Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Замена ОС. Как правильно отразить по бухгалтерии?
    Как отразить по бухгалтерии бонусы от поставщика?
    Как отразить в бухгалтерии перевыставление услуг Казпочты
    Как правильно отразить в бухгалтерии экспорт товара
    как отразить в бухгалтерии Поступление импорта на 70 режим
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отразить в бухгалтерии и по ККМ взаиморасчеты двух ИП?     
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Май 14, 2010 15:17:59   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=340317#340317

    Добрый день! Помогите пожалуйста уважаемые форумчане! Такая ситуация непонятная.
    У директора 2 ИП один с НДС (1)другой без НДС(2), оба упрощенцы.
    Документально каждый ИП ведет вою кассу, у каждого ККМ, р/с в банке и заведена общая касса организации, куда поступают вобщем выручки с двух ИП.
    В основном расходы по аренде, взаимррасчеты с контрагентами оплачивает ИП (2), но у него не большие обороты, и тогда с общей кассы организации берутся деньги и вносятся на р/с ИП (2) от ИП (1).
    ИП (1) работает по безналу. и ему на р/с перечисляют больше чем на ИП(2) который работает за наличку.

    И взаиморасчеты проводятся здесь таким способом:
    т.к. ИП(2) нужно где-то брать деньги на расходы, выводится итоговая сумма расходовИП(1) таким образом: берутся выбитые контарентам чекипо кассовой книге + поступление из банка внесенные суммы на р/с - расходы уплаченные за мес = выходит разница суммы кторую потом пробивают по ККМ, затем выписываются счет-фактуры на разницу без ндс на ИП(2) о приобретении товара.

    Предложила все расходы перевести на ИП(1) чтоб не было мороки, и хватало бы, и не надо было бы придумывать лишние проблемы, и НДС брал бы себе в зачет. Но он что то не соглашается, то что уже давно так работают.
    Не могли бы ВЫ мне подсказать как правильно и удобно сделась эту систему.
    И правильно ли вообще то что выписываются фиктивные счет. фактуры и выбиваются чеки на сумму расходов.
    Есть ли другие способы взаиморасчетов. Буду всем признательна за помощь.

    Немного разбила Ваше сообщение, иначе читается с трудом. Елена Т

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Май 14, 2010 15:39:22 Сообщить модератору   

    Asem говорит:
    Такая ситуация непонятная, у директора 2 ИП один с НДС (1)другой без НДС(2), оба упрощенцы,


    Дальше не читала, но не поняла вот этого. ИП - это один человек и 2 ИП у одного и того же человек быть не может. Возможно у одного ИП просто 2 точки по реализации? Уточните.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Май 14, 2010 15:53:43   

    т.е он открыл второе ИП на имя супруги

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Май 14, 2010 16:53:26 Сказали Спасибо❤   

    Asem говорит:
    Предложила все расходы перевести на ИП(1) чтоб не было мороки, и хватало бы, и не надо было бы придумывать лишние проблемы, и НДС брал бы себе в зачет. Но он что то не соглашается, то что уже давно так работают.

    Неразумно с его стороны отказываться от такой схемы, он же теряет зачетный НДС в ИП(2) и оплачивает весь начисленный НДС по ИП(1).
    Считаю что Вам нужно составить письменное обоснование с выкладкой цифр за последние месяцы,3 кварталы: сколько потеряно зачетного НДС в ИП(2) и сколько было уплачено НДС в ИП(1).
    Зачем завышать обороты ИП(2) за счет ИП(1), ведь ИП(2) не дает НДС для другого ИП выставив ему счет-фактуру.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz