Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Практический опыт. Налоговая проверка при закрытии ТОО
    При закрытии периода сальдо висит по счету 1420 и 3130. В чем причина ?
    После возврата товара возникло минусовое сальдо на счете учета товаров
    В оборотке при закрытии периода не закрывается сумма НДС на сч.3130.
    1с 7.х: Ошибка -при закрытии периода ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При закрытии периода на счете 3130 минусовое сальдо. Правильно ли это ?     
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Апр 05, 2011 11:26:23   

    При закрытии периода на счет 3130 минусовое сальдо. Правильно ли это ? Если нет , как исправить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кара35
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Апр 05, 2011 11:53:58   

    Необходимо ежеквартально делать закрытие счетов:
    Дт 3130 - Кт 1420

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Апр 05, 2011 12:03:20   

    То есть получается за февраль не нужно ставить галочку "закрытие НДС к возмещению" ?
    Если так ,то в ОСВ за февраль будут остатки по счетам 1420 и 3130 . Правильно ли это ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Апр 05, 2011 14:18:50   

    Или все -таки нужно закрывать счета 1420 и 3130 помесячно ?
    Народ ,плиз ,кто -нибудь помогите.
    Должно ли быть кредитовое минусовое сальдо по счету 3130 после закрытия периода ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delfi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +169 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Апр 05, 2011 14:42:47   

    ясмин79 говорит:
    Должно ли быть кредитовое минусовое сальдо по счету 3130 после закрытия периода ?

    это вы должны знать.... сальдо по этому счету означает сумму НДС к уплате в бюджет, почему оно у Вас минусовое? попробуйте перепровести документы за этот месяц, перепровести закрытие месяца.
    ясмин79 говорит:
    Или все -таки нужно закрывать счета 1420 и 3130 помесячно ?

    помесячно можно, поквартально нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Апр 05, 2011 14:48:57   

    Delfi говорит:
    попробуйте перепровести документы за этот месяц

    перепровела ,все также осталось Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delfi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +169 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Апр 05, 2011 14:51:28   

    ясмин79 говорит:
    перепровела ,все также осталось

    открывайте анализ счета и проверяйте, только так....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Апр 05, 2011 14:52:58 Сказали Спасибо❤   

    ясмин79.
    ясмин79 говорит:
    кредитовое минусовое сальдо по счету 3130 после закрытия периода

    Предлагаю корректировку:
    1.Дт 1420-Кт 3130-(+).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Апр 05, 2011 14:55:26   

    ясмин79,
    а Закрытие периода перепровели?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Апр 05, 2011 15:07:53   

    Nemo говорит:
    Закрытие периода перепровели?

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lavrusha
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Апр 05, 2011 15:33:34   

    А может это переплата?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Апр 05, 2011 15:38:07   

    mamy199 говорит:
    А может это переплата?

    Это действительно переплата . Но должна ли переплата быть на 3130 красным ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Апр 05, 2011 15:55:37 Сказали Спасибо❤   

    ясмин79,
    ну да. если вы в зачет взяли бы больше. чем начислили, тогда была бы сумма на счете 1420. а если переплата, то верно, думаю, что висит на сч. 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Апр 05, 2011 17:06:40   

    ясмин79 говорит:
    Но должна ли переплата быть на 3130 красным

    если Вы переплатили НДС платежкой-то да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Апр 06, 2011 01:44:46 Сообщить модератору   

    В принципе эта краснота может болтаться у вас сколько угодно, но когда будете составлять финансовую отчетность по итогам года, ее быть не должно. Вот в конце года самой последней проводкой сделайте корректировку ручной операцией, как предлагаетesiphi
    esiphi говорит:
    Предлагаю корректировку:
    1.Дт 1420-Кт 3130-(+).

    А самой первой проводкой 1 января следующего года сделайте обратную корректировку, чтобы потом в течение года видеть, есть ли у вас переплата по НДС (отрицательное сальдо красным) или задолженность (положительное сальдо черным).

    И так надо делать по всем налогам, используя счета группы 1400.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz