Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отражение в бухучете и в налоговом учете незавершенного строительства
    Куда отнести в бухучете расходы по газификации здания
    Как отразить в приложении 220.14 за 2010г возврат товара приобретенного в 2009г?
    В какой строке отразить НДС методом з...
    Как в бухучете отразить кпн и соцналог ТОО СНР по УД
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отразить в бухучете завершение строительства приобретенного недостроенного здания     
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Авг 12, 2009 23:33:31   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=236170#236170

    Здравствуйте. Подскажи пожалуйста...
    ТОО приобрело ОС Здание, но оно не достроено, т.е. нет водопровода, канализации, газа, внутренней отделки. Сейчас идет достройка этого здания, как это отразить в бух.учете 1С 8ка, в налоговом учете (доп. ф.701.01. брать сумму НЗ(2931) для расчета среднегодовой)? Возможно ли отнести все затраты на НЗ 2931, а потом ручной проводкой отнести на ОС(здание)?
    Заранее спасибочки Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Авг 13, 2009 00:06:10 Сообщить модератору   

    Поищите здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=18831

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Авг 13, 2009 10:40:10 Сказали Спасибо❤   

    Думаю что у Вас незаверш.строительство, сч.2931. И только после того как завершите стройку
    Agata говорит:
    нет водопровода, канализации, газа, внутренней отделки

    когда добавится стоимость доделочн.работ, тогда и отнесете на ОС.
    ст.396 п.2 пп.4 Налог.кодекса- не являются объектами налогообложения по имущ.налогу объекты незавершенного строительства.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Авг 13, 2009 13:49:54   

    Елена Т
    Здание в бух.учете принято к учету ОС. На данный момент все затраты на достройку собираем на 2931, а потом как в 1С 8ка? ручной проводкой (ч/з Операции) отнести на ОС(здание)? я сделала проводку, закрыла месяц, но почему то в ведомости по амортизации Стоимость для вычисления амортизации не меняется, стоит первоначальная, а она же должна увел. на сумму со сч.2931. Помогите разобраться..... Embarassed и ещё форма 701.01 не заполняется в 1С, пишет что Данные для заполнения данных по налогу на имущетсво формы 701.01(дополнительная) за отчетный период отсутствуют... Embarassed
    Заранее спасибочки Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Авг 13, 2009 15:37:47   

    Помогите разобраться плз..... Сообщение: №4
    Заранее спасибочки Rose

    Добавлено спустя 6 секунд:

    Помогите разобраться плз..... Сообщение: №4
    Заранее спасибочки Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Авг 13, 2009 16:18:28   

    Agata говорит:
    ручной проводкой (ч/з Операции) отнести на ОС(здание)?

    Есть документ "Модернизация ОС", через него.
    Agata говорит:
    форма 701.01 не заполняется в 1С

    Документ проводили "Принятие к учету ОС"? Там надо было галочку поставить что это объект налогообложения по имущ.налогу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Авг 13, 2009 20:02:55   

    Елена Т говорит:

    Документ проводили "Принятие к учету ОС"? Там надо было галочку поставить что это объект налогообложения по имущ.налогу.

    Галочка стоит все как положено. если заполнить очередную форму 701.01, то данные звполняются и по имущ. и по земле (и считает без амортизации), но мне то надо дополнительную, но сообщ что Данные для заполнения данных по налогу на имущетсво формы 701.01 за отчетный период отсутствуют... и в ведомости по амортизации без изм. Ок попробую все офрмить ч/з модерниз. ОС.
    ещё вопрос к этому зданию решено построить пристройку документы все оформляются в арх-ре для нового строит-ва, всё затраты относить на НЗ 2931 или на модерниз.ОС 2933? если на НЗ2931, то как эту пристройку отнести к зданию, чтоб они были одим целым ОС? КАк это всё отразить в 1С, что-то я совсем запуталась.... Confused помогите Embarassed
    Заранее спасибочки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вс Авг 16, 2009 11:39:34   

    Добрый день! Подскажи пожалуйста...
    к зданию решено построить пристройку документы все оформляются в арх-ре для нового строит-ва, всё затраты относить на НЗ сч.2931 или на модерниз.ОС 2933? если на НЗ сч.2931, то как эту пристройку отнести к зданию, чтоб они были одим целым ОС? КАк это всё отразить в 1С, что-то я совсем запуталась.... помогите Embarassed
    Заранее спасибочки Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Авг 21, 2009 13:44:13   

    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться...
    Сообщение 7, Сообщение 8

    форма 701.01 не заполняется в 1С, пишет что Данные для заполнения данных по налогу на имущетсво формы 701.01(дополнительная) за отчетный период отсутствуют...
    Документ проводили "Принятие к учету ОС". галочка стоит что это объект налогообложения по имущ.налогу. модернизация ОС проведена.
    Что необходимо сделать чотобы даннные заполнялись? Помогите плз... Embarassed

    Заранее спасибочки Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz