Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    НДС - могу брать в зачет если не было...
    Зачет при пропорциональном методе при начисленном НДС 0 ?
    Заполняется ли строка 300.00.026 при ...
    Идет на вычет по КПН НДС, не идущий в зачет, при пропорциональном методе?
    не корректно расчитывается процент об...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Можно ли брать НДС в зачет при пропорциональном методе, если не было реализации?     
    ANGEL22
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Окт 20, 2009 14:28:59   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=333868#333868

    Здравствуйте, вопрос в следующем у меня нет реализации за 3 квартал, но есть документы, поступившие от поставщиков с НДС...метод учета пропорциональный, могу ли я показать зачетную часть в ф.300? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Окт 20, 2009 14:31:04   

    если в целях предпринимательства, то можете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Окт 20, 2009 14:47:22 Сообщить модератору   

    ANGEL22 говорит:
    могу ли я показать зачетную часть в ф.300?

    Показать - да. В зачет отнести - нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Окт 20, 2009 14:50:38   

    Cleaner говорит:
    В зачет отнести - нет.

    почему? Если я купила товар в 3 квартале, а продала в 4, то получается, что без НДС осталась?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Окт 20, 2009 14:53:46 Сообщить модератору   

    adiana@ говорит:
    Если я купила товар в 3 квартале, а продала в 4, то получается, что без НДС осталась?

    А то как же... ст. 261

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Окт 20, 2009 14:58:37 Сказали Спасибо❤   

    думаю что ст.261 применяется в том случае, если есть оборот облагаемый НДС и облагаемый по 0 ставке. А если не было оборота вообще, то считается что 100%. Иначе получается, что с проданного в 4 квартале товара я заплачу НДС со всей стоимости. Не логично.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Окт 20, 2009 15:00:49 Сообщить модератору   

    Думайте как хотите. Проверка будет не по мыслям, а по кодексу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Окт 20, 2009 15:02:05   

    Проверки были, претензий не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ANGEL22
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Окт 20, 2009 15:08:38   

    Может еще мнения будут? а то я как то не определилась Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Окт 20, 2009 15:12:43 Сказали Спасибо❤   

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=17887
    там обсуждали....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ANGEL22
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Окт 20, 2009 15:38:06   

    Я так поняла, что упор в 256 статье делаеться на будущее и настоящее..поэтому делаю вывод использоваться в целях облагаемого оборота уж точно эта сумма в будущем не будет, в настоящем оборота нет, а что на счет прошлого? у меня был оборот в мае месяце, облагаемый НДС.. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Окт 20, 2009 15:42:42   

    ANGEL22 говорит:
    а что на счет прошлого? у меня был оборот в мае месяце, облагаемый НДС..

    в этом месте - непонятно.... у вас был оборот облагаемый НДСом? в прошлом? ну вот а что там с зачётным в прошлом НДСом было? по любой НДС зачётный можем показать только в периоде, когда его получили....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ANGEL22
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Окт 20, 2009 15:50:54   

    Разобралась, спасибо! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Ноя 05, 2010 13:48:01   

    Здравствуйте! Читаю читаю, и все таки утвердительного ответа не вижу. Вот я собираюсь сдать 300ф. первоночальную. Мы на общеустановленном порядке, НДС -ки. Вот за3кв. я приобритала всякую всячину для офиса. Но реализации не было пока. Но есть приобритенные сч.ф. каторые я приобрела с НДС. При заполнение 300ф.(пропорциональный метод)
    Вопрос :Разве ндс приобритенный не пойдет ко мне в зачет?

    Заранее вам спасибо! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Ноя 05, 2010 14:07:16 Сказали Спасибо❤   

    Жанна говорит:
    Разве ндс приобритенный не пойдет ко мне в зачет?

    Берете в зачет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Ноя 05, 2010 14:12:59   

    Жанна говорит:
    Разве ндс приобритенный не пойдет ко мне в зачет?

    Я не уверена, посмотрите эту тему
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=31302&highlight=

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Ноя 05, 2010 14:13:03   

    Эмма
    т.е. Доля 0%, а в строку 300.00.026 "Сумма разрешенного зачета НДс" там проставит свой ндс в зачет? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Ноя 05, 2010 15:03:07   

    даже при отсутствии реализации, при пропорциональном методе, ставим 100% зачёт, т.к. покупки сделаны с целью использования в облагаемом обороте какие сомнения?
    Мара говорит:
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=17887
    там обсуждали....


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Ноя 05, 2010 15:31:51 Сказали Спасибо❤   

    Стр. 300.00.008 расчитывается по формуле
    (300.00.001 А (в вашем случае =0)/... +(-)300.00.003 (=О) +(-)300.00.00А(=0)) х 100% =
    (0+0+0) х 100% = 0 %
    Правила математики ещё никто не отменял. Умножение на 0 любого числа равняется 0.
    Это моё мнение, а вы смотрите сами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Ноя 05, 2010 15:48:45 Сказали Спасибо❤   

    YelenaS говорит:
    Правила математики ещё никто не отменял

    не надо это тут писать - так как вам придётся объяснить сколько будет ноль делить на ноль
    YelenaS говорит:
    Это моё мнение

    мнение должно на Кодекс опираться, а нем написано - НДС по товарам(работам, услугам) если они используются или будут использоваться в облагаемом обороте
    ст.256

    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    YelenaS
    Кодекс даже НДС по остаткам на дату постановки на учёт по НДС позволяет сделать
    природа налога

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Ноя 05, 2010 16:08:40   

    Мара
    YelenaS
    Спасибо за отклик! Думаю, что предержусь мнением Мары. Всем Спасибо! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Ноя 05, 2010 16:13:20 Сообщить модератору   

    уже были обсуждения на Балансе http://balans.kz/viewtopic.php?t=28347, также пришли к выводу что берется в зачет НДС если даже не было реализации за квартал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz