Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В отчете о доходах и расходах по зарплате нет аналитики, нет ее и на сч.7210
    Какие расходы и доходы я могу отнести...
    В отчете ДДС в какой строке нужно указывать сумму штрафа в бюджет
    Доля меньшинства в отчете о прибылях и убытках. Что указывать в данной строке?
    Отчет о доходах и расходах
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Что указывать по строке Расходы по КПН в бух.отчете о доходах и расходах     
    Альбина1981
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Фев 24, 2011 17:42:08 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, уважаемые! Подскажите. пожалуйста. В первый раз считаю отложенные налог.обязательства. У меня вышла временная разница по налогам и амортизации, по НУ больше. Если я делаю отчет о доходах и расходах, фин.отчет к годовой форме, в этом отчете о дох. и расх. насколько я поняла, надо указывать расходы по КПН, именно, КПН к уплате по НУ. А который КПН к уплате вышел по БУ, его по балансу показать и все? Помогите, пожалуйста. Второй день сижу, не могу понять, куда включать этот КПН к уплате по БУ. По веткам прошлась, везде просто проводки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SNika
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Фев 24, 2011 17:53:22 Сообщить модератору   

    После составления формы 100.00 у вас будет известна точная сумма КПН к уплате за 2010г. Вы её начисляете, по анализу счета 5610 в корреспорнденции со счетом 7710 должнат стоять сумма начсиленного вами КПН по декларации. Таким образом, сумма по БУбудет равна сумме по НУ.

    на примере

    допустим начисляли аванс. платежи по КПН

    Д-т 7710 К-т 3110 100 000

    по декларации КПН 200 000

    доначисляем 100 000

    Д-т 7710 К-т 3110 100 000

    если по декларации меньше, например 75 000
    то уменьшаем

    Д-т 7710 К-т 3110 - 25000 (минус 25000)

    и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Альбина1981
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Фев 24, 2011 18:29:08 Сообщить модератору   

    Что-то не поняла я. Про временные разницы я говорю. У меня вышел КПН к уплате из-за временной разницы 18338444, а в НУ 17526967.
    Мои проводки:
    Дт7710 Кт 3110 17901845 (расходы по КПН, по пост.разницам)
    Дт7710 Кт 4310 436599 (отложенное налоговое обяз-тво)
    Дт 5410 Кт 7710 18338444 (Налог к уплате)

    А по НУ КПН к оплате 17526967.
    Или я про отложенные обяз-тва не поняла? по амортиз разница: -1292540 (аморт. по НУ больше), по налогам разница: -162789 (по НУ больше). Итого по врменным разницам: -1455329 х30% (за 2007 делаю) = -436599 (получилос отлож.налог-обяз-тво)
    по постоянным разницам: доход в БУ 36252079, постоянная разница: 300110(штрафы) и 23120627 (по лжешнику). 36252079 + 23120627=23420737 х 30%=17901845.
    Правильны ли проводки? Посмотрите, пожалуйста. Если правильно, в какую строку в отчете о дох. и расх. идет этот КПН 18338444

    Posted after 10 minutes 16 seconds:

    Crying or Very sad Подскажите, пожалуйста!

    Posted after 36 minutes 49 seconds:

    ответьте кто нибудь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lanach
    Коллега
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Фев 24, 2011 19:59:18 Сказали Спасибо❤   

    Постоянные разницы не учитываются при расчете расходов по КПН ни в бухучете ни в налоговом. Вы их исключаете, если это расходы, то
    обратно к доходу до налогообложения по бухучету прибавляете. Полученный доход, откорректированный на постоянные разницы (по бухучету),
    умножаете на ставку налога и получаете расходы по КПН по бухучету.
    По налоговому считаете по декларации. Разница между ними должна дать временную разницу.

    Posted after 8 minutes 46 seconds:

    Если из-за временной разницы у вас по бухучету расходы по КПН больше чем по НУ, то возникнет отложенное обязательство, а если меньше, то отложенный актив

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Альбина1981
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Фев 24, 2011 20:31:40 Сообщить модератору   

    Спасибо я поняла все. Мир не без добрых людей. Если возникает налог.об-тво, оно переносится на следующий год, в следующем убытки, и с этой разницы минусуется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz