Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    В 1 с при формировании док. "Отр...
    При формировании бух баланса в 1с &qu...
    Включается в ф. 200.00 в строке "...
    Как исправить ошибку "Отражение ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как "выравнять" начисленные налоги в Бухгалтерии с налогами в Налоговом учете?     
    Чайник
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Апр 07, 2011 12:40:22 Сообщить модератору   

    Добрый день. Востанавливаю бух учет за 2009-2010 гг (не по своей воле). Есть там расхождения в частности по налогам. Расхождения по контрагентам были - но легко довольно решаются. ПО акту-сверки. А налоги получается не с чем сравнивать. Взял лицевой счет из Иниса - там сальдо на начало года - не те. Видимо из-за принципа начисления налогов. В бухгалтерии - метод начисления, а в налоговом учете - по времени подачи декларации. Вопрос в том Как "выравнять" начисленные налоги в Бухгалтерии с налогами в Налоговом учете? Может быть есть какой-нибудь документ "налоговый" где тот же метод как в Бухгалтерии или еще что? Может кто своим опытом поделится

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Апр 07, 2011 12:55:41 Сказали Спасибо❤   

    Чайник, вот эту тему посмотрите http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11617

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Чайник
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Апр 07, 2011 13:43:14 Сообщить модератору   

    Спасибо, посмотрел. Вроде и по моей теме, но не совсем. Так что вопрос остается открытым

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Li_Epa
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Апр 07, 2011 14:43:11 Сказали Спасибо❤   

    Если в ИНИСе поставить дату на 31.12.2010года то лицевой счет выйдет за 2010 год, так по крайней мере было раньше. Можно по тому же принципу посмотреть в кабинете налог-ка.
    По лицевому всегда видно сальдо на конец отчетного периода, например на 31.12.2010г. , затем к нему нужно прибавить начисление за 4 кв.10г, которое легло в феврале 2011г- это и будет салдо по бух.учету на 31.12.10. Если сумма идет значит начисление сходится, если нет, то я всегда делаю выборку по бухгалтерскому учету по налогам в виде таблицы, а затем сверяю что упало на лицевой счет по отчетам и разбираюсь в разнице.
    А документа такого в налоговой нет, нужно еще смотреть чтобы все отчеты легли на лицевой.

    Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:

    и еще "выравнивать" налоги по б/у и н/у не нужно, всегда будет разница по времени начисления, но эта разница конечно должна быть обоснована.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Чайник
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Апр 07, 2011 15:13:39 Сообщить модератору   

    Спасибо за объяснения, Ли Эра. Простите за хамство, можете скинуть табличку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Апр 07, 2011 15:47:15 Сказали Спасибо❤   

    Li_Epa,
    не забудьте так же при сверке с НК и проверке сальдо на начало и конец периода, что Допотчеты падают на лицевой не по периоду отчета, а по дате отправки Допки.
    Я тоже составляю таблицу, там ничего сложного нет, думаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Li_Epa
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Апр 07, 2011 16:39:25 Сказали Спасибо❤   

    Про допики не забываю, я просматриваю весь период и выбираю все отчеты за нужный квартал.

    А таблички обычно составляю на бумаге, мне в этом случае так удобнее вносить данные. В шапке несколько граф начислено, уплачено по бух.учету, начислено,уплачено по нал.учету, разница. Данные вношу по-квартально, учитывая все допики.
    .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Чайник
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Апр 21, 2011 10:34:10 Сообщить модератору   

    Начал делать, как посоветовали, - все ок по налогам.Т.к. по налогам особо разницы нет за какой период оплачен налого - за декабрь 2010 или февраль 2011. А вот с ОПВ - немного запутался по оплатам - там ведь нужно учитывать за какой именно период проплата. Эти данные взял из журнала проводок 3398,1030 - но там не везде видно за какой период (где названия месяцев длинные - вмещается только Обязательные пенсионные взносы Сентябрь 20, а какой 20 - 2010, 2009... не понятно. Приходится все раскрывать - неудобно. Так как крыжу за несколько лет). ПО ОПВ хоть что то видно - а соц отчисл - вообще ничего. Может что не так делаю?

    Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:

    Границы раздвигал - не помогает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz