте ! Знающие бухгалтера проверьте пожалуйста заполнение ф.910 (без наемных рабочих) первый раз заполнила с помощью форума.

    910.00.001 =1713995
    013=23310
    015=2400
    Так я заполнила .

    Подскажите , я здесь на балансе скачала таблицу в Excel по заполнению ф910 , вбила свои цифры , и запуталась ...как быть , не подскажете ,где ошибка ?

    910.00.001=1713995
    013=24270
    015=1440
    И вот что получилось ...

    Заполнила еще одну ...опять вообще другое, что не так ? не пойму...именно эти строки ...
    910.00.001=1713995
    013=24110
    015=1600

    Остальные цифры везде сходятся ? Спасибо за помощь !!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Апр 20, 2011 23:44:14 Сообщить модератору   

    ElinaL говорит:
    910.00.001 =1713995
    013=23310
    015=2400
    Так я заполнила .

    Правильно.
    ElinaL говорит:
    910.00.001=1713995
    013=24270
    015=1440
    И вот что получилось ...

    Неправильно, конечно.
    Дайте ссылку на пост, из которого файл скачивали. Я вставила в файл ваши данные, у меня все правильно получилось.
    ElinaL говорит:
    Заполнила еще одну ...опять вообще другое, что не так ? не пойму...именно эти строки ...
    910.00.001=1713995
    013=24110
    015=1600

    Что значит - "Заполнила еще одну"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ElinaL
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Апр 20, 2011 23:54:18   

    Рита говорит:
    Что значит - "Заполнила еще одну"?

    Я имею в виду в таблице ...а отправила в НУ я первый вариант , спасибо за оперативный ответ , я скачала на раб.стол , сейчас попробую загрузить, ссылку не сохранила к сожалению , может это не для моего варианта ...хотя сумма к уплате сходится...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Апр 21, 2011 00:02:30 Сообщить модератору   

    Упс! Вы же всю правду о себе не рассказали! У вас же не было дохода в январе. Следовательно СО за январь не исчисляются.
    Следовательно, в файле рассчитано все правильно и должно быть так:
    ElinaL говорит:
    910.00.001=1713995
    013=24110
    015=1600

    А вы завысили СО и тем самым занизили СН к уплате. А поскольку СН - это платежи в бюджет, то это пострашнее будет, чем недоплатить СО.

    Придется сдавать дополнительную. Поспешили вы. Сначала отправили, а потом решили проверить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ElinaL
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Апр 21, 2011 00:03:29   

    Рита говорит:
    Что значит - "Заполнила еще одну"?

    Еще вариант ...может я что то не правильно делаю

    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:

    Рита говорит:
    Придется сдавать дополнительную.

    Подскажите , если не сложно как исправить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Апр 21, 2011 00:23:04 Сообщить модератору   

    А этот файл совсем простенький, его ошибки:
    1) если не было дохода в каком-то месяце, то ОПВ и СО за этот месяц не исчисляются.
    2) ОПВ и СО надо исчислять помесячно, а не сразу за квартал.
    3) СО считается как 3% от заявленного дохода, а в 2011 г. надо считать 5%.
    ElinaL говорит:
    Подскажите , если не сложно как исправить ?

    Сдать дополнительную форму 910.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Золоток
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Апр 21, 2011 16:01:15   

    Здравтвуйте ! Подскажите. пожалуйст! в 910форме строка 910.00.010"уменьшение суммы налога "- это что? заполняю первый раз-вручную занесла данные все . авторасчётом проверила -вышли другие суммы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Апр 21, 2011 16:26:14 Сказали Спасибо❤   

    Золоток говорит:
    Здравтвуйте ! Подскажите. пожалуйст! в 910форме строка 910.00.010"уменьшение суммы налога "- это что? заполняю первый раз-вручную занесла данные все . авторасчётом проверила -вышли другие суммы.

    Если, В строке 910.00.010 указывается уменьшение суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников, определяемая по формуле ((910.00.008 - 910.00.009) х (910.00.005 - 910.00.006) х 0,015). Данная строка заполняется при условии, если среднемесячная заработная плата одного работника по итогам отчетного периода у индивидуальных предпринимателей составляет не менее 2-кратного, у юридических лиц - не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы согласно пункту 2 статьи 436 Налогового кодекса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Апр 21, 2011 16:41:44 Сообщить модератору   

    Золоток, Если используете авторасчет в Кабинете налогоплательщика, то имейте ввиду, строку 910.00.010 он считает не правильно. Уменьшение возможно если только средняя зарплата у ваших работников более 2/2,5МЗП для ИП/ТОО соотвественно. Если менее, то стирайте значения в этой строке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Апр 21, 2011 20:00:53 Сообщить модератору   

    Золоток, и прочитайте, наконец-то, Налоговый Кодекс
    "Статья 436. Исчисление налогов по упрощенной декларации "
    http://kodeks.kz/index.php?st=436

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zarina M
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Апр 28, 2011 12:32:00   

    Добрый день! Скиньте пожалуйста Excel вариант 910 формы. Заранее, спасибо! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Апр 28, 2011 12:41:46 Сообщить модератору   

    Zarina M, http://balans.kz/viewtopic.php?p=415680#415680

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zarina M
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Май 05, 2011 00:47:23   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если у ИП нет наемных работников, он сам один работает, за себя начисляет и перечисляет ОПВ и соц.отчисления, также ИПН и соц.налог. Должен ли он в 910 форме "показывать" себя? Вообще, как правильно должно быть? Заранее, спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Май 05, 2011 10:01:20   

    Zarina M,
    Посмотрите здесь:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=15252

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz