Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    как удалить строку в 7 приложении КН в фно 300 (дополнительная) ?
    Как удалить строку из приложения к форма 201 за 4 кв.
    Ошибочно отправлена форма 300 два раз...
    Как правильно заполнить строку 100.17...
    форма 200.00.В строку 200.00.020 став...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Дополнительная форма по НДС. Если хочу удалить всю строку - суммы с минусом, а РНН, СЧФ, дата?     
    Aigul
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Сен 16, 2010 16:05:24 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Нечаянно взяли в зачет НДС по счет-фактуре ИП, а он не стоит на НДС, сдаю допку с минусом в суммах, а в тех строках где указан №счф, дата, РНН что ставить не скажете?
    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Сен 16, 2010 16:08:23   

    Aigul говорит:
    №счф, дата, РНН что ставить не скажете?

    тоже самое что ставили при сдаче основного отчёта....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Сен 16, 2010 16:10:20 Сообщить модератору   

    Не забудьте, что ставите номер строки следующий за последним в основном приложении

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Сен 16, 2010 16:11:49 Сообщить модератору   

    Aigul говорит:
    Здравствуйте!

    Нечаянно взяли в зачет НДС по счет-фактуре ИП, а он не стоит на НДС, сдаю допку с минусом в суммах, а в тех строках где указан №счф, дата, РНН что ставить не скажете?

    Спасибо!

    Так как это сч/фактура, то в реестре ее указывать нужно, поставите нули в сумме НДС и в Сумме НДС идущего в зачет. вот и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aigul
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Сен 16, 2010 16:12:39 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    Не забудьте, что ставите номер строки следующий за последним в основном приложении

    разве я ставлю не тот номер строки под которым он стоял в основной форме?

    Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:

    И еще: если я хочу удалить всю строку, так как СЧФ выписана в 4 кв 2009, а у нас неправильно отражена в 3 кв 2009 года. Суммы ставлю с минусом, а остальное (РНН, №счф, дата)? То есть в 3 кв 2009 года уберу с зачета, а в 4 кв 2009 поставлю в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Сен 16, 2010 16:19:47   

    Aigul говорит:
    разве я ставлю не тот номер строки под которым он стоял в основной форме?

    забыли уточнить за какой период допик, в 2010 новые правила заполнения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Сен 16, 2010 16:20:21 Сообщить модератору   

    Aigul говорит:
    И еще: если я хочу удалить всю строку, так как СЧФ выписана в 4 кв 2009, а у нас неправильно отражена в 3 кв 2009 года. Суммы ставлю с минусом, а остальное (РНН, №счф, дата)? То есть в 3 кв 2009 года уберу с зачета, а в 4 кв 2009 поставлю в зачет.

    Да, просто сминусуйте цифры

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis1
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Сен 16, 2010 16:25:30 Сообщить модератору   

    Aigul, учтите, что рекомендации по исправлению ошибок в Реестре Ф300.08 для отчетности 2009 и 2010 года - разные.
    Т.е. там по разному надо исправлять ошибки.
    Скажите, вот этот вопрос к какому налоговому кварталу относится?
    Aigul говорит:
    Нечаянно взяли в зачет НДС по счет-фактуре ИП, а он не стоит на НДС, сдаю допку с минусом в суммах, а в тех строках где указан №счф, дата, РНН что ставить не скажете?


    По последнему вопросу понятно, что речь о 2009-м году.
    В этом случае номер строки в допике оставляете прежним, строковые поля повторяете, сумму ставите с минусом.
    В 4 квартале новая строка в допике будет под номером, следующим за последней строкой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz