Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли оплачивать НДС (ранее оплаченный методом зачета) при разделении ТОО?
    Нужно ли будет начислять НДС, ранее у...
    Покупатель не хочет принимать товар, ранее оплаченный. Что делать?
    Хочу скорректировать отчеты и вернуть...
    НДС методом зачета
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Начислять ли НДС ранее оплаченный методом зачета     
    Корсак
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Авг 11, 2009 19:31:00   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=294089#294089
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=294109#294109

    ИП на ОУР приобрел Спецтехнику в Китае, НДС был оплачен методом зачета, т.е. в декларации по НДС сумма была поставлена в начисление и в зачет. Сейчас он хочет продать эту технику. Будет ли оборот по реализации облагаться НДСом? В Кодексе ничего не нашла, может просто плохо искала? Может быть кто-то сталкивался, подскажите, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 11, 2009 20:30:41 Сообщить модератору   

    а почему вы уплаченный НДС поставили в декларации в начисление?
    Если вы стоите на учете по НДС, ессесно при реализации сумму обложите НДСом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Авг 11, 2009 20:52:03 Сообщить модератору   

    Корсак говорит:
    В Кодексе ничего не нашла

    здесь посмотрите:
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=225106&tape#

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кама
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Авг 11, 2009 22:45:59   

    Корсак, обратите внимание

    Статья 250.

    1-1. Положения пункта 1 настоящей статьи применяются в отношении товаров, ввозимых плательщиком НДС для собственных производственных нужд.
    2. Плательщик НДС представляет в таможенный орган копию свидетельства о постановке на учет по НДС, а также обязательство по отражению в декларации по НДС суммы НДС, подлежащего уплате по импорту товаров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и о целевом использовании указанных товаров.

    Таким образом, при невыполнении обязательств по целевому использованию оборудования и реализации его допустим в этом квартале,вам грозит доначисление НДС с момента его растаможки и соответственно пени, смотря когда вы его приобрели,возможно вы его использовали какое то время согласно вашего обязательства,тогда просто реализуете с НДС,так как ранее вы его не оплачивали а просто начисляли и брали в зачет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Корсак
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Авг 11, 2009 22:50:12   

    Айнука, по методу зачета сумма НДС ставится в начисление и в зачет одновременно по обязательству. Все равно спасибо за отклик.
    Нашла ветки, прочитала и так и не понятно по сроку исковой давности - 5лет или нет? В ст 49 Закона о введении написано " В случае нарушения в течение срока исковой давности с даты ввоза товаров на территорию РК..." Может быть уже кто-то выяснил этот вопрос в таможне или в налоговой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Авг 11, 2009 23:01:27   

    Корсак говорит:
    В случае нарушения в течение срока исковой давности с даты ввоза товаров на территорию РК..."

    Возвращаемся к исковой давности. Она о чём? О том, что спустя 5 лет налоги не начисляются..... Значит - если прошло 5 лет после ввоза по зачёту - облагается просто реализация, а не тот НДС, который не уплачен при растаможке, он просто по исковй уже не может быть начислен. Всё - я в этом уверена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кама
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Авг 11, 2009 23:02:39   

    А все таки когда вы его завезли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Корсак
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Авг 11, 2009 23:08:05   

    А если эти ОС внести как взнос учредителя в другое ТОО, будет ли это нарушением, ведь ТОО будет использовать их в производственных целях, а взнос учредителя не облагается НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Авг 11, 2009 23:16:21   

    Корсак говорит:
    а взнос учредителя не облагается НДС?

    а сейчас это не изменилось? взнос в УК был освобождён - точно, но чё-то сейчас мне кажется есть изменения - про освобождённый оборот....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Корсак
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Авг 11, 2009 23:24:23   

    Завезли в 2007г., а сейчас ИП собирается в Россию на постоянное место жительства и не знает что с этими ОС делать (очень большая сумма).

    А взнос учредителя точно не облагается, я уже находила этот пункт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кама
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Авг 11, 2009 23:37:20   

    Найдите свое обязательство и вы не будете лишний раз мучаться-там вы увидите что давали подписку использовать оборудование не просто в предпринимательской а именно и непосредственно в производственной деятельности,и только на этих условиях вам разрешили использовать метод зачета...

    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

    Но срок обязательства не пять лет точно, 2 или 3 года должен быть...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Корсак
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Авг 12, 2009 00:01:14   

    КАМА, Его основная деятельность связана с тем, что он этими самосвалами, погрузчиками и пр. оказывает услуги организациям по перевозке, погрузке и т.д. И я что-то задумалась после Ваших слов - это производственная ли деятельность? или предпринимательская, тем более, что счета еще они выписывают, как "аренда спецтехники"
    А насчет срока исковой давности, даже, если 2-3года, все равно при реализации надо будет начислить огромную сумму НДС. Как бы этого избежать? Насчет взноса в УК не подскажете? Или где бы проконсультироваться, может письмо в Астану написать в НК? У нас в Рудном навряд ли кто-то подскажет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz