Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    При отправке 200-ой формы за 2-ой ква...
    Можно ли сдать доп.налоговую отчетнос...
    зарегестрировали ТОО 15 декабря 2009 ...
    МРП в форме 720 за 3 квартал 2009 года
    Как получить уведомление 300 формы за 2 квартал.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Уведомление за 4 квартал 2009 года. Поставщики не начислили сумму НДС по графе H формы 300.07     
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Май 21, 2010 17:34:05 Сказали Спасибо❤   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=337544#337544

    Покупателем получено уведомление за 4 квартал 2009 года: «Поставщики не начислили сумму НДС по графе «H» формы 300.07 по контрагентам. В связи с этим Покупателем неправомерно взята в зачет сумма НДС по приложению 300.08 с Поставщиком».
    По результатам камерального контроля за 4 квартал 2009 года НК МФ РК выявлен ряд налогоплательщиков-поставщиков, для которых оказалась актуальной данная проблема. На этой неделе информация по таким налогоплательщикам-поставщикам будет доведена до сведения территориальных налоговых органов для учета при отработке результатов камерального контроля по НДС за 4 квартал 2009 года
    Таким образом, если нарушение обусловлено исключительно указанным обстоятельством, то по таким Поставщикам Покупателю достаточно представить пояснение без приложения подтверждающих документов. Данное разъяснение также будет доведено до сведения территориальных налоговых органов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LarisaM
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Май 21, 2010 17:54:57   

    Заранее прошу прощение,но у меня в уведомлении нарушение звучит так - завышение зачета НДС,установленное с данными ваших поставщиков,т.е. мой реестр 300,08 не совпадает с реестром 300,07 поставщиков,хотя все счет-фактуры есть.В налоговой мне сказали собрать акты сверок ( несовпадение с 8 поставщиками,пока что есть акты сверок с 6) и принести с копиями счетов-фактур.Правильно,ли я поняла,чтотеперь мне достаточно написать письмо,что все счета-фактуры у меня имеются?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ким Наташа
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Май 21, 2010 18:00:15   

    У меня почти такая же ситуация. Хотелось бы получить ответ как поступить, если все счет-фактуры на руках у меня есть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕщеОдинБух
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Май 21, 2010 18:09:17 Сообщить модератору   

    Лучше всего узнать в своем налоговом управлении, потому как изнь показала требования к ответу на уведомления разнятся даже в пределах одного кабинета между инспекторами (НУ Сарыаркинского района г.Астана), например:
    1-й инспектор принял объяснительную и копии счетов-фактур и актов сверки;
    2-й потребовал написать объяснение по их формам не приняв объяснение, которое составил налогоплательщик практически по строению таблиц совпадавшее с таблицами НУ но немного более расширенное, и не принял копии с/ф, потребовав только акты сверки;
    3-й сказал, что достаточно дорисовать в распечатки таблиц уведомления столбец и дописать в него свои данные по каждой строке и с копиями опять же актов-сверки сдать;
    и т.д. вариаций огромное количество.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Май 21, 2010 18:18:00 Сообщить модератору   

    LarisaM
    Ким Наташа
    Compas говорит:
    если нарушение обусловлено исключительно указанным обстоятельством, то по таким Поставщикам Покупателю достаточно представить пояснение без приложения подтверждающих документов.

    ЕщеОдинБух
    для единого понимания - это позиция НК МФ РК, которая будет доведена до сведения терНК.
    Если НП-поставщик есть в списке
    Compas говорит:
    выявлен ряд налогоплательщиков-поставщиков, для которых оказалась актуальной данная проблема.

    то
    Compas говорит:
    если нарушение обусловлено исключительно указанным обстоятельством, то по таким Поставщикам Покупателю достаточно представить пояснение без приложения подтверждающих документов.

    Compas говорит:
    Данное разъяснение также будет доведено до сведения территориальных налоговых органов.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Май 21, 2010 18:19:05   

    ЕщеОдинБух снова залез на дерево?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕщеОдинБух
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Май 21, 2010 22:13:41 Сообщить модератору   

    Не пойму юмора, вопрос камералки , а точнее учетверения сумм в формах 300.08, я поднял на форуме НК 7 мая (PSM), а в одном из ответов, от 11 мая модератор написал следующее:

    По технической части прокомментирует ситуацию подрядчик - представить компании EPAM.
    По административной части: по нашим данным количество НП, для которых оказалось актуальной данная проблема составила 43 юр.лица. Перечень этих НП доведен до сведения территориальных налоговых органов для учета при отработке результатов камерального контроля по НДС за 4 квартал 2009г., таким образом если нарушение обусловлено исключительно указанным обстоятельством, то достаточно представить пояснение.

    Кто был на дереве в это время вопрос...

    Дальнейшая дискуссия по данному вопросу показала, что объяснения не достаточно, указанная там же на форуме организация попала в выборку, но объяснением они не отделались, из сообщения 4 от них потребовали пункт 2, остальные от их дочерних предприятий, так что если мое уточнение с "дерева" отправьте в баню как обычно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Май 21, 2010 22:30:03   

    Как обычно нерезидент. Так что слушать модераторов тех или то что я пишу здесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alperen
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Сб Май 22, 2010 09:26:39 Сообщить модератору   

    Нам просто прислали таблицу с рнн нашим и поставщиков и у постащиков проставлен 0 без комментариев. Часть поставщиков действительно нас не указали в пр 7 а часть еще не нашел. Список 20 поставщиков .Не со всеми пообщался. Для подтверждения дают акты ,сф и копии пр 7.
    Но не со всеми акты. Одни дали простописьмо что согласны что не провели и если надо то налоговая может запросить встречную проверку.

    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

    Тревожная проверка если учесть суммы ндс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Roza-Mimoza
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Май 28, 2010 15:01:38 Сообщить модератору   

    Ким Наташа говорит:
    У меня почти такая же ситуация. Хотелось бы получить ответ как поступить, если все счет-фактуры на руках у меня есть


    Позвонили с Бостандыкской Налоговой, попросили отсканировать все полученные счета-фактуры, по которым расхождения, и на флешке им принести до обеда понедельника...
    Сказали, что с них требует Астана... разбираться будут по сканам что ли?

    У нас это всего 146 счетов-фактур... сказали, что нам еще повезло...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alperen
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Сб Май 29, 2010 09:09:24 Сообщить модератору   

    Вчера был в налоговой. Сказаи что бы принес письма и акты сверок и они будут с поставщиками дальше сами разбираться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aseka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Сб Май 29, 2010 15:44:42   

    Здравствуйте.
    У меня такая же проблема. Пришла камералка за 4 квартал, завышение зачета НДС,установленное с данными ваших поставщиков. Пошла в НК Алматинского р-на г. Астаны, специалист сначала попросили по выявленным поставщикам предоставить копии счетов фактур, акты сверок и платежные документы. Потом попросили копии договоров с некоторыми поставщиками. Теперь просят оригиналы договоров и актов сверок. Говорят что нас до сих пор поставщик не указал в приложении 300.07. Хотя у меня на руках есть уведомления о сдаче ими дополнительной ф. 300. Все им предоставила. Теперь они хоят видеть директора нашего ТОО.
    Правомерны их действия?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alperen
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Сб Май 29, 2010 16:33:58 Сообщить модератору   

    Думаю нет и договора тоже отношения не имеют. По идее они должны отписаться в НУ контрагентов и те будут разбираться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aseka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Сб Май 29, 2010 16:50:54   

    А что посоветуете делать? Ответ по данному уведомлению они у меня не принимают. Я заполнила таблицу, согласно их шаблона.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alperen
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Сб Май 29, 2010 17:30:16 Сообщить модератору   

    Выясните чем они руководствуются по НК в своих требованиях А параллельно отправьте почтой ответ с уведомлением

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Банер
    Резидент Баланса
    Спасибки: +136 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Май 31, 2010 10:16:51   

    такая же проблема. Пришла камералка за 4 квартал 2009, завышение зачета НДС,установленное с данными ваших поставщиков. и у постащиков проставлен 0 без комментариев. И еще при отправке доп. формы по ндс- по уведомлению , в соно не помещается полность весь номер уведомления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АленаAKS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Июн 21, 2010 08:37:02   

    Доброе утро. В пятницу получили уведомление по камеральному контролю. Ошибка: Занижение суммы НДС по оборотам по реализации товаров (работ, услуг).
    Созвонилась с покупателями, подписали акт сверки и понесла его в НК. Инспектор сказал, что при заполнении формы 300.07 за 4 квартал 2009 года мы должны были указатьсумму НДС в графах G и H. Мы указали только в графе G. Но ведь из правил заполнения формы 300.07 графа Н заполняется в случае, если указанная в графе G сумма налога на добавленную стоимость меньше суммы, указанной в счете-фактуре. На это инспектор ответил, что им скинули распоряжку с МФ, где сказано, что в графе H должна либо стоять таже сумма, что и в G или пусто. А т.к. мы поставили 0, то нужно сдать допик, с заполненной графой H. Сегодня до обеда должна сдать допик и созвонится с инспектором.
    Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Июн 21, 2010 12:09:38   

    АленаAKS
    Перенесла Вас в нужную тему, читайте самое первое сообщение.
    АленаAKS говорит:
    из правил заполнения формы 300.07 графа Н заполняется в случае, если указанная в графе G сумма налога на добавленную стоимость меньше суммы, указанной в счете-фактуре.

    Так и ответьте в письме на уведомление. Дополнительную форму подавать не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АленаAKS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Июн 21, 2010 12:40:16   

    Елена Т говорит:
    Так и ответьте в письме на уведомление. Дополнительную форму подавать не надо.

    Это я инспектору и говорила. Но она ссылается на распоряжение МФ (копию предоставить не может), где сказано о том, что графа H должна быть или заполена или пустой, а так как я в отчете проставила 0, то просит сдать допик.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кимулька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Июн 21, 2010 13:05:01   

    Уже второй раз получаю подобное уведомление. Инспектор сказал, что это техн.ошибка и мне надо просто сдать письмо. В письме указываю, что расхождений нет и данная сумма отражена в строке № в графе G.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Июн 21, 2010 13:48:17 Сказали Спасибо❤   

    АленаAKS говорит:
    ....графа H должна быть или заполнена или пустой......а так как я в отчете проставила 0, то просит сдать допик.

    Тогда Вам надо подать доп.отчет: по всем строкам отсторнировать прежние цифры (проставить с минусом), и ниже с последующей нумерацией заполнить так как должно быть правильно с пустым значением в графе G.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АленаAKS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Июн 21, 2010 13:53:24   

    Спасибо, Елена Т. Уже сделала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Июн 22, 2010 11:57:41   

    А если я еще не получала уведомление по этому поводу, мне ни каких движений не надо делать или все-равно письмо писать, честно говоря я немного не поняла что это за недоначисление? Если можно объясните пожалуйста.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Июн 22, 2010 12:00:43   

    Лайм говорит:
    если я еще не получала уведомление по этому поводу, мне ни каких движений не надо делать

    Если у Вас заполнение данного приложения произведено правильно.
    Убедитесь что нет уведомлений просмотрев уведомления и в КН и в ИНИСе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Июн 22, 2010 12:31:40   

    Посмотрела..... уведомлений нет, я просто подумала, что это ошибка программы и все должны предоставить доп. или письма.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ergali_IM
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Июн 30, 2010 14:19:27   

    У меня немножко другой случай, уведомление гласить:

    В ходе камерального контроля выявлено, что Вами некорректно заполнено ФНО 300.03, 300.07, 300.08 не указан ИНН(БИН), покупателя и поставщика (в графе С), за второй квартал 2009г.

    У многих моих корреспондентов в то время не было БИН, я вообще не заполнял графу С т.к. действие БИН предназначалься с августа 2010 года, а потом отодвинули до 31 декабря 2011 года, поэтому я не учел обязательным заполнение графы С. Ответил письмом в духе что я не обязан заполнять графу С до 2011 года.
    С юридической стороны правильно ли я поступаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Свет
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Июл 15, 2010 13:18:26 Сообщить модератору   

    Всем привет.Получили 12 уведомлений по камер.контролю по НДС с такой ошибкой (в уведомлениях указаны разные РНН и суммы).Как лучше ответить на них. Сдать допики по уведомлению аж 8 шт.(по ним найденны расхождения, но не вижу смысла столько отчетов отправлять. а по остальным 4 отпишусь письмом, т.к. расхождений у меня с ними нет) или сдать 1 отчетом а затем уже отписаться письмом по др.уведомлениям? Кто сталкивался с таким кол-вом уведомлений подскажите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rada
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Июл 15, 2010 14:34:17 Сообщить модератору   

    Сдать один доп. со всеми необходимыми исправлениями и написать в письме НК ответ на 8 уведомлений, приложив копии доп.формы и всех уведомлений.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oksi@d
    Коллега
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Авг 05, 2010 11:59:45   

    Не много не по теме.
    Сегодня позвонили с Ауэзовской налоговой по г. Алматы и сообщили, что всем нашим клиентам за 4 квартал будут разосланы уведомления о том, что мы не платильщики НДС и произвести корректировку деклараций. Причина в том, что у них исчезла информация о дате снятия нас с НДС с 25.12.09, есть только дата постановки на 01.01.10. После разговора с инспектором, я решила проверить наш РНН по НДС на Балансе и действительно, не возможно проверить ни нас, ни других налогоплательщиков, страница не грузиться. Посоветовали давать клиентам копию ранее распечатанной с сервера информации о том, когда нас сняли с НДС и копию старого свидетельства по НДС. Прошу принять это к сведению, когда получите такие уведомления по камералке. Я так думаю не мы одни в такой ситуации.
    Прошу модераторов перенести сообщение в нужную ветку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz