Когда начисляется амортизация
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Окт 03, 2006 12:47:47
|
Сообщить модератору
|
|
mila говорит: |
Добрый день! подскажите, пожалуйста, начисление амортизация производиться пе рвым числом месяца или последним днем? |
Извините, Вы не туда попали.
Модераторы, где Вы, на истинный путь направить заблудшую.
Обычно конец месяца, квартала, года.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Окт 03, 2006 13:24:03
|
Сообщить модератору
|
|
Цитата: |
начисление амортизация производиться первым числом месяца |
г-н Шишов в конфигурации Солнечный ветер так делал...зачем - не знаю....думаю, затем, чтобы при выбытии ОС в середине месяца уже выбывала и ам-я за кусочек месяца выбытия...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Окт 04, 2006 00:06:08
|
Сообщить модератору
|
|
На первый взгляд вопрос автора кажется простым.
И ответ напрашивается сам собой: ну конечно же в конце месяца.
Но было время и мы сталкивались с этой проблемой. После разбора полетов был сделан следующий вывод (на основе КСБУ № 6 и методических рекомендаций к КСБУ № 6). Там есть одна такая замечательная фраза (не дословно, т.к. источник искать влом, но близко к тексту): амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем прихода, и прекращается в месяце, следующем за месяцем выбытия. Алгоритм получается следующий:
Износ начисляется в начале месяца, т.е. рассчитывается от первоначальной (многие называют ее по привычке балансовой) стоимости ОС на начало месяца. Это действительно сделано для того, чтобы при выбытии ОС списать износ, начисленный по нему в месяце выбытия.
А остаточная стоимость считается в конце месяца, т.е. как первоначальная стоимость на конец месяца минус сумма износа за все время эксплуатации. Это делается для того, чтобы в остаточной стоимости учесть приход новых ОС, либо увеличение первоначальной стоимости по существующим ОС.
Если я слишком сложно написала, по представлю пример.
Для удобства расчетов примем, что ОС прибыло в январе месяце по балансовой стоимости 6000, процент износа годовой равен 10%, было увеличение первоначальной стоимости в марте (модернизировали) на 3000, выбыло ОС в апреле
1) январь :
БС_нач=0
ИзнТек=БС_нач*0.1=0
БС_кон=6000
СумИзн=0
ОстСт=БС_кон-СумИзн=6000-0=6000
2) февраль:
БС_нач=6000
ИзнТек=БС_нач*0.1=50
БС_кон=6000
СумИзн=50
ОстСт=БС_кон-СумИзн=6000-50=5950
2) март :
БС_нач=6000
ИзнТек=БС_нач*0.1=50
БС_кон=6000+3000=9000
СумИзн=100
ОстСт=БС_кон-СумИзн=9000-100=8900
3) апрель :
БС_нач=9000
ИзнТек=БС_нач*0.1=50
до выбытия
БС_кон=9000
СумИзн=150
ОстСт=БС_кон-СумИзн=9000-150=8850
при выбытии Дт 842 Кт 125 8850 - выбытие остаточной стоимости
Дт 134 Кт 125 150 - выбытие суммы износа
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Окт 04, 2006 10:52:29
|
Сообщить модератору
|
|
Может так:
3) Март:
БС_нач=6000
ИзнТек=БС_нач*0.1/12=50
БС_кон=6000+3000=9000
СумИзн=50
ОстСт=БС_кон-СумИзн=9000-50=8950
4) Апрель:
БС_нач=9000
ИзнТек=БС_нач*0.1=50
до выбытия
БС_кон=9000
СумИзн=75
ОстСт=БС_кон-СумИзн=9000-125=8875
Дт 821 Кт 134 (75 - Доначислен износ)
Дт 842 Кт 125 (8875 - выбытие остаточной стоимости)
Дт 134 Кт 125 (125 - выбытие суммы износа)
Подправьте если не так.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Окт 04, 2006 11:20:56
|
Сообщить модератору
|
|
в чудесной книшке Дональда Кизо "Фин. учет. Промежуточный уровень" по этому поводу сказано следующее...
орг-я начисляет износ в течение срока полезного исп-я НЗО. а вот КАК считать НАЧАЛО периода (дату) нач-я ам-и и КОНЕЦ периода (дату) нач-я ам-и...г-н Кизо приводит варианты, каждый из которых явл-ся законным и соответствующим МСФО -
1. нач-е ам-и нач-ся в МЕСЯЦЕ прихода и заканч-ся в месяце выбытия...пришло НЗО 10 марта - за дни 11-31 марта начислить...если НЗО пришло позже 15 числа месяца - воля буха, он может в УП прописать что не надо начислять износ за срок меньше половины месяца, а может и начислять...то же самое относится и к выбытию...ушло НЗО 29 числа - нужно начислить за кусочек до 20-го...или нет...
2. пришло НЗО в текущем квартале - то же самое...за кусочек квартала можно начислять... и т.д...
3. пришло НЗО в середине ГОДА - то же самое...
то есть неполные периоды прихода-выбытия для расчета кусочков ам-и орг-я устанавливает самостоятельно - месяц, год, квартал...
ужас какой...а ведь налог на имущество считается от ам-и по бухучету...и форма 701.03 содержи только месячную разбивку...
Добавлено спустя 1 день 22 часа 58 минут 10 секунд:
г-н Федор ил г-жа Вичка, не будете ли вы так любезны осветить новые интересные инструменты в области амортизации, реализованные в БП 8.0 - графики амортизации и т.д....сами же упускаете свой шанс пиара...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Окт 06, 2006 12:30:09
|
Сообщить модератору
|
|
ixon, да я действительно в формуле не указала год.норма/12, каюсь, но это предполагалось, и сама сумма текущего износа за месяц рассчитана исходя их этого: 6000*10/100/12=50
в остальном не согласна:
СумИзн - это сумма износа с начала эксплуатации, поэтому в марте СумИзн = 50 за февраль + 50 за март = 100
Поэтому и остаточная стоимость = балансовая стоимость на конец месяца (т.е. сальдо конечное по сч 121-125) минус сумма износа с начала эксплуатации (т.е. сальдо конечное по сч 131-134) ОстСт=БС_кон-СумИзн=9000-100=8900
А почему в апреле у вас СумИзн=75, я не совсем поняла. откуда у вас 25? износ за половину авпреля?
В моем примере за апрель СумИзн=50(февраль)+50(март)+50(апрель)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Окт 06, 2006 13:09:58
|
Сообщить модератору
|
|
расчеты ниасилил...
дамы и господа, давайте отвлечемся от цыфр и определимся с принципами, которые важнее даты начисления износа (начало месца или конец месяца)...
1. в неполном ПЕРИОДЕ выбытия износ за неполный период доначисляется ? ксбу ? МСФО ?
2. в неполном периоде поступления износ начисл-ся за неполное кол-во ? дней ? месцев ? кварталов ? лет ? по КСБУ ? по МСФО ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Пт Окт 06, 2006 13:33:11
|
Сообщить модератору
|
|
Starican2 говорит: |
г-н Федор ил г-жа Вичка, не будете ли вы так любезны осветить новые интересные инструменты в области амортизации, реализованные в БП 8.0 - графики амортизации и т.д....сами же упускаете свой шанс пиара... |
Хорощий товар в рекламе или пиаре не нуждаеться!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Сб Окт 07, 2006 12:09:42
|
Сообщить модератору
|
|
Elis говорит: |
ixonА почему в апреле у вас СумИзн=75, я не совсем поняла. откуда у вас 25? износ за половину авпреля?
В моем примере за апрель СумИзн=50(февраль)+50(март)+50(апрель) |
Апрель - 9000*0.1/12 = 75
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Сб Окт 07, 2006 13:45:45
|
Сообщить модератору
|
|
вау, мой косяк. исправляюсь.
3) апрель :
БС_нач=9000
ИзнТекМес=9000*0.1/12=75
до выбытия
БС_кон=9000
СумИзнСНачЭкспл=50февр+50март+75апр=175
ОстСтоимость=БС_кон-СумИзн=9000-175=8825
при выбытии
Дт 842 Кт 125 8825 - выбытие остаточной стоимости
Дт 134 Кт 125 175 - выбытие суммы износа
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Starican2 говорит: |
1. в неполном периоде выбытия износ за неполный период доначисляется ? ксбу ? МСФО ?
2. в неполном периоде поступления износ начисл-ся за неполное кол-во ? дней ? месцев ? кварталов ? лет ? по КСБУ ? по МСФО ? |
по КСБУ, согласно методическим рекомендациям:
1.в неполном месяце поступления износ не начисляется вовсе.
2.в неполном месяце выбытия износ начисляется полностью по ставке ГодНорма/12. При выбытии актива проводка в Дт 131-134 дается на всю сумму износы, вкл. износ за месяц выбытия.
в МСФО я, честно скажу, пока плаваю. Но сдается мне, что там во главу угла ставится пресловутое "профессиональное суждение бухгалтера", поэтому - как бог на душу положит...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пт Ноя 03, 2006 11:59:57
|
Сообщить модератору
|
|
Elis говорит: |
Это действительно сделано для того, чтобы при выбытии ОС списать износ, начисленный по нему в месяце выбытия.
|
I вар. Износ начисляется в конце мес.
тогда нужно -
1. при самом списании ОС в середине месяца (именно так) СНАЧАЛА начсилить износ по нему за месяц списания
8хх,9хх - 13х
2. и тут же продать, списать его
стандартые проводки выбытия
иначе, если не будет 1 пункта, сначала акт списания в середине месяца спишет и износ и ПС под корень, по нулям, а потом в конце мес. начисленеи износа кинет износ на несуществующий ОС
II вар.
1. начисление износа первым числом месяца
8хх,9хх - 13х
2. спсиание ОС любым числом мсяца, износ подхватывается актом спсиания автоматически, проводки стандартные
в сущности ВТОРОЙ вариант сводится к первому
текущий вариант учета в 1С сейчас - БЕЗ ПЕРВОЙ проводки...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Пн Ноя 06, 2006 15:30:19
|
Сообщить модератору
|
|
Zhana говорит: |
А можно ли начислять износ на производственное оборудование не с момента покупки а с момента ввода в эксплуатацию? |
имхо
1)можно, токо поставить на консервацию надо на период : покупка-ввод в эксплатуацию.
можно спросить: а какой смысл?
2)можно если амортизация начисляется производственным методом (в вашем случае период (почасовой???) эксплуатации)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Пн Ноя 06, 2006 16:47:15
|
Сообщить модератору
|
|
смысел.. просто от момента покупки до момента ввода производственной линии в эксплуатацию прошло примерно месяца 4, амортизация начислялась на 935 счет. продукция не выпускалась, я думаю либо списать амортизацию с 935 на расходы периода либо начислять ее просто с момента ввода в эксплуатацию.
как вы думаете?
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
не, у нас не почасовая.
а в налоговом учете разве такой метод возможен?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пн Ноя 06, 2006 19:03:14
|
Сообщить модератору
|
|
Нет. в налоговом учете такой метод не возможен. Но ведь мы говорим не про налоговый, а про бухгалтерский учет.
А в бух.учете есть несколько методов амортизации:
а) равномерного (прямолинейного) списания стоимости
б) пропорционально объему выполненных работ (производственный метод)
в) ускоренного списания
г) уменьшающегося остатка
д) списания стоимости по сумме чисел (кумулятивный метод)
Рекомендую почитать ББиП № 5(178) май 2005г
А налоговая амортизация - это уже совсем другая песня...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Ср Ноя 29, 2006 18:08:06
|
Сообщить модератору
|
|
Фиедорь говорит: |
начис. амортизация 50+50+175 или же 50+125? А хочу узнать мнение спец. 1С, Пробовали ли ввести тестовые данные в программы? а как рассчитывает программа 1С и Лука.Про? |
Давай поставим точку. Старикан, Федорь пробуйте сами ввести данные, как выйдет результат, как у Элис или как у меня.
Добавлено спустя 19 часов 19 минут 13 секунд:
Плиз, помогите разобраться, дорогие форумчане!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Чт Ноя 30, 2006 16:04:31
|
Сообщить модератору
|
|
Жозефина, читаем ветку с начала. В краце: У Элиса, точнее у нее Программа или у меня 1С.релиз213 неверно считает амортизационные отчисления.
Добавлено спустя 19 часов 57 минут 9 секунд:
И что, никто не сталкивался с подобной проблемой???? (Жозефина)
Обращение к разработчику Федору.
Уважаемый господин Федор, неужели Ваш продукт, неправильно начисляет амортизацию. Если нет ответа, я считаю что Вы осознаете свою ошибку и не хотите публично признаться.
Элис, а у Вас какая программа стоит, если не секрет. Думается, что это своя разработка.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Пт Дек 01, 2006 13:01:21
|
Сообщить модератору
|
|
Отряд пионэров говорит: |
я фиг его знает, что там у вас. может перелопатили код. |
Хотите сказать, что у Вас все в норме с начислением? А ну ка, скриншоты в студию. У меня нет привычки ковырять чужие, и к тому же я не роюсь в модулях, потому как не знаю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Пт Дек 01, 2006 14:07:32
|
Сообщить модератору
|
|
В ЛукеПро-Стандарт реализован только один метод бухгалтерской амортизации - прямолинейный (вроде в 1С можно выбирать, но у меня за все всемя работы такой необходимости не возникало - вот и не прописывали)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Сб Дек 02, 2006 11:13:38
|
Сообщить модератору
|
|
V1n1, мы все это прошли, читай пост с начала, там приведены примеры.
Добавлено спустя 3 дня 22 минуты 6 секунд:
Неужели никто не проверял у себя как начисляется амортизация? Да, значит всем по барабану. В1Н1, шо за молчок, у тебя как с начислением?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Saltanatka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#33 Вт Дек 05, 2006 16:05:04
|
Сообщить модератору
|
|
даж и не знаю где запостить
здравствуйте,
помогите пож-та, найти бланк акта приема-передачи ОС...мож у кого-нить в электронном виде есть,а?
(с ума сойти с этой автоматизацией учета...просто бланк найти невозможно )
всем откликнувшимся заранее спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Ср Дек 06, 2006 09:50:03
|
Сообщить модератору
|
|
Следуя принципу Методических Рекомендаций к КСБУ "Начисление амортизации на основные средства, вновь введенные в эксплуатацию, начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода...", то мы и на сумму модернизации начинаем начислять износ только со следующего месяца.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#39 Чт Дек 07, 2006 01:01:43
|
Сообщить модератору
|
|
Да, да именно 75. Я там в (4) посте ошиблась, но в (12) по вашей наводке исправилась. Вот сейчас думаю, залесть в тот старый пост, подправить, чтобы людей в заблуждение не вводить?
Т.е. в марте произошло увеличение балансовой стоимости на сумму модернизации. Но износ на эту сумму начисляется только с апреля.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Чт Дек 07, 2006 10:37:24
|
Сообщить модератору
|
|
Так в апреле 75, это версия Элиса, если вот подумать, логично, она и ее программа "Лука" права(мое мнение), но у меня по другому в 1С, а другие (пальцем показывать не буду ) вот совсем не хотят поделиться. Elis, У Вас наверняка есть 1С, не могли бы Вы протестировать, если конечно это возможно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#44 Пт Дек 22, 2006 13:54:39
|
Сообщить модератору
|
|
Редко я заглядываю в эти ветки... Иксон, я не являюсь разработчиком типовых конфигураций 1С, сопровожденцем да
В 1С все считает правильно, то биш алгоритмы правильные. Так-же начисляет в соответствии с КСБУ с следующего месяца. Проверяйте у меня все правильно считает. Прооблема где-то в изначальных данных
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#45 Пт Дек 22, 2006 14:24:52
|
Сообщить модератору
|
|
d.Fedor, здесь речь идет не о том, с какого месяца начинать начисление износа, а о том,
а) начисляется ли износ на ОС в месяце его выбытия и
б) в случае модернизации ОС, т.е. увеличения его первоначальной стоимости, износ в месяце модернизации начисляется на первоначальную стоимость, что была на конец прошлого месяца или на первоначальную уже с учетом суммы модернизациии.
Я тоже сталкивалась с конфигурациями 1С, где процент износа с суммы модернизации брался с текущего месяца. И в месяце выбытия износ на ОС не начислялся.
Да и у нас самих было время, когда так считалось. И клиент молчал. А потом один умный выискался, мы НПА почитали, батюшки, так он же прав - сразу исправили.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#46 Пт Фев 02, 2007 11:06:03
|
Сообщить модератору
|
|
Возник вопрос - если в производственном учете амортизация начисляется на 935 счет, например это амортизация на здание завода и собственно производственное оборудование, то как закрывается 935 счет в случае если производственная линия простаивает?
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Тут подумалось - по идее оборудование за время простоя не должно амортизироваться. А вот что все таки делать со амортизацией, начисляемой на здание завода..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#50 Чт Янв 17, 2008 13:53:53
|
Сообщить модератору
|
|
Гость говорит: |
скажите пожалуйста. куда в 1с надо начать чтоб начислить аммортизацию |
Журналы- Регламентированые документы-Начислить амортизацию.
Гость говорит: |
Куда пойдет сумма аммортизации? на расходы или нет |
Если не производство, то на расходы
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|