Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Когда в бухучете отразить доход по пе...
    Частичное исполнение договора о государственных закупках.
    ТОО оплачивает нерезиденту(ЛТД) коман...
    Акт по выставленной недостаче
    Отражаются ли в 100 форме расходы, по...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ФНО 300.00. Где отразить расходы по пене за несвоевременное исполнение договора по выставленной с-ф?     
    Аселечка
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Авг 11, 2010 18:34:33 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=362773#362773
    ФНО 300.00. Где отразить расходы по пене за несвоевременное исполнение договора по выставленной с-ф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурас
    Резидент Баланса
    Спасибки: +199 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Авг 11, 2010 18:46:42   

    в приложении 300.02.001XII и далее переносится в строку 300.00.006

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    Нурас говорит:
    XII

    сорри XIII

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аселечка
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Авг 11, 2010 19:33:52 Сообщить модератору   

    Нуртас, а Вы не могли бы объяснить почему?

    Я так понимаю согласно правилам заполнения декларации в этой строке, отражаются обороты по реализации, освобожденные от НДС согласно статье 248 НК.
    Но только я не нашла в этой статье ничего про пеню.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +252 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Авг 11, 2010 20:35:01 Сказали Спасибо❤   

    Аселечка
    Расходы по пене или доходы? Пеня не является оборотом по реализации, счет-фактуру нельзя выставлять.

    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:

    Почитайте здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=350374#350374

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Авг 11, 2010 21:17:33 Сказали Спасибо❤   

    Согласна с Геннадьевной-пени не отражаются в самой декларации формы 300.Хотя в моем случае коммунальщики нам периодически выставляют пени и включают ее отдельной строкой в счет\фактуру с услугами одновременно с указанием ставки "без НДС".И чтобы потом сошлась камералка с поставщиками я указываю в реестре 300.008 данные такого счета\фактуры согласно заголовков реестра-графа Н всего стоимость по сч\ф без учета НДС.Первый квартал уже прошла камералка-такие сч\ф пока не "вылезли" в расхождениях.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аселечка
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Авг 11, 2010 22:12:31 Сообщить модератору   

    Ой спасибо что вовремя дали знать.
    И как мне быть? Нац компания нам уже выставла счет-фактуру.

    natkis
    первый квартал 09 или 10г. прошла камералка?
    У нас и в том и в том периода часть выставленных нам счет-фактур не учтены. мы вообще их из учета убрали поскольку всех доков не хватало и на вычеты нельзя было взять. Но вроде тьфу-тьфу ничего не приходило в КН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz