как подтвердить что импорт, не идущий методом зачета в 300.00 форме должен отражатся и в реализаций
|
Diana21
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Ср Фев 02, 2011 12:00:12
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста как подтвердить что импорт, не идущий методом зачета в 300.00 форме должен отражатся и в реализаций и в зачете. Знаю что это верно, а глав.буху подтвердить свои слова не могу. Может быть ссылки на статьи?Мы получили импорт из РФ, НДС уплатили мы. Заявление сдали. Налоговый комитет подтвердил. Теперь мы имеем право показать в зачете в 300.00 форме, но и должны показать в реализаций. Как подтвердить документально, что мы обязаны показать импорт в реализаций в форме 300.00 очередной.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Фев 02, 2011 12:07:15
|
|
|
Переформулируйте вопрос. Я ничего не поняла.
Медотом зачёта не идущий НДС - это что такое вообще?
Posted after 2 minutes 49 seconds:
Метод зачёта - это вообще-то, как раз когда НДС не платится при импорте.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Diana21
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Фев 02, 2011 12:19:09
|
|
|
Вы купили, заплатили НДС при импорте? При чём тут реализация? Если вы плательщики НДС и отчитываете по 300ой, то НДС, уплаченный при импорте ставите себе в зачёт и всё.
Вы что-то про метод зачёте перемудрили. Это когда по методу зачёта завозят - то показывают в 300ой и по зачёту и обязательству такой НДС(что бы к уплате 0 был, но отражение такого НДС было). Пишут для этого письмо об обязательном отражении в налоговой отчётности.
Posted after 1 minute 17 seconds:
Diana21 говорит: |
но и должны показать в реализаций |
почему?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Diana21
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Ср Фев 02, 2011 12:40:03
|
Сообщить модератору
|
|
Поступление Дт. 2410 Кт. 3310
Заявление Дт. 1630 Кт 3130
Регистрация прочих опер. в целях .ндс Дт. 1420 Кт 1630
Пл.поручение Дт. 3130 Кт 1030
если я не могу объяснит может проводки помогут.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Фев 02, 2011 13:01:06
|
|
|
Diana21, Diana21,
Diana21 говорит: |
Поступление Дт. 2410 Кт. 3310
Заявление Дт. 1630 Кт 3130
Регистрация прочих опер. в целях .ндс Дт. 1420 Кт 1630
Пл.поручение Дт. 3130 Кт 1030
если я не могу объяснит может проводки помогут. |
Предлагаю:
1.Дт 2410-Кт 3310.
2.Дт 1420-Кт 3130-Заявление на ввоз.(ф.328).
3.Дт 3130-Кт 1030-Оплата НДС.
4.Ф.300.00 стр.300.00.017,стр.300.00.017 II.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Фев 02, 2011 13:55:14
|
|
|
Diana21 говорит: |
Заявление Дт. 1630 Кт 3130 |
и
esiphi говорит: |
.Дт 1420-Кт 3130-Заявление на ввоз.(ф.328). |
делаете потому, что это обязательство и оплаты отражаются на лицевом счёте налогоплательщика? (в отличии как если на таможне отражались)
Ну вроде как бы и нормально, но причём тут в принципе слово "реализация"?
Может быть вы хотели сказать, что надо показывать зачёт и отражать в обязательствах по этому налогу, используя счёт 3130?
Posted after 2 minutes 45 seconds:
Но это в бух учёте.
А в налоговом, как я поняла обязательство по уплате НДС при импорте из ТС показывается при 328и320 - и это иной код бюджуетной классификации. А в 300ой показываем обязательства по НДС, которые от реализации товаров работ услуг возникают.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Diana21
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Фев 02, 2011 14:00:55
|
|
|
Ну, а ответ на ваш вопрос тогда будет таким - не показывается НДС, уплаченный при импорте в 300ой форме там где про реализацию пишем. А только там - где в зачёт его берем. Наверное вам хочется, отразив в бух учёте на 3130 всякий НДС, ту же сумму получит в начисленном НДС в 300ой? Так?
Posted after 1 minute 46 seconds:
Diana21 говорит: |
что "в обязательствах по этому налогу" должен отразится импорт. |
Мара говорит: |
обязательство по уплате НДС при импорте из ТС показывается при 328и320 |
Мара говорит: |
А в 300ой показываем обязательства по НДС, которые от реализации товаров работ услуг возникают. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Diana21
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Фев 02, 2011 14:17:50
|
|
|
Diana21 говорит: |
Т.е. чтобы этот импорт закрылся по нулям |
ничего не пойму я в этом вашем желании
Posted after 1 minute 42 seconds:
и этот НДС по проводкам оставили в зачёте, или я опять как-то неправильно проводки прочитала?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Diana21
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Diana21
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Ср Фев 02, 2011 14:43:31
|
|
|
В Кодексе пишется, что берём в зачёт,а что облагаем НДСом.
В Правилах Заполнения Деклараций как и что и где отражаем.
Вы может всё-таки сформулируете по-новой вопрос. Так как - просто непоняно, что вам нужно подтвердить документально.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|