Новое ТОО - надо ли сдавать отчеты по НДС, СН и ИПН?
|
Isomnia
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пт Июл 03, 2009 15:26:55
|
Сообщить модератору
|
|
Компания открылась в апреле, никаких вообще движений не было, только планируется открытие р/счета и покупка ККМ, по скольку сейчас идет сдача налоговой отчетности, то как мне быть?? Как сдавать декларации по СН и ИПН, если за это время з/п не начислялась? И как быть с декларацией по НДС, если ничего не было, никакой реализации? а КПН? Помогите пожалуйста!!!!!!!! Я начинающий бухгалтер, поэтому прошу помощи, не откажите
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Июл 03, 2009 15:33:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Isomnia
Isomnia говорит: |
Как сдавать декларации по СН и ИПН, если за это время з/п не начислялась? И как быть с декларацией по НДС, если ничего не было, никакой реализации? а КПН? |
Обратите внимание на положении ст.68 п.7 НК РК.Вы получите ответы на свои вопросы.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Июл 03, 2009 15:34:00
|
|
|
если вы зарегистрированы как плательщики НДС, то даже если оборотов нет, сдать отчетность обязаны Если вы на общеустановленном режиме то формы 200 и 300
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Июл 03, 2009 15:35:24
|
|
|
Isomnia
Сдаете формы 200 и 210 "с нулями". По поводу 300. Если встали на учет по НДС, то сдаете. Это - если ТОО на ОУР.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Июл 03, 2009 15:37:23
|
|
|
статья 68 п7 Налогового Кодекса
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Кондрат
210 форму же отменили письмом Мин Фина, она сдается только в случае наличия объекта обложения
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Isomnia
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Пт Июл 03, 2009 16:35:25
|
Сообщить модератору
|
|
Всем спасибо огромное, за помощь!!!!! Вы мне так помогли, честно )))) а можно еще вопросик а в 1С-ке мне директора оформить с первого апреля, как компания открылась? Или нет? А как быть с з/п за те месяцы тогда? Задним числом начислять или с первого июля, как всех других сотрудников? Подскажите пожалуйста!!!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Июл 03, 2009 16:39:34
|
|
|
Isomnia говорит: |
в 1С-ке мне директора оформить с первого апреля, как компания открылась? |
Да. у Вас должен быть приказ о назначении. Без него Юстиция не зарегистрирует.
Isomnia говорит: |
А как быть с з/п за те месяцы тогда? Задним числом начислять |
Лучше с 1 июля. Чтобы штрафы не платить за несвоевременное перечисление ОПВ и ИПН. И пеню за просрочку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Isomnia
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Июл 03, 2009 16:46:36
|
|
|
Isomnia говорит: |
а в 1С-ке у меня не образуется никакая задолженностьпо этому лицу? |
А Вы ему ничего не начисляйте - ничего и не образуется.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Isomnia
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Пт Июл 03, 2009 17:01:13
|
Сообщить модератору
|
|
а вот на днях кассовый аппарат будем покупать, это же как основные средства и я его на приход буду ставить, правильно? только у меня тут вопросик: есть КОФ - 142.300113 - это вообще что такое? и какую амортизацию лучше на него ставить и как это провести в 1С? Когда буду делать ежемесячные регламентные отчеты?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пт Июл 03, 2009 18:17:47
|
|
|
Isomnia говорит: |
и я его на приход буду ставить, правильно? |
Правильно.
Isomnia говорит: |
: есть КОФ - 142.300113 - это вообще что такое? |
Понятия не имею. Может, кто другой знает?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|