Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    КПН - авансовые платежи статьи 141 п ...
    Распространяется ли статья 451 (НК200...
    авансовые платежи по КПН и ф.100
    Авансовые платежи и С 8,1
    100.21.008 B Авансовые платежи
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Авансовые платежи по КПН в части уменьшения     
    a-rau
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Ноя 03, 2009 13:06:37 Сообщить модератору   

    У меня в 2008 году КПН к уплате был 4840тыс. тенге, а в 2009 году возможен убыток или выйду с мизерным доходом, где возможен КПН к уплате около (максимально) 1000 тыс. тенге. Как правильно сдать авансовый платеж по КПН до сдачи деклрации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Ноя 03, 2009 13:16:30   

    a-rau
    А вы в этом году отчеты по авансовым платежам сдавали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Ноя 03, 2009 13:42:35   

    a-rau
    a-rau говорит:
    Как правильно сдать авансовый платеж по КПН до сдачи деклрации?
    .
    Предлагаю:
    В соответствии со ст.141 п.8 НК РК,сумма авансовых платежей по КПН может быть уменьшена, но не более чем на сумму авансовых платежей по КПН,которая отражена в расчете сумм авансовых платежей по КПН,подлежащей уплате за период после сдачи декларации за 2008 г. ( ф.101,02) т.е.корректировка не может иметь отрицательного значения.
    Доп.расчет сумм авансовых платежей по КПН,подлежащий уплате за период после сдачи декларации по КПН,может быть представлен не позднее 20.12.налогового периода.
    C ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    a-rau
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Ноя 03, 2009 15:54:30 Сообщить модератору   

    Прошу прощения, пришлось удалиться. В этом году расчет по авансовым не сдавали. Попадаю под статью подпункт 1 пункт 2 ст 141.

    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:

    а можно простыми словами, пожалуйста, про ст. 141 п 8 НК РК . про это то я прочитала, а вот переварить не могу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Ноя 03, 2009 16:34:25   

    a-rau
    a-rau говорит:
    В этом году расчет по авансовым не сдавали. Попадаю под статью подпункт 1 пункт 2 ст 141.

    Считаю,что в данной ситуации Вы не сможете воспользоваться положением ст.141 п.8 НК РК и произвести корректировку авансовых платежей по КПН в 2009 г.в сторону уменьшения.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Ноя 03, 2009 16:39:29   

    a-rau говорит:
    Как правильно сдать авансовый платеж по КПН до сдачи деклрации?

    Вы про расчет на 2010 год? Ну опять читаете ст.141 и решаете вопрос:
    a-rau говорит:
    Попадаю под статью подпункт 1 пункт 2 ст 141.


    Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:

    a-rau говорит:
    Как правильно сдать авансовый платеж по КПН до сдачи деклрации?

    Вы про расчет на 2010 год? Ну опять читаете ст.141 и решаете вопрос:
    a-rau говорит:
    Попадаю под статью подпункт 1 пункт 2 ст 141.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    a-rau
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Ноя 03, 2009 16:49:53 Сообщить модератору   

    Наверное я не правильно задала вопрос, но мне не понятно. Меня волнует как быть в конце года с КПН за 2009 года, если по результатам 2009 года я могу выйти с убытком, а в течении года я расчетов никаких не сдавала, ни на уменьшение, ни на увеличение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Ноя 03, 2009 16:54:20 Сказали Спасибо❤   

    a-rau говорит:
    Меня волнует как быть в конце года с КПН за 2009 года, если по результатам 2009 года я могу выйти с убытком

    По результатам декларации и оплатите КПН, но лучше подсчитывать итоги ежемесячно(ежеквартально) и частями уже оплачивать КПН предварительно.
    Если по результатам декларации будет убыток то и к оплате КПН будет 0. Если были предоплаты по КПН то он останется переплатой на лиц.счете и зачтется в счет будущих платежей следующих лет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    a-rau
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Ноя 03, 2009 16:58:46 Сообщить модератору   

    Всем спасибо, я переварила. Почему то было ошибочное мнение,что в случае убытка и не предоставления авансовых в сторону уменьшения, может быть адм. штраф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Ноя 03, 2009 17:01:49   

    a-rau говорит:
    в случае убытка и не предоставления авансовых в сторону уменьшения, может быть адм. штраф.

    Это если бы Вы подавали расчеты в 2009г. Но и в этом случае адм.ответственности нет. Есть только за превышение:
    ст.209 Адм.кодекса
    Цитата:
    4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов -
    влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    a-rau
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Ноя 03, 2009 17:07:23 Сообщить модератору   

    Спасибо за информацию. Я с этим столкнулась раз в жизни, поэтому такая осторожность, но уже с убытком. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yliana
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Ноя 06, 2009 11:45:13 Сообщить модератору   

    А как быть в случаи, если фирма открылась только в октябре 2009г. Пока дохода нет. Какую форму (по авансовым платежам) необходимо подать на 2010 год? и до какого срока? Я заметила, что вверху на балансе указан срок подачи 10.01., 101.02, 101.03 до 25 ноября - это верно ? Раньше был срок подачи этих форм до 20 декабря ..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Ноя 06, 2009 11:49:47   

    a-rau говорит:
    Попадаю под статью подпункт 1 пункт 2 ст 141.

    Почитатйте данную статью в кодексе http://kodeks.kz/2009/

    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

    Елена Т говорит:
    Почитатйте данную статью в кодексе http://kodeks.kz/2009/

    Это для yliana

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Ноя 06, 2009 11:51:50   

    yliana
    см. ст. 141 п2 пп2 - там как раз про последующий период....
    можете не сдавать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Ноя 06, 2009 11:52:53 Сообщить модератору   

    yliana говорит:
    А как быть в случаи, если фирма открылась только в октябре 2009г. Пока дохода нет. Какую форму (по авансовым платежам) необходимо подать на 2010 год? и до какого срока?


    Вы имеете право не сдавать расчет по авансовым платежам по КПН за 2010 год, как вновь созданные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья_Ясакова
    Коллега
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Ноя 06, 2009 11:54:50   

    Раньше если я не ошибаюсь в течении 10(20) рабочих дней после регистрации подавалась 101.04, а теперь расчет не подается пока не привысите норму 325000 МРП

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yliana
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Ноя 06, 2009 11:56:46 Сообщить модератору   

    Если я правельно поняла ...нам не нужно подовать не одну из форм по авансовым платежам (выше перечисленные), если мы не достигли суммы совокупного годового дахода равного 325 000 кратному МРП?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Ноя 06, 2009 12:03:15 Сказали Спасибо❤   

    yliana говорит:
    Если я правельно поняла ...нам не нужно подовать не одну из форм по авансовым платежам (выше перечисленные),

    Да, этот 2009год и следующий 2010.
    А в следующих годах надо смотреть уже
    yliana говорит:
    не достигли суммы совокупного годового дахода равного 325 000 кратному МРП


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nika любознательная
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Фев 05, 2010 08:53:38 Сообщить модератору   

    Здравствуйте,
    уважаемые форумчане!
    Поделитесь пожалуйста опытом. У меня по результатам 2009 года вышел убыток, авансовые платежи в течение 2009 уплачивались. Декларацию по ф. 100 за 2009 год сдали. Теперь по результатам 2009 уплаченные авансовые платежи должны перейти в разряд переплаты по данному налогу, но инспектор говорит, что сумму можно будет перебрасывать только после 10 апреля 2010г. Очень хотелось бы использовать сумму сейчас.
    Вы не встречались с подобной ситуацией?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вовун
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Фев 05, 2010 10:08:59 Сообщить модератору   

    Только после 10 апреля

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Фев 23, 2010 12:23:14   

    Подскажите пож попадаю ли я под ст. 209 АДм кодекса
    "4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов -
    влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога", если превышение возникло после дополн. налоговой отчетности за 2006 год? Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Фев 23, 2010 14:25:29   

    Попробую расписать свой вопрос. За 2006 года была сдана доп. декларация. Сами нашли ошибку предыд. бух. завысил сумму ТМЗ на конец периода, исправили. В 2007 году на конец периода остатки ТМЗ правильные. 100 тоже доп. с минусом КПН сделали. За 2006 год при авансовых платежах на 2006 год в размере 62700, вылез КПН к уплате - 448626 тенге. КПН, пеня уплачены. Сейчас вопрос состоит в том, какие штрафы еще будут.? (448626-62700)*40% = 154370.? Еще какие адм штрафы на должн. и юрид лицо будут?

    Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:

    т.е. занизил сумму на конец периода..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barhat
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вт Фев 23, 2010 16:01:26 Сообщить модератору   

    Согласно ст. 209 АДм кодекса
    "4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов -
    влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога"
    тогда расчет такой: 62 700 * 20% = 75 240. 448 626 - 75 240 = 373 386 это сумма превышения. 40% от этой суммы 149 354,40.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz