Возврат ошибочно пробитой суммы через ККМ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дария Кайратовна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дария Кайратовна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дария Кайратовна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Авг 10, 2010 17:12:58
|
|
|
Можно аннулировать этот чек. Позвоните в свою обслуживающую компанию по ККМ, и они вам объяснят как это сделать на вашей ККМ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Авг 17, 2010 10:27:21
|
|
|
Тоже интересует данный вопрос.
У нас обменный пункт, случайно пробили сумму не по тому курсу. Сделали возврат. Какие дальше действия? Раньше в книше кассира операциониста был акт, его заполняли+ указывали сумму возврата в книге кассира операциониста+объяснительная от кассира. Сейчас слышала, что нужно каждый возврат регестрировать в нНК...нигде подобного не нашла.... подскажите пож-та!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Авг 17, 2010 11:08:13
|
|
|
почитала...проверьте правильность моих мыслей пож-та
1. в нк я сейчас никаким образом об ошибке не сообщаю. Делаю акт на возврат и кассир пишет объяснительную. Прикладываю к кассе за этот день.
2. сумма этой продажи в оборот - в общие накопления по любому у меня попала, даже не смотря на то, что я сделала возврат. И сейчас в кассовой ленте она при общих оборотах учитывается. Теперь мне все время в ручную нужно отнимать эту сумму при заполнении ежедневных данных по кассе в книге кассира операциониста. Правильно? Т.е. "накопления всего" не будут идти с данными в едежневных Z отчетах и записями в книге кассира на сумму возврата, правильно? в этом вопросе я запуталась....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Сб Окт 16, 2010 15:58:22
|
|
|
Здравствуйте. Продавец выбил чек на 1 000 000 тенге ошибочно и промолчал, узнали спусти несколько месяцев, как быть? Может какой-то акт написать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Сб Окт 16, 2010 16:10:30
|
|
|
Наталья* говорит: |
Может какой-то акт написать? |
Объяснительную с продавца, бух-я записка, возврат чека на основании этих документов.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Наталья* говорит: |
Продавец выбил чек на 1 000 000 тенге ошибочно и промолчал, узнали спусти несколько месяцев, как быть? |
А куда бухгалтер смотрел
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#15 Сб Окт 16, 2010 22:30:05
|
Сообщить модератору
|
|
Дархан009 говорит: |
Объяснительную с продавца, бух-я записка, возврат чека на основании этих документов. |
Сомневаюсь что, у продавца сохранился ошибочно выбитый чек. А раз чека нет, то к акту его приложить не получится. В остальных вариантах сомневаюсь что НУ поверит в правдоподобность данной истории.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
[quote="п.2 ст.650 НК 2010]Операции аннулирования ошибочно введенной суммы или возврат наличных денег за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги производятся в соответствии с техническими требованиями изготовителя модели контрольно-кассовой машины при наличии оригинала контрольного чека и произведенной записи в книге учета наличных денег.[/quote]
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пн Окт 18, 2010 15:35:01
|
|
|
А куда бухгалтер смотрел[/quote]
В этой организации бухгалтеров нет, только приходящий для сдачи отчетов в НУ
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Чт Дек 23, 2010 09:50:43
|
|
|
Здравствуйте!
Пришел клиент, сказал произведет оплату в размере 40 000 тенге.
Кассир сделал приходник, выбил чек. Тут у клиента не оказалось денег - он ушел. Возврат он не сделал. Видимо не умел и не понимал что делать.
Прошло уже три дня - кассир признается в ошибке.
Как наиболее правильно исправить ситуацию!?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Senator_I
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#18 Чт Дек 23, 2010 11:09:55
|
Сообщить модератору
|
|
По-моему там в кассовой книге должна быть графа на ошибочно выданный чек. Заполнить по этой графе сумму и приложить чек. Также скорректировать остатки по кассе за этот и последующие дни.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Winter09
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#20 Чт Дек 23, 2010 12:36:17
|
Сообщить модератору
|
|
Есть такой вариант:
на эту сумму Вы делаете приходник на предоплату от Иванова Ивана Ивановича (или от более знакомых людей) от того числа когда пробили чек, через несколько дней Вы делаете расходник на этого же человека и прилагаете к нему чек и ксерокопию его удостоверения. Как будто бы человек внес предоплату на какой-либо товар или услугу, а через несколько дней передумал и забрал деньги, вернув при этом чек, а возврат предоплаты физическому лицу более никаких документов не требует, да и в кассой книге записей делать не надо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Ср Фев 02, 2011 20:00:34
|
|
|
Добрый вечер! Продавец ошибочно пробила чек на 180200 заметила, когда сделала гашение. Что теперь делать? Все ветки перечитала, но не могу понять в НК обращаться? И что именно делать возврат или аннулирование.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Ср Фев 02, 2011 21:14:00
|
|
|
У сестры маленький отдел ( розничная торговля) и там просто не может быть подобной выручки за день. Должны были быть два чека на 180 т и 200 тенге, а получился 180200. Нужно ли идти в НК и что сделать аннулирование или возврат?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Senator_I
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#24 Чт Фев 03, 2011 08:30:11
|
Сообщить модератору
|
|
зульфия говорит: |
У сестры маленький отдел ( розничная торговля) и там просто не может быть подобной выручки за день. Должны были быть два чека на 180 т и 200 тенге, а получился 180200. Нужно ли идти в НК и что сделать аннулирование или возврат? |
Если есть эти чеки на руках, оформляйте возврат, согласно акту, образец которого в кассовой книге и приложите его к книге.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#25 Пн Янв 09, 2012 14:56:39
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день уважаемые форумчане.
У меня такая проблема. Мы работаем по упращенке, ТОО с НДС.
Я новый бухгалтер. Выяснилось теперь что с 2009 года, предыдущий бухгалтер выбивала на ККМ суммы неверные, например возврат с под отчета, деньги, снятые с Р/С и т.д не понятные мне суммы. В общем в итоге образовалась сумма, не совпадающая с фактическим приходом наличных денег. Естественно чеков на приход у нее не сохранилось. Это хозяйство продолжалось январь и февраль 2009 года, а потом все было правильно. Итого сумма не верно выбитых ею чеков составила около 1 500 000 Что мне теперь делать я даже не знаю
Мы подумывали сдать допики, выписав счета фактуры на физические лица (обычным людям). Но наверняка будет какая то пеня, + нам нужно будет заплатить 3% налогов от этой суммы.
Либо же каким нибудь образом обнулить те суммы.
И еще проблема появилась, выяснилось, что она не пробивала ежедневно нулевые зет отчеты в тот день когда не было оборотов по кассе, и кассовая книга заполнялась именно в тот день когда были движения по кассе. То есть у нас все еще действует та книга с 2008 года.
Как быть... Помогите ... Не хочется платить штрафы (((
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Пн Янв 09, 2012 15:12:16
|
Сообщить модератору
|
|
Yevgeniya говорит: |
например возврат с под отчета, деньги, снятые с Р/С и |
а зачем вы эти суммы будете переделывать на суммы реализации? У вас баланс "сломается"
Может быть только
Yevgeniya говорит: |
и т.д не понятные мне суммы |
объяснить не показанной реализацией.
Yevgeniya говорит: |
выяснилось, что она не пробивала ежедневно нулевые зет отчеты в тот день когда не было оборотов по кассе |
На Балансе есть письмо-разъяснение, что считать рабочей сменой, именно в "рабочую" смену выбиваются зет-отчеты. Поэтому нулевые и необязательны.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#27 Вт Янв 10, 2012 11:39:02
|
Сообщить модератору
|
|
vfhf говорит: |
например возврат с под отчета, деньги, снятые с Р/С и
а зачем вы эти суммы будете переделывать на суммы реализации? У вас баланс "сломается" |
Нет эти суммы на балансе так и останутся, ведь на них же нужно было пробивать чеки.
vfhf говорит: |
Yevgeniya говорит:
и т.д не понятные мне суммы
объяснить не показанной реализацией. |
Как это сделать ? Можно поподробнее ?
vfhf говорит: |
На Балансе есть письмо-разъяснение, что считать рабочей сменой, именно в "рабочую" смену выбиваются зет-отчеты. Поэтому нулевые и необязательны. |
Если можно дайте ссылку на это письмо пожалуйста.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Ср Янв 18, 2012 12:50:28
|
|
|
Я тоже думаю, что можно сделать приход от частного лица как предлагается в 20 ответе.(но возврат из кассы вы сделать не можете если у Вас нет чеков) а чтобы закрыть эти суммы Вы можетео оказать услуги в этом году или отпустить товар. Тогда никакие изменения в отчеты Вам делать не придется. Ведь если не было факта оказания услуг или продажи товара, соответственно нет факта совершения сделки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Вт Авг 21, 2012 11:11:05
|
|
|
Добрый день! Кассир выбил чек на ошибочную сумму. Выбили чек возврата, составили акт. Подскажите пожалуйста, как теперь правильно заполнить кассовую книгу? И как быть с показаниями фискальной памяти в дальнейшем? Записывать так, как выдает кка или отнимать сумму возврата?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Чт Авг 28, 2014 16:28:25
|
|
|
Подскажите пжл правильно ли оформлена операция по возврату д/ср покупателю....Клиент оплатил в кассу денежные ср-ва за тмц, и получил их, но к вечеру вернул и потребовал деньги. Кассир считая что возврат в этот же день, делает в ККА возврат суммы, минусовую накладную, и расходный кассовый ордер на покупателя, чек у него изымает и составляет акт прикладывая чек возврата и чек при покупки, выданный покупателю...Вопрос: необходимо ли было пробивать чек возврата? если выдача оформлена расходным кассовым ордером? Заранее спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Чт Ноя 08, 2018 09:06:36
|
|
|
Добрый день! Кассир принимает у покупателя 50 000 тенге, а приходник и чек выбивает на 150 000, получается в кассе недостача, ошибку нашли только через два дня, покупатель возвращает нам чек и приходник на 150 000, мы по кассовому аппарату пробиваем возврат и выбиваем новый чек на 50 000, теперь не могу понять, как мне провести по бух учету, расходник мне покупатель на 100 000 не подписывает, что и логично, а как быть ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Чт Ноя 08, 2018 10:48:00
|
|
|
Dinaaxm говорит: |
расходник мне покупатель на 100 000 не подписывает, что и логично, а как быть ? |
Предлагаю:
1.К РКО составить и приложить Акт на возврат.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#36 Чт Авг 27, 2020 10:37:02
|
|
|
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, за день была реализация только на частных лиц на 450000 тенге, в том числе был ошибочно пробит чек на 50000 и сразу же сделан возврат на 50000. Вопрос в том, можно ли в кассу оприходовать только 400000 , или же все таки нужно оформить пко на 450000 и рко на 50000?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|