Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Наша фирма реализует сельхоз.технику....
    Наша фирма оказалась контрагентом фир...
    Сейчас я являюсь ип, но фирма с котор...
    Авансовые платежи на 2010 г. получили...
    Фирма А выписала счет на оплату фирме В, фирма В требует изменить дату счета
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Наша фирма собирается работать с Австрией     
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Окт 31, 2008 15:10:47 Сообщить модератору   

    Наше ТОО собирается работать с Австрией. Оптом закупать товар у них товар. Я еще ни разу не работала с импортом. И не имею представления что нужно, как нужно, зачем и почему... Я читала похожие темы, но мне не совсем понятно. Умоляю ПОМОГИТЕ. по полочкам, что зачем и как. Shocked Confused Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Окт 31, 2008 15:12:07   

    Орать зачем? (куча воскл знаков, поправлено). Идите в КС, там по полочкам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Окт 31, 2008 15:32:27 Сообщить модератору   

    Compas
    кто орал? и что такое КС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Окт 31, 2008 15:35:58   

    Обратитесь к таможенному брокеру, там и оформят все и скажут какие документы нужны

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Окт 31, 2008 15:38:28 Сообщить модератору   

    я не знаю как это в бух. учете все проводится. да и как там с отчетностью. как потом заполнить Ф300, 307. Наверняка отчет в нац. банк сдавать. мне уже плохо.... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Окт 31, 2008 15:45:35   

    В бухучете есть документ ТМЦ (импорт), там все просто, НДС при импорте оплачиваете и сборы, все это садится на 3397, а этим документом закрывается. В ГТД будет курс. В 300 форме показываете на второй странице приобретено по импорту и все, без всяких приложений. Если только вы не промышленное предприятие и не берете отсрочку платежа по НДС. 307 здесь вообще не используется. В Нацбанк есть какая-то форма, вроде 1-ПБ квартальная

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Окт 31, 2008 15:50:24 Сообщить модератору   

    т.е. в Ф307 как поставщика импорт мы не показываем, потому что нужно указывать в Ф300?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Окт 31, 2008 16:03:22   

    да сумма НДС в зачет складывается по строке 300.00.011+300.00.012

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Окт 31, 2008 16:07:53   

    Sabina2205, у страха глаза велики. Не переживайте, впитывайте, что здесь говорят. В 307.00 отражать импорт не надо. Только в 300.00. Для вас, как бухгалтера, работа по импорту начнется, когда на руках будет ГТД. Брокеры оформят все документы и предоставят вам один экземпляр ГТД. Подробности прихода товара по ГТД и отражения пошлин, НДС, сборов прочитайте в теме http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=7495

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Окт 31, 2008 16:15:40   

    У меня бывает импорт (и Россия, и Германия), но я никакой отчет в нацбанк не сдавала, как-то, после выхода новых правил о валютном контроле, поинтересовалась у обслуживающего банка об отчете, они сказали не надо...?
    Sabina2205 - Вам, прежде чем, производить оплату, необходимо будет оформить в банке паспорт сделки, если сумма контракта превышает 10 000 $, и Вы должны быть участником ВЭД, т.е. должна быть карточка участника ВЭД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Oxana
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Окт 31, 2008 16:18:52 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    Наше ТОО собирается работать с Австрией. Оптом закупать товар у них товар. Я еще ни разу не работала с импортом. И не имею представления что нужно, как нужно, зачем и почему... Я читала похожие темы, но мне не совсем понятно. Умоляю ПОМОГИТЕ. по полочкам, что зачем и как. Shocked Confused Crying or Very sad

    Ну, Вы заранее не растраивайтесь, может еще передумают Smile .
    1. Читаем контракт, открываем паспорт сделки в банке.
    2. Находим таможенного брокера, берем список документов необходимых для растамаживания груза.
    3. Запрашиваем копии документов- инвойс, ГТД, СМР, СТ, для расчета и оплаты НДС, сборов, пошлины.
    4. Получаем груз и оригиналы документов, собираем все сопроводительные документы (согласно списка брокера), отвозим брокеру.
    5. ГТД выпущена, ставим на приход документом Поступление ТМЦ импорт, дата документа соответствует выпуску ГТД, курс указан, вносим дополнительные расходы, сбор, таможенная пошлина, НДС.
    6. Документы подшиваем.
    Все это выглядит примерно так....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mitana
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Окт 31, 2008 16:54:55   

    Здравствуйте Сабина! Когда-то и у меня была подобная ситуация, страшно было...Но во всем постепенно разобралась, благодаря данному форуму. За что всем огромное спасибо!!!! Что касается отчета в НацБанк, то его сдавать надо обязательно. Форма называется 1-ПБ квартальная. Сдается не позднее 40 дня после окончания отчетного квартала. Вам нужно будет оформить сначала карточку участника ВЭД, а затем пойти в НацБанк. Там вам все объяснят, дадут заполнить необходимые анкеты. Насколько помню при себе нужно иметь копии учредительных документов. Удачи!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Окт 31, 2008 17:14:23   

    Mitana говорит:
    Что касается отчета в НацБанк, то его сдавать надо обязательно. Форма называется 1-ПБ квартальная.

    не факт. мой пыл они остудили, когда собралась отчитываться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Окт 31, 2008 17:20:55   

    Sabina2205 говорит:
    кто орал?

    Sabina2205 говорит:
    Помогите!!!!

    Sabina2205 говорит:
    и что такое КС?

    http://www.balans.kz/viewforum.php?f=14 Консультации специалистов. Для Вас инженеры Баланса трудятся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rezzka61
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Фев 17, 2009 19:53:16   

    Вопрос на засыпку: фирма работает с филиалом, головное предприятие за границей, филиал зарегистрирован в РК как субъект, платит налоги, но по нашей сделке оплата придет из-за бугра, открываем валютный счет, а дальше? по сути сделка пройдет в РК, мы выписываем документы здесь филиалу, подскажите, если оплата придет оттуда, что мы делаем? вероятно нужно взять письмо в филиале о том, что оплатит головное, чтобы перекрыть дебиторскую и кредиторскую задолженности....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz