Ввод начальных остатков в 1С -8
|
|
#1 Вт Фев 22, 2011 13:41:28
|
|
|
Здравствуйте подскажите правильно ли я ввожу начальные остатки
Предприятие ввоз нач. остатков
по кассе 1010-000 сумма
по р/с 1030 -000 сумма
уст капитал 000-5110 сумма
нераспред доход прошл. лет 5520-000 сумма
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Фев 22, 2011 13:50:56
|
|
|
Роза говорит: |
Здравствуйте подскажите правильно ли я ввожу начальные остатки
Предприятие ввоз нач. остатков
по кассе 1010-000 сумма
по р/с 1030 -000 сумма
уст капитал 000-5110 сумма
нераспред доход прошл. лет 5520-000 сумма |
По счетам 1010 и 1030 вводите правильно. По вводу УК должна быть проводка 000-5030 (субконто изменение учётной политики).
По вводу нераспределённого дохода прошлых лет должна быть проводка 000-5520.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Фев 22, 2011 13:57:52
|
|
|
Если все правильно, почему бух баланс формируется с разницей на сумму введенных остатков
по оборотке все верно разнеслось, а в балансе разница на сумму введенных остатков
Акт - Пасс не сходятся именно на сумму введенных остатков
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Мар 24, 2011 12:57:11
|
|
|
посмотрите пожалуйста где не правильно, именно эту итоговую сумму в балансе Актив и Пассив не сходятся.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Мар 24, 2011 16:01:00
|
|
|
Роза говорит: |
именно эту итоговую сумму в балансе Актив и Пассив не сходятся |
Какую именно эту сумму? И потом, в прилагаемом Вами файле вообще нет проводки 000-5520 по вводу начальных остатков Нераспределённой прибыли (убытка) предыдущих лет.( зато есть проводка 000-5210, может ошиблись?) В некоторых проводках не заполнены субконто, например, проводки по вводу начальных остатков по ОПВ и СО (000-3210, 000-3220, "галочек" < > не должно быть. Ну и ещё, счета 3 группы пассивные, поэтому, вместо проводки переплаты, например, НДС (000-3130 сумма 73059,27 "красным") надо давать проводку 1420-000 сумма 73059,27 "чёрным", а для ОПВ, СО, СН вместо счёта 1420 надо поставить 1430, и не забывайте указывать все субконто.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Апр 17, 2014 22:24:51
|
|
|
Добрый вечер! Ув, бухгалтера подскажите пжл, вопрос по вводу начальных остатков в 1С 8.2
Если вводить остатки как в 1С 7, то вспомогательный счет 000 не отражается в ОСВ
А вот при вводе в 1С 8.2 - 000 Вспомогат счет отразился, может я не правильтно ввожу?
По поводу планов счетов, как раскрыть счета, у меня не показываются счета 7211 и 7212, а только под одним счетом 7210?
И хотелось бы спросить как правильно разнести в 1С 8.2 - услуги по банку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Сб Апр 26, 2014 11:24:45
|
|
|
Добрый день! Вношу начальный остаток по УК проводкой Дт 000 Кт 5030. В оборотке сумма УК отражается по обоим счетам: и по 000 и по 5030 Разве так должно быть? Может я что-то не так делаю?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Апр 29, 2014 17:39:39
|
|
|
Lola говорит: |
Добрый день! Вношу начальный остаток по УК проводкой Дт 000 Кт 5030. В оборотке сумма УК отражается по обоим счетам: и по 000 и по 5030 Разве так должно быть? Может я что-то не так делаю? |
А как вы вводите остатки? Нужно документом "Ввод начальных остатков по прочим разделам".
Если вы правильно введете все остатки нулевой счет у вас должен "закрыться" и по ДТ и КТ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Вт Апр 29, 2014 20:42:57
|
|
|
stayer, немного неточно задала вопрос, а ситуация такая. Фирма бездействовала несколько лет. Вновь начала деятельность в марте 2014 г., практически с нуля. Данных бух. учета за предыдущие периоды нет. Есть только данные об уставном капитале. Вот и как мне ввести начальные остатки, чтобы
stayer говорит: |
нулевой счет у вас должен "закрыться" и по ДТ и КТ. |
?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Ср Апр 30, 2014 09:42:23
|
|
|
Уставный капитал должен присутствовать не только цифрой в пассивах, но и реальными ценностями в активах.
То есть,
если есть деньги на сумму уставного капитала, вносите остатки по кассе Дт 1010 Кт 000,
если товар, Дт 1310 Кт 000,
и так далее, актив может быть любой, и основные средства тоже.
Если никаких активов нет, значит есть непокрытый убыток предыдущих лет, отрицательное сальдо на сумму уставного капитала на счете 5520 Дт 000 Кт 5520. 000 счет должен закрыться таким образом.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Ольга А. говорит: |
если товар, Дт 1310 Кт 000 |
если товар то Дт1330 Кт000
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Ср Апр 30, 2014 10:11:55
|
|
|
Ольга А., активов никаких нет на момент возобновления деятельности. Вот думаю, чем я рискую, если при вводе остатков покажу непокрытый убыток прошлых лет для закрытия счета 000?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|