Акт взаимозачета
|
|
#1 Пт Авг 21, 2009 10:18:22
|
|
|
Подскажите как составить тройной акт взаимозачета:
Предприятие "А" и "В"-один директор
Предприятие "А" выписали счет факт предприят "С"
Предприятие "С"в свою очередь выписало счет факт предприятию "В"
Вопрос:Как правильно составить по проводкам и как оформить акт взаимозачета?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Елена1983
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Пт Авг 21, 2009 10:25:32
|
Сообщить модератору
|
|
в 1 С есть документ акт взаимозачета, там выбираете свои предприятия С и В и проводите взаимозачет. Только между предприятием А и В у Вас должна быть письменная договоренность о взаимозачете. И со всех 3-х сторон должен быть этот акт подписан и поставлены печати.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Авг 21, 2009 10:33:35
|
|
|
В 1С не проводит у меня :( .Буду делать в Worde.Забыла сказать моё предприятие "А".
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Буду благодарна если напишите проводки и примерный текст Акта :oops:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Елена1983
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пт Авг 21, 2009 10:46:17
|
Сообщить модератору
|
|
попробую сделать вложение, как он должен выглядеть
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
проводки Д-т компания С, К-т компания В. У меня в акте так. (это для справки).
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Д-т 3310 компания С, кредит 3310 компания С.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Авг 21, 2009 10:51:25
|
|
|
Вы не должны ни предприятию С и даже не предприятию В, какой тут взаимозачет?
Взаимозачет уместен если бы Вы были должны предприятию С или В.
Вам должно предприятие С за выставленную НСФ, пусть и погашает долг.
То что в предприятии В -Ваш же директор роли никакой в взаимозачете не играет.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Planeta говорит: |
Предприятие "С"в свою очередь выписало счет факт предприятию "В" |
Упустила, извиняюсь, всё ок.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Советую
Дт1210 компС Кт3397 компВ
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Авг 21, 2009 10:59:30
|
|
|
Так вот в том то и дело Что моему предприятию должно предприятие "С",а Предприятию "С"должно предприятие "В".Тут такое дело я не зря написала что один директор ,Директор сказал сделать так что бы :Предприятию "А"не были должНЫ,и предприятие "В"не быЛО должно предприятию "С".Понимаете в чем дело.Двойной акт еще ничего,но когда тройной я запуталась! :(
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
негость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Авг 21, 2009 11:12:53
|
|
|
В самом тройственном акте на проведение взаимозачета будут записи:
Дт - Кт = Сумма = Содержание
Комп С- Комп А =на сумму задолженности по Вашей счет-фактуре
Комп В- Комп С= на сумму задолженности по счет-фактуре компС выставленной комп В
Комп А- Комп В= на сумму перенесенной задолженности комп С.
Именно в Вашей компании пройдут по акту следующие проводки
Дт1210 компС Кт3397 компВ
счет 1210- задолженность по выставленной Вами предприятию С счет-фактуре.
счет 3397- перенесенная задолженность на предприятие В, как и хочет директор.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
негость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Авг 21, 2009 11:31:17 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Опять не то написала,
Ведь они Ваши дебиторы-должники комп С по выставленной НСФ, значит
В самом тройственном акте на проведение взаимозачета будут записи:
Дт - Кт = Сумма = Содержание
Комп А- Комп С =на сумму задолженности по Вашей счет-фактуре
Комп С- Комп В= на сумму задолженности по счет-фактуре компС выставленной комп В
Комп В- Комп В= на сумму перенесенной задолженности комп С.
Именно в Вашей компании пройдут по акту следующие проводки
Дт1284 компВ Кт1210 компС
счет 1210- задолженность по выставленной Вами предприятию С счет-фактуре.
счет 1284- перенесенная задолженность на предприятие В, как и хочет директор
Дт1010,1030 Кт1284 погашение от комп В
В компании С будут проводки
Дт3310 комп А Кт3397 комп В
Дт3397комп В Кт1010,1030-погашение задолженности
В компании В будет
Дт1284 комп С Кт3397 компА
Дт3397 компА Кт1010,1030 - погашение задолженности
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Елена Т говорит: |
В компании С будут проводки
Дт3310 комп А Кт3397 комп В
Дт3397комп В Кт1010,1030-погашение задолженности |
Там же тоже выставлена счет-фактура значит гашения не будет, только взаимозачет
Дт3310 компА Кт1210 компВ
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пт Авг 21, 2009 13:13:00
|
|
|
Текст примерно как в договорах:
Комп А в лице, комп С в лице, комп В в лице пришли к соглашению о проведении взаимозачета в счет обязательств в следующем:
Далее таблица
Елена Т говорит: |
Дт - Кт = Сумма = Содержание
Комп А- Комп С =на сумму задолженности по Вашей счет-фактуре
Комп С- Комп В= на сумму задолженности по счет-фактуре компС выставленной комп В
Комп В- Комп В= на сумму перенесенной задолженности комп С. |
Комп соглашаются в том что задолж. комп С перед комп А, а также задолженность комп В перед комп С считается погашенными.
Комп В принимает на себя задолженность комп С перед комп А по обязательтсвам и обязуется погасить задолженность комп А в сроки такие-то.
Ну и там общие условия про разногласия сторон и пр.
Подписи всех сторон договора и печати.
Может в инете поищите еще.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|