В 2008 г.начисляли компенсацию при увольнении и удержали ОПВ. Как исправить в бух.учете?
|
Интересная
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пт Авг 28, 2009 15:35:34
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! У нас такая ситуация:В 2008 г.начисляли компенсацию при увольнении и перечисляли с неё ПО. Теперь я делаю бух.спр.с проводками:
Д 3350 К 3220 на сумму ПО с минусом.
Вопрос: 1.Бух.спр.какой датой делать? В 2008г. или в 2009 не соображу.
2.Зависает на сч.3350 К задолженность по з/пл.Её вкл.в доход и сделать доп.100 форму?
Выделено из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=17370 = Solitary
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Интересная
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Интересная
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Пт Авг 28, 2009 17:07:35
|
Сообщить модератору
|
|
бух справкой возвращаете пенсионку.
А у вас ИПН пойдет сумма к доначислению. Надо будет допку сдать и по 201 форме.
Пенсионку с ГЦВП можете вернуть, но думаю долго (заявление в ГЦВП подавать нужно от самого сотра)
А в 100 форме что исправлять нужно? Щас подумаю еще
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Глав.бух.бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Пт Авг 28, 2009 17:07:47
|
Сообщить модератору
|
|
Я бы сделала так:
(1) Написала бы письмо в ПФ на возврат излишне удержаннного ПО;
(2) Только после возврата ПО. сделала проводки в 2009 году
а) Дт Банк
Кт ПО
б) Дт ПО
Кт Задолженность по з.плате;
(3) Нашла контакты бывшего сотрудника и постралась выплатить долг;
(4) Если не с работал п.(3) то после истечения 3 лет признала доходом как просроченную кредиторскую задолженность доходом.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Глав.бух.бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пт Авг 28, 2009 17:42:52
|
|
|
По бух.идее все корректировки делаются на дату обнаружения ошибок, данный факт указывается в пояснительной записке к фин.отчетности текущего года.
ПМСМ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Интересная
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#14 Пт Авг 28, 2009 17:42:56
|
Сообщить модератору
|
|
Всем большое спасибо за участие.Соц.налог не начисляли.Буду всё корректировать в 2008 г. Сумма небольшая, но хочется, чтобы всё было правильно. А начисляли неправильно, потому что тогда ещё не дружили с Балансом.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Глав.бух.бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#15 Пт Авг 28, 2009 17:48:44
|
Сообщить модератору
|
|
Айнука говорит: |
Глав.бух.бух зачем прошлогодние болячки переводить на новый год. Лучше все скорректировать и забыть.
Добавлено спустя 17 секунд:
имхо |
Если выпущена финансовая отчетность и утверждена, т.е ее нет смысла менять. Если ошибка не существенна, ее можно с корректировать в отчетном периоде.
По налоговой отчетности есть риск, того что если вы не своевременно уплатили ИПН в этот период и сейчас будете допики отправлять и налоговики могут увидить не своевременную уплату, то они сейчас очень часто стали применять Адм.кодекс ст.210 .Заработаете проблему на ровном месте. А при проверке могут пропустить и можно доказать, что ИПН возникает только после возврата ПО.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Интересная
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#16 Пт Авг 28, 2009 17:49:47
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
По бух.идее все корректировки делаются на дату обнаружения ошибок, данный факт указывается в пояснительной записке к фин.отчетности текущего года.
ПМСМ. |
Я потому и спрашивала какой датой бух.справка.Запуталась я с этими перспективными и ретроспективными методами.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Глав.бух.бух говорит: |
[ что ИПН возникает только после возврата ПО. |
Можно поподробнее, что вы имеете в виду?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Пт Авг 28, 2009 18:00:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Глав.бух.бух говорит: |
что ИПН возникает только после возврата ПО. |
ИПН возникнет сразу при корректировке, но подлежит к перечислению в НК только тогда когда будет выплачена сумма задолженности по ЗП из-за корректировки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Глав.бух.бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#18 Пт Авг 28, 2009 18:04:44
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
Глав.бух.бух говорит: |
что ИПН возникает только после возврата ПО. |
ИПН возникнет сразу при корректировке, но подлежит к перечислению в НК только тогда когда будет выплачена сумма задолженности по ЗП из-за корректировки. |
Согласна !
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пт Авг 28, 2009 18:04:57
|
|
|
ст.161 НК 2009г
Цитата: |
3. Налоговый агент осуществляет перечисление индивидуального подоходного налога по выплаченным доходам до 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты, по месту своего нахождения, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Интересная
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#20 Ср Сен 02, 2009 16:33:56
|
Сообщить модератору
|
|
Всем доброго дня! Извиняюсь за долгое молчание, проблемы с интернетом.Решила сделать бух.справку августом 09г.
Проводки след: 1.Д 3350 К 3220 на сумму с минусом
2,Д 3350 К 3120
Пеня на ИПН не начисляется. З/пл пока висит на К сч,3350 ( спишу ч/з 3 года)
Что делать с переплатой по пенсионке? Поправьте меня, если что-то нетак.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|