Как поставить на приход рекламную продукцию
|
|
#1 Пт Дек 25, 2009 11:19:06
|
|
|
Всем добрый день, и всех с наступающим новым годом!
К нам прислали с России рекламную продукцию в виде полок, мы подписали акт приема передачи, акт оказания услуг. Данные полки по истечению 2-х лет мы должны вернуть. Подскажите как их поставить на приход в 1С, и что еще нужно сделать по данному процессу,?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Дек 25, 2009 11:49:41
|
|
|
Kisanya
Kisanya говорит: |
Данные полки по истечению 2-х лет мы должны вернуть. Подскажите как их поставить на приход |
Предлагаю отразить приход данных полок за балансом(Складская книга учета).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Дек 25, 2009 11:51:28
|
|
|
Будьте добры поподробней не могли объяснить, с забалнсовыми счетами я еще к сожалению не сталкивалась...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Дек 25, 2009 12:16:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Kisanya
На ТМЗ, принятые на ответственное хранение, приходные ордера не выписываются, расходовать их не разрешается. Учет ведется в Складской книге учета, в которой регистрируются поступившие ТМЗ. Ведение этой книги обеспечивает контроль за сохранностью любых видов ТМЗ.
Данные запасы отражаются на забалансовом счете 002 «ТМЗ, принятые на ответственное хранение».
Удачи!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Дек 25, 2009 12:22:31
|
|
|
Потом они нам проплачивают 5000 рублей за то что мы будет рекламировать их продукцию а мы в свою очередь платим 5000 рублей за сами полки. Как это будет выглядеть? И потом надо ли платить по данной сумме какие-то налоги?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Дек 25, 2009 12:24:38
|
|
|
Kisanya говорит: |
они нам проплачивают 5000 рублей за то что мы будет рекламировать их продукцию |
Услуги Выим выполняете, выставляете акт вып.работ и счет, оборот по реализации услуг(работ) на территории РК облагается и НДС и КПН.
Kisanya говорит: |
а мы в свою очередь платим 5000 рублей за сами полки |
Вам дадут документы за это?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Елена Т говорит: |
облагается и НДС и КПН. |
НДС облагается если состоите на учете по НДС. Ну а КПН или ИПН в зависимости на каком налоговом режиме предприятие.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Дек 25, 2009 12:27:54
|
|
|
Kisanya говорит: |
Данные полки по истечению 2-х лет мы должны вернуть |
Непонятно...
Kisanya говорит: |
мы в свою очередь платим 5000 рублей за сами полки |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Дек 25, 2009 12:28:13
|
|
|
документы дать должны, но изначально речь шла о том посколу суммы одинаковые то все закроется взаимозачетом. Если так. то что делать , то Елена подскажите как все это отображать?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
tafel говорит: |
Kisanya говорит: |
Данные полки по истечению 2-х лет мы должны вернуть |
Непонятно...
Kisanya говорит: |
мы в свою очередь платим 5000 рублей за сами полки |
|
После 2-х лет мы их отдаем и они нам возвращают 5000 рублей ... Если честно мы сами логику понять не можем. И скажите на них износ -то начислять.?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Дек 25, 2009 12:33:37 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Kisanya говорит: |
подскажите как все это отображать? |
Елена Т говорит: |
Услуги Выим выполняете, выставляете акт вып.работ и счет, оборот по реализации услуг(работ) на территории РК облагается и НДС и КПН. |
Маназин в свою очередь Вам выставит акт и счет-фактуру с НДС, в итоге НДС к начислению и НДС в зачет будет одинаковый -т.е. к уплате 0.
Также и КПН: Вы выполнили услуги - доход на эту сумму, Вам выполнили услуги и предоставили АВР это ваш вычет -в итоге налогооблагаемый КПН доход 0.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
А я неправильно поняла, Вы платите тому же поставщику за полки? Тогда они к Вам поступили не бесплатно должны быть документы и ГТД, и ставить на баланс в бух.учете надо. Затем сделаете возврат.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Дек 25, 2009 12:47:28
|
|
|
В общем все обстаит вот так, все таки мы берем их в аренду . платим за них 5000 рублей за весь срок аренды , т.е. 2-а года. Что теперь?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пт Дек 25, 2009 12:50:35
|
|
|
Kisanya говорит: |
все таки мы берем их в аренду . платим за них 5000 рублей за весь срок аренды , т.е. 2-а года. Что теперь? |
Ставите их на забалансовый счет как арендованные средства.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пт Дек 25, 2009 13:04:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Kisanya говорит: |
а какой это будет счет |
Не знаю, у меня нет данных по новой нумерации забаланс.счетов.
Если Вы сейчас будете проплачивать за аренду нерезиденту то незабудьте про налогообложение по КПН и НДС доходов нерезидентов, есть отдельные про это темы.
А Вы будете начислять свой доход и КПН и НДС да
Kisanya говорит: |
получается спустя 2-а года |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|