Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    можно ли выставить счет на понесенные расходы при конвертации?
    Можно ли отнести на расходы по КПН расходы за проживание в гостинице?
    Как выставить счет для нерезидента (экспорт)? Можем ли мы выставить в долларах?
    Расходы на учредителя ТОО - купили авиабилет, заплатили за гостиницу.
    Можно ли счет-фактуру за гостиницу, в...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ТОО оплатило гостиницу для партнеров-нерезидентов. Как выставить им счет за наши расходы по гостинице?     
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Окт 28, 2009 11:05:13   

    В связи с участием в выставке ТОО забронировало гостиницу для представителей партнеров- нерезидентов и оплатила все суммы сразу. Счет фактура за услуги гостиницы были выставлены ТОО. Нерезиденты сказали что возместят эти расходы и просят перевыставит счет за гостница им. Как все это сделать? Первый раз сталкиваюсь с этим прошу помочь Crying or Very sad Если какие то налоги связанные с этим Sad

    Добавлено спустя 38 минут 10 секунд:

    Хоть кто нибудь помогите Crying or Very sad

    название темы изменено ... Юнона

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Советник
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Окт 28, 2009 12:04:44 Сообщить модератору   

    если счета не будут перевыставлены, то у нерезидента возникнет доход в виде мат выгоды - ст. 192 пп. 18-22 - что-то из этого

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Окт 28, 2009 12:32:38   

    Советник
    Спасибо за отклик. Но вопрос в том что я буду выставлять счет фактуру. От суммы счет факутры удерживается ли КПН у источника выплаты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Окт 28, 2009 13:21:25 Сообщить модератору   

    buka говорит:
    Советник
    Спасибо за отклик. Но вопрос в том что я буду выставлять счет фактуру. От суммы счет факутры удерживается ли КПН у источника выплаты?
    КПН был бы, если бы Вы платили нерезиденту. А поскольку нерезидент платит Вам, то какой тут доход нерезидента?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Окт 28, 2009 16:09:08   

    Elen

    Мы платим гостнице-резиденту за проживание сотрудников нерезидента. Нерезидент потом возмещает нам эту сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Окт 28, 2009 16:33:22 Сообщить модератору   

    buka говорит:
    Elen Нерезидент потом возмещает нам эту сумму.
    А это значит, что нерезидент ни в каком виде не получает доходы. И КПН у источника в Вашем случает нет

    Проводки можно сделать такие
    7470 3310
    1420 3310 СЧФ за гостиницу (оплаченный Вами)
    1210 6280
    1210 3130 Вы выставили счет на возмещение затрат нерезиденту

    1030 1210 Оплата нерезидентом Вашего счета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Окт 28, 2009 16:44:40   

    А если курсовую разница будет куда ее отнести Sad Я могу взять это на вычеты или если наоборот на доходы? Mad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Окт 28, 2009 16:50:06 Сообщить модератору   

    buka говорит:
    А если курсовую разница будет куда ее отнести Sad Я могу взять это на вычеты или если наоборот на доходы? Mad

    Да, курсовая будет либо затратами, либо доходом. И в годовом отчете вся курсовая сворачивается (то есть положительная и отрицательная погашаются друг другом) и выводится либо общий доход, либо общий расход (вычеты)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Окт 28, 2009 17:08:15   

    Elen
    Если будет отрицательная как я могу взять на вычеты ведь это не связано с получением годового дохода? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Окт 28, 2009 17:16:10 Сообщить модератору   

    buka говорит:
    Elen
    Если будет отрицательная как я могу взять на вычеты ведь это не связано с получением годового дохода? Confused
    Почему не связано? Вы же сумму выставленных услуг отразите по строке прочих доходов (без НДС конечно же)
    С этим доходом напрямую связаны расходы
    1. Оплата за гостиницу резиденту
    2. Курсовая

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Окт 28, 2009 17:23:41   

    Спасибо за уделенные время и ответыRose
    нажимаю на спасибку Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz