Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить в форме 100 сумму страхо...
    Как отразить в бухучете сумму полученную от страховой компании
    ТОО со 2 кв.2010г. на УР, сумму получ...
    Спонсорская помощь(грант на творчески...
    В какой версии НДС клиента отправлять допики за 2007 и 2008 год
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отразить в форме 100 сумму аванса полученную от клиента в 2007 г     
    Ryzhik
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Мар 30, 2011 18:15:58   

    В 2007 году бул получен аванс от клиента за услуги рекламы. В течении 2007 года нами были предоставлены акты выполненных работ. Но остался остаток аванса, который не был востребован по сей день. Хочу отразить этот остаток суммы как Доход от списания обязательств, ф.100 строка 100.00.004. Правильно ли будет это? И еще вопрос в 2007 году по Соглашению о передачи задолженности от юр. лица (Учредитель) была передана дебиторская задолженность клиентов, в 2010 году хочу списать ее на расходы по сомнительным требованиям (истечение срока исковой давности). ф.100 строка 100.00.044. Правильно ли будет это? И если да, то какими документами подтверждать задолженность?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Pozakshina
    Сертификат CAP
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Мар 31, 2011 01:26:06   

    Ryzhik говорит:
    В 2007 году бул получен аванс от клиента за услуги рекламы. В течении 2007 года нами были предоставлены акты выполненных работ. Но остался остаток аванса, который не был востребован по сей день. Хочу отразить этот остаток суммы как Доход от списания обязательств, ф.100 строка 100.00.004. Правильно ли будет это?

    Да, все верно. Всю оставшуюся сумму признаете доходом и в 100.00.004 вносите.

    Posted after 11 minutes 46 seconds:

    Ryzhik говорит:
    И еще вопрос в 2007 году по Соглашению о передачи задолженности от юр. лица (Учредитель) была передана дебиторская задолженность клиентов, в 2010 году хочу списать ее на расходы по сомнительным требованиям (истечение срока исковой давности). ф.100 строка 100.00.044. Правильно ли будет это? И если да, то какими документами подтверждать задолженность?

    Нет, не можете, т.к. в ст 105 НК сказано "Сомнительными требованиями признаются требования, возникшие в результате реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг ..."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Мар 31, 2011 10:10:40   

    Ryzhik, вот здесь есть ответ на Ваши вопросы.
    http://balans.kz/video/
    Видеолекция №22 от 31.12.2010: Отражение сомнительных требований в ф.100 за 2010г.
    Видеолекция №30 от 07.02.2011: Доходы от списания обязательств, доходы по сомнительным обязательствам в ф.100 за 2010г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ryzhik
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Мар 31, 2011 11:40:11   

    А от дохода НДС начислять, если в 2007 году я была неплательщик НДС

    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

    Pozakshina говорит:
    Нет, не можете, т.к. в ст 105 НК сказано "Сомнительными требованиями признаются требования, возникшие в результате реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг ..."


    Тогда эту сумму я вообще не могу показать в ф.100, а по бухучету как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Мар 31, 2011 11:56:12 Сообщить модератору   

    Вы не можете в Ф100.00 признать эту сумму вычетом.
    А по бухучету списывайте себе на здоровье на расходы, не идущие на вычеты.
    И в Ф100.17, т.е. в Сверке налогового и бухгалтерского учета, покажете по строке 100.17.044 (В) "Сомнительные требования", ну и разница у вас выйдет по графе 100.17.044 (С)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz