Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отражение корректировки КПН и НДС по ...
    Корректировки, как с ними быть в налоговом учете
    Как правильно отразить в бухгалтерско...
    Как отразить списание ТМЗ в бух.учете...
    ИП на ОУР. Как отразить в налоговом учете реализацию имущества от физ. лица?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно отразить корректировки по лжепредприятию в налоговом учете?     
    Auken
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вс Янв 24, 2010 17:45:10   

    Доброго времени суток коллеги!

    Кто сталкивалься с взаиморасчетами с лжепредприятием?
    Как заполнили 38 приложение 100 формы у меня не идет баланс.
    В налоговом учете как правильно отразить корректировки по лжепредприятии?
    Убрала с зачета НДС, а с вычетов сумму без НДС, теперь у меня доход и задолженность по налогам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вс Янв 24, 2010 18:13:08 Сообщить модератору   

    38 приложение это какое? В 100ф. всего 18 приложений.
    В любом случае, если Вы убираете что-то из зачета, то налогооблагаемый доход увеличивается...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lavrusha
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вс Янв 24, 2010 18:15:11   

    Такого нет, у вас старая редакция. Ссылка на новую форму и правила на доске объявлений выделена красным.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вс Янв 24, 2010 18:33:58 Сообщить модератору   

    Вообще сюда степлер нужен. КПН и НДС и 100 форма хез за какой год. Пять раз прочитала, не смогла понять, время жалко
    Auken почитайте:
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=153432#153432

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Auken
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Янв 25, 2010 10:16:37   

    Прошу прошение не уточнила год который надо откорректировать. По ув. я убрала НДС и зачет за 2006 год. Поэтому заполняю 38 приложение 100 формы или я испровление должна дать уже новой 100 форме???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Света 2009
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Янв 25, 2010 10:44:31 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, сдаёте доп.форму 100 за 2006 год, из 12 приложения убираете вычет по расходам, связанным с лжепредприятием, соответственно корректируете КПН - доначисляете 30% от суммы вычета, который убрали по уведомлению (прил.29), в 38 приложении (Баланс) изменяете строку налоговые активы , т.к. доначислили КПН и так же сторнируете строку 100.38.038 - Прибыль, т.к. изменился налог. Баланс соблюдается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Auken
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Янв 25, 2010 10:53:52   

    Спасибо за ответ. я все так же сделала, возникла кредит. задолженность передь бюджетом по НДС и прибыль. Это все в пассиве. и на эту сумму баланс не идет, в активе как отразить???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Янв 25, 2010 11:12:37 Сказали Спасибо❤   

    Auken
    Auken говорит:
    возникла кредит. задолженность передь бюджетом по НДС и прибыль. Это все в пассиве. и на эту сумму баланс не идет, в активе как отразить???

    Предлагаю как вариант:
    1.Дт 5520-Кт 3110.
    2.Дт 5520-Кт 3130.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz