Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отнесение в зачет НДС за нерезидента
    покупка здания отнесение НДС в зачет
    Приобретение товара из гос.мат. резерва отнесение в зачет НДС
    Отнесение НДС в зачет и отражение в декларации в 2018 году
    Отнесение в зачет суммы уплаченного НДС по импорту товаров с РФ/РБ
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС отнесение в зачет и перевыставление сч-фактуры     
    a-rau
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Ноя 18, 2009 12:29:37 Сообщить модератору   

    Получила дополнительную сч-фактуру за 2008г где НДС 13%. Я являюсь экспедитором, соответственно я перевыставляю эту же сч-ф клиенту в таком же порядке. Если имею доход с этого, то облагаю по ставке 12%. Если же я не могу ее перевыставить клиенту, то беру на расходы, и вот вопрос - На вычеты берем и куда девать НДС 13%?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    a-rau
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Ноя 18, 2009 15:09:22 Сообщить модератору   

    Кто нибудь помогите? Пожалуйста!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Ноя 18, 2009 15:23:30   

    Если честно - не совсем понятен вопрос. доп с/ф - на уменьшение или на увеличение? В любом случае вам нужно сдавать дополнительную декларацию по ф.300 за 2008 г., где у вас вылезет либо НДС к уплате, либо НДС в зачет, и так же в учете делаете корректировки - либо доплачиваете НДС и пеню, либо у вас будет НДС в зачете. И реестр по ф. 307 тоже нужно дополнительный сдать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    a-rau
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Ноя 18, 2009 16:31:42 Сообщить модератору   

    то что я сдаю доп форму по НДС это понятно, но как отразить в бух учете доп сч-ф? брать на расходы услуги, а НДС в зачет или посадить на сч 7212?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Ноя 19, 2009 10:12:24   

    a-rau говорит:
    брать на расходы услуги, а НДС в зачет или посадить на сч 7212?

    Раз вы берете НДС в зачет по налоговому учету - то и в бухгалтерском - также берете в зачет. Сделайте корректировку НДС в бухучете в этом периоде, я проводила операцию вручную, тоже за прошлый год с поставщиком сверились - оказалось, что они ошибочно выставили нам 1 с/ф, поэтому я сдала допки за нужный период, а в б/у провела операцию той датой, когда узнала о возникших изменениях.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Ноя 19, 2009 10:44:00 Сообщить модератору   

    Татьяна0707 говорит:
    а в б/у провела операцию той датой, когда узнала о возникших изменениях.

    т.е., к примеру, в октябре 2009г. вы узнали об изменениях и провели у себя в учете ее октябрьской датой, а сами изменения касались 2008г? или же...?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Ноя 19, 2009 11:56:24   

    Solitary
    Считаю данную ошибочно выставленную с/ф - несущественной (сумма 6750 тенге) и не влияющей на финансовые отчеты предыдущего периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz