Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Налоговая потеряла заявление на приме...
    Срок подачи заявления на применение с...
    Через КН, налоговое заявление на прим...
    Одновременное применение двух спец. р...
    ИП в каком НК писать заявление на нал...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Утеряно заявление на применение специального н. режима на основе упрощенной декларации.     
    _Aida_
    Сертификат CAP
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Май 28, 2009 13:10:39   

    Ситуация следующая: ТОО "А" зарегистрировано в 2005 году. В этом году в связи с изменениями в НК о том, что не допускается применение спец. режима для нескольких ТОО, принадлежащих одному учредителю (п.3 пп.5 ст. 428), в НУ было написано заявление о переводе данного ТОО "А" и ТОО "Б" на общеустановленный режим с 01.02.2009 и о закреплении за ТОО "С" упрощенного режима. В результате выяснилось, что ни одно из указанных ТОО не проходит в НУ, как работающее на основе упрощенной декларации.
    С ТОО "Б" разобрались - в деле заявление отсутствовало, но у нас был второй экземпляр заявления на упрощенку.
    С ТОО "С" тоже ок, в деле был найден экземпляр заявления.
    А вот с ТОО "А" возникли проблемы - и у нас, и в деле заявление отсутствует.
    В связи с чем возникают вопросы:
    1) в 2005 году заявление на упрощенку писалось в 1 экземпляре или в двух? (дело в том, что в 2002 году заявление писалось в 1 экземпляре, благо этот экземпляр по ТОО "С" не был утерян НУ).
    2) если все-таки НУ признает, что такого заявления в природе не существовало, чем это грозит и что можно предпринять, чтобы минимизировать последствия?
    (все отчеты сдавались своевременно, за январь 2009 года была сдана последняя упрощенка, а также 201 и 200 формы уже как для общеустановленного с февраля 2009 года).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Май 28, 2009 13:58:36 Сообщить модератору   

    _Aida_ говорит:
    чем это грозит и что можно предпринять, чтобы минимизировать последствия?

    С момента регистрации вы должны пересчитать и представить отчетность по соц налогу, КПН, так же могут возникнуть проблемы по ИПН, ОПВ и СО в ГФОСС за последние 2 года, если платили ежеквартально одним платежом. Если есть нормальные расходы (и велся б/у) то возьмете на вычеты, ежели нет, то за минусом зарплаты и прочих налогов, будете платить 30% КПН с вашего оборота в общем ничего хорошего, ну а самое главное сделайте это сами пока НК вам еще и статью уклонение от уплаты налогов не приписал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    firewind
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Май 28, 2009 14:18:08 Сказали Спасибо❤   

    _Aida_ говорит:
    А вот с ТОО "А" возникли проблемы - и у нас, и в деле заявление отсутствует.

    А почему налоговая принимала у Вас отчеты по упрощенке в течении всех этих лет. Если бы у них не было Вашего заявления,то НК
    должен был прислать увед. о несданной отчетности по ф,100. 101.01 и пр., или о неправильно сданой ( не по той форме)Если ф. 100 не сдана в течении 1 года после наступления срока сдачи-то признали бы бездействующим.По моему в Вашем случае больше вопросов к НУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Май 28, 2009 14:24:23 Сообщить модератору   

    firewind говорит:
    Вашем случае больше вопросов к НУ

    Максимум что будет НК, это инспектора уволят (даже по статье), но вопрос то останется и решать его придется _Aida_
    СНР применяется на основе поданного налогоплательщиком в налоговый орган "Заявления о применении специального налогового режима на основе упрощенной декларации", но
    _Aida_ говорит:
    А вот с ТОО "А" возникли проблемы - и у нас, и в деле заявление отсутствует
    следовательно НП работает на ОУР с момента регистрации.

    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:

    firewind
    вы задаете вопрос "Кто виноват", хотя _Aida_ спрашивает "Что делать?"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    firewind
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Май 28, 2009 14:34:05   

    Ведмедь говорит:
    следовательно НП работает на ОУР с момента регистрации

    У них , как я поняла, ни разу не приходили уведы о несданой 101.02 и 101.03 после сдачи декл.А это такие формы ктр. НУ нигогда не пропустит сроки.Говорю не по наслышке т.к. у нас было слияние в 2005г.В базе данных не сразу появились изменения. Так мне ув. о несданой 101.02
    приходили несколько раз. И приходилось отбиваться. А по 700 и прочим и прочим ф. вообще молчали.

    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

    Ведмедь говорит:
    вы задаете вопрос "Кто виноват", хотя _Aida_ спрашивает "Что делать?"

    Думаю в налоговой они на упрощенке. Искать кто поможет им это уточнить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    _Aida_
    Сертификат CAP
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Май 28, 2009 16:12:13   

    firewind говорит:
    У них , как я поняла, ни разу не приходили уведы о несданой 101.02 и 101.03 после сдачи декл.


    Уведы не приходили ни по 101.02 ни по 101.03. В инисе в НК в разделе "режим налогообложения" нет никаких данных (при мне сегодня смотрели). Если бы ОУР был, то так бы и прописали, а сейчас указано - нет данных.

    quote="firewind"] Думаю в налоговой они на упрощенке. Искать кто поможет им это уточнить.[/quote]

    А кто мог бы помочь уточнить? Я пока общаюсь на эту тему с начальником отдела регистрации...

    Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:

    Ведмедь говорит:
    С момента регистрации вы должны пересчитать и представить отчетность по соц налогу, КПН, так же могут возникнуть проблемы по ИПН, ОПВ и СО в ГФОСС за последние 2 года, если платили ежеквартально одним платежом.


    А какой максимальный срок для пересчета и пересдачи? Это ж за 5 лет надо все переделывать! А что с упрощенными декларациями - отзывать? Crying or Very sad

    Ведмедь говорит:
    Если есть нормальные расходы (и велся б/у) то возьмете на вычеты ...

    В том-то и проблема, что предприятие оказывает услуги, расходная часть - минимальна (з/пл и аренда), потому-то и выбирался упрощенный режим Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    _Гала_
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Май 28, 2009 16:25:41   

    Попробуйте их попросить, чтоб еще в книге регистраций посмотрели.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    firewind
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Май 28, 2009 16:37:18   

    _Aida_ говорит:
    А кто мог бы помочь уточнить? Я пока общаюсь на эту тему с начальником отдела регистрации...

    У нас в налоговой ТОО на упращенке обслуживает отдельный инспектор. Поэтому к своему инспектору за уточнениями.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz