Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Гости Баланса. Как задать и найти заданный вопрос?
    Вопрос по ИП в 1С.
    Вопрос по 201.00
    Вопрос про КПН
    Вопрос по ГСМ
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Вопрос по 201.00     
    Наиля
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Апр 10, 2008 18:45:11   

    Добрый день всем Very Happy
    Скажите, пжлст, в 201.00 включаются суммы начисленные за нерезидентов? То, что указывается в 201.01 не указывается в 201.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Апр 10, 2008 23:14:38 Сообщить модератору   

    Наиля говорит:
    То, что указывается в 201.01 не указывается в 201.00?

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наиля
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Апр 11, 2008 16:40:56   

    А подскажите еще, если в тоо три работника, двоим начисляется МЗП, а третьему 60000 тенге. В строке 201.00.002 "в том числе доходы, облагаемые ипн" указывается доход работника, только с которого удерживается ипн или общий доход всех троих работников (43485тнг или 62412тнг)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Апр 11, 2008 17:01:08 Сообщить модератору   

    читаем правила составления ф. 201.00 на 2008 год
    http://urist.kz/content/view/17/
    Цитата:

    13. В разделе «Индивидуальный подоходный налог»:
    ...
    2) в строках 201.00.002А, 201.00.002В и 201.00.002С указываются доходы, облагаемые у источника выплаты, за 1, 2 и 3 месяцы отчетного периода, которые представляют собой разницу между начисленными доходами, отраженными в соответствующих строках 201.00.001и доходами, не подлежащими налогообложению в соответствии со статьями 144 и 152 Налогового кодекса (за исключением доходов, указанных в подпунктах 16), 25) статьи 144 Налогового кодекса).


    значит 60000 - 10515 - 6000 = 43485

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    askr777
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вс Апр 13, 2008 15:12:24 Сообщить модератору   

    Добрый день

    У меня детский вопрос. Что указывать в графе 9 ф.201.00 (налоговый режим...)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вс Апр 13, 2008 15:34:13 Сообщить модератору   

    askr777 говорит:
    Что указывать в графе 9 ф.201.00 (налоговый режим...)?

    Правила по 201.00 говорит:
    9) налоговый режим, в котором налоговый агент осуществляет свою деятельность. В данных ячейках указывается один из следующих кодов вида налогового режима, с применением которого налоговый агент осуществляет свою деятельность:
    01 – общеустановленный порядок (юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в общеустановленном порядке);
    02 – адвокат;
    03 – частный нотариус;
    04 – специальный налоговый режим на основе Упрощенной декларации;
    05 – специальный налоговый режим для отдельных видов предпринимательской деятельности;
    06 – специальный налоговый режим на основе разового талона.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маришаа
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Апр 14, 2008 11:23:21   

    Скажите пожалуйста, если в декабре 2007 заплатили ИПН и ОПВ за декабрь, то в строке ИПН, подлежащий перечислению в январе, я указываю 0? То же самое по ОПВ? Или я не права?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Апр 14, 2008 11:54:30 Сообщить модератору   

    Маришаа говорит:
    Скажите пожалуйста, если в декабре 2007 заплатили ИПН и ОПВ за декабрь, то в строке ИПН, подлежащий перечислению в январе, я указываю 0? То же самое по ОПВ? Или я не права?


    не правы

    объясню. в Расчете вы декларируете или другими словами рассчитываете суммы ИПН, которые вы должны в бюджет.
    С указанных строк пойдет начисление в Ваш лицевой счет.
    Если укажете "0", то получается, что вы посчитали и ничего не должны в бюджет.
    поэтому тот факт, что уплату вы произвели в декабре на отражение данных в строке ИПН, подлежащий перечислению, не влияет.

    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

    т.е. по налоговой отчетности мы начисляем (декларируем) налоги, а потом уплачиваем, то что задекларировали.
    У вас получилось раньше. Ничего страшного.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маришаа
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Апр 14, 2008 12:14:01   

    Но январскую зп я выплатила в феврале, в январе я ничего не выплачивала. Налог ведь подлежит перечислению по факту выплаченной зп!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DinaKa
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Апр 14, 2008 14:18:14 Сообщить модератору   

    Всем привет! У меня вопрос по 201 форме: заполнение доп. формы обязательно, где указываются фамилии всех сотрудников и вся информация в развороте?Достаточно ли заполнить только саму основную форму?Подскажите Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Пн Апр 14, 2008 15:14:12 Сообщить модератору   

    Маришаа
    Если вы по расчёту начисление уже показывали в декабре, то понятно, что в январе можно и не показывать декабрьский ИПН. Ну, а если нет, надо же обязательства по перечислению налога показывать. По закону - если выдано в декабре, обязательства возникают до 20-го января. Вы когда показали свои обязательства по декаб. ИПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Пн Апр 14, 2008 15:20:17 Сообщить модератору   

    DinaKa
    Доп. форма заполняется только в 4 квартале.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Апр 14, 2008 15:23:13 Сообщить модератору   

    Маришаа
    Цитата:
    Но январскую зп я выплатила в феврале, в январе я ничего не выплачивала. Налог ведь подлежит перечислению по факту выплаченной зп!


    изначально задавали про декабрь, так ведь? это четвертый квартал. И я Вам ответила по отражению сведений в 4 квартале.
    Теперь то что касается января -
    есть строки доходы, облагаемые ИПН
    есть выплаченные доходы
    вот в облагаемых ИПН - указываются суммы начисленного дохода.
    А в выплаченных - фактически выплаченные.
    Значит у вас январская сумма выплаченного дохода будет отражаться в строке февраль (2 мес. отчетного квартала).
    ИПН подлежащий уплате также в феврале покажете. А срок уплаты будет до 20 марта.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #14 Вт Апр 15, 2008 16:53:43 Сообщить модератору   

    А подскажите еще, пжлст, в строке 201.00.004 "Задолженность по доходам, невыплаченным физ. лицам": сумма невыпл. доходов указавается только за 4 квартал, или включительно и за 2007год? А то унас есть задолженность по зп за 2007 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маришаа
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Апр 15, 2008 16:58:02   

    Я думаю, что на конец отчетного периода. Если отчет сдаете за 1 квартал, то задолженность указываете на конец 1-ого квартала, независимо с какого периода она тянется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    BEN
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Сб Дек 27, 2008 13:31:26   

    Подскажите, пожалуйста, в 2007 году для ИП по упрощенке 201.00 сдавалась по наемным рабочим без самого ИП или с ним все таки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бахыт
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Сб Дек 27, 2008 13:37:48   

    без самого ИП, по нему в 910 форме

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    BEN
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Сб Дек 27, 2008 13:48:35   

    Бахыт говорит:
    без самого ИП, по нему в 910 форме

    Я извиняюсь, но хочу уточнить и в 2007?

    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:

    Бахыт
    Я сейчас перевожу базу по ИП с 7.7 на 8.1, так вот по ИП 910 идет за 2007 год, а 201 есть ошибка не исключаеться сам ИП, а 2008г исключаеться в 201 форме

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бахыт
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Сб Дек 27, 2008 13:54:42 Сказали Спасибо❤   

    и в 2007году, за 2007г. нужно сделать кор-ку по 201 исключить данные по ИП-ку, тогда как в 910 за 2007г. указывали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    BEN
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Сб Дек 27, 2008 13:59:14   

    Бахыт говорит:
    и в 2007году, за 2007г. нужно сделать кор-ку по 201 исключить данные по ИП-ку, тогда как в 910 за 2007г. указывали?

    Да, 910 в 2007г сдавали и 201 по ИП без ИП сдавали 2007г. В 1С 8.1 Бухгалтерия в сомнение ввело. Поэтому уточнила. Там ошибка в 201 форме за 2007г, а за 2008г исключает там правильно. Вообще 8.1 для ИП удобно использовать 910 есть и верно считает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    BEN
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Сб Дек 27, 2008 15:11:28   

    А за год дополнительную 201 сдавать с ИП самим или тоже только за наемников

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cosmo
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Сб Дек 27, 2008 22:26:32 Сообщить модератору   

    BEN
    Не знаю как по законодательству, но в 1С Предприятие 8.1 (1.5.7.12) четко попадают только наемные работники.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вс Дек 28, 2008 09:09:33   

    Здравствуйте. Такой вопрос - в доп. форму помимо работников включаются езе доходы выплаченные ИП и Частным нотариусам и адвокатам, а как они собираются из 1С, что нужно было проставлять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вс Дек 28, 2008 10:29:54 Сообщить модератору   

    BEN
    Если вы пишите про 201.00 то она всегда сдавалась только по наемным работникам, и соответственно за год приложение к201.00 тоже надо делать только по наемникам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вс Дек 28, 2008 10:51:01   

    Да, но в правилах составления было написано, что кроме наемных работников, необходимо включать доходы по ИП и нотариусам и адвокатам, даже были примеры составления 201.00 в ББ, там кажется статус ставится 2, вот мне интересно как их 1С собирает в форму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вс Дек 28, 2008 19:14:32 Сообщить модератору   

    Поддерживаю Vassiliy в этом вопросе. ФНО 201.00 - только по наемным работникам. Доходы ИП, отраженные и в ФНО 201, и в ФНО 910 (или 220) - нонсенс. Один и тот же доход не может облагаться ИПН дважды.

    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

    Алекс Мневис говорит:
    Да, но в правилах составления было написано, что кроме наемных работников, необходимо включать доходы по ИП и нотариусам и адвокатам, даже были примеры составления 201.00 в ББ, там кажется статус ставится 2, вот мне интересно как их 1С собирает в форму?


    Можно ссылку на эти правила?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вс Дек 28, 2008 19:20:38 Сообщить модератору   

    По крайней мере семерка начисляет зарплату ИП эт точно, а это уже сам по себе абсурд, следовательно и в 201 форму выкладывает уже с ИП вместе, что бы это го небыло считаю что проводки по ОПВ и СО делать ручками, тогда нормально все проверял.

    Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:

    Алекс Мневис
    Открыл правила заполнения ФНО №201.00
    Читаю
    1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и определяют порядок составления Расчета по индивидуальному подоходному налогу (далее – Расчет), предназначенного для отражения начисленных и выплаченных физическим лицам доходов, облагаемых индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты, по ставке, установленной пунктом 1 статьи 145 Налогового кодекса (далее - доходы, облагаемые у источника выплаты),
    А доход ИП как вы помните в соответствии с ст.163 НК 2008 относится к доходам не облагаемым у источника выплаты.
    Так что в самих правилах написано какие доходы в этой форме должны отражаться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вс Дек 28, 2008 19:49:18 Сообщить модератору   

    Неоднократно было здесь отмечено, что доходом ИП является весь доход от реализации, но никак не начисленная ЗП самому себе.
    Ежемесячные отчисления в ПФ, соц отчисления и соц налог (при ОУР), действительно, легче всего начислить ручной проводкой. Все эти начисления никак в форму 201 не попадают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пн Дек 29, 2008 12:31:13 Сообщить модератору   

    Алекс Мневис говорит:
    Здравствуйте. Такой вопрос - в доп. форму помимо работников включаются езе доходы выплаченные ИП и Частным нотариусам и адвокатам, а как они собираются из 1С, что нужно было проставлять?

    Алекс Мневис говорит:
    Да, но в правилах составления было написано, что кроме наемных работников, необходимо включать доходы по ИП и нотариусам и адвокатам, даже были примеры составления 201.00 в ББ, там кажется статус ставится 2, вот мне интересно как их 1С собирает в форму?

    Алекс Мневис, вас же интересует Ф201.00 за 2008 год, правильно. Не прежние года?
    А в 2008-м году изменились правила заполнения Ф201.00.
    И теперь туда не нужно включать доход ИП, нотариусов и адвокатов.

    Ведь вдумайтесь по сути в название отчета "Расчет по ИПН, предназначенного для отражения начисленных и выплаченных физическим лицам доходов, облагаемых индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты"
    А для ИП, нотариусов и адвокатов этот доход не является облагаемым у источника выплаты. Он у них самих облагается.

    Вот выдержка из Правил за 2007г
    Правила заполнения Ф201.00 за 2007г говорит:
    6) в графе Е ячейка
    отмечается знаком «1» - в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, адвокатом или частным нотариусом, которыми получен доход, связанный с их деятельностью;
    отмечается знаком «2» в - случае, если физическое лицо претендует на получение льготы в соответствии с подпунктом 12) статьи 144 Налогового кодекса.

    Просмотрите правила за 2008 год.
    Там это упомнинание про ИП, нотариусов и адвокатов уже отсутствует. А для льготников просто крестик ставится.
    Правила заполнения Ф201.00 за 2008г говорит:
    6) в графе Е ячейка отмечается знаком «х» в случае, если физическое лицо претендует на получение льготы в соответствии с подпунктом 12) статьи 144 Налогового кодекса.
    В остальных случаях ячейка не заполняется;


    Так что все гораздо проще, включайте только работников, ну и тех еще, кто вам оказал услуги по договорам подряда.
    Или товары вы купили по акту закупа у физ лиц, их тоже включаете в Ф201.00

    Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:

    Vassiliy говорит:
    Если вы пишите про 201.00 то она всегда сдавалась только по наемным работникам, и соответственно за год приложение к201.00 тоже надо делать только по наемникам.

    Не всегда. В годах 2006-2007 (а может и с 2005-го, не помню уже) было в "Правилах..." требование включать ИП, адвокатов и нотариусов.
    Маразм, конечно. Знаю, что много фирмы им не страдали, и не включали. Все равно на итоговые начисленные налоги не влияет. Но в правилах это требование только в 2008 году убрали.

    Алекс Мневис немного не в той ветке вопрос задал, от этого и недоразумение.
    Я так поняла, что он спрашивал не про ИП, который предоставляет Ф201.00, а про тех ИП, которые оказывали данному налогоплательщику услуги (или поставляли товары).
    А здесь изначально обсуждали ИП - самого налогоплательщика.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Дек 29, 2008 19:38:47   

    Спасибо, Elis, Вы одна меня правильно поняли, да невнимательно прочитал правила, мельком, вот и не обратил, что в этом году этот пункт убрали...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пн Дек 29, 2008 19:50:50 Сообщить модератору   

    Да чую до Elis мне еще ой как далеко.

    Алекс Мневис
    Приношу свои искренние извинения. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Дек 29, 2008 20:38:19   

    Vassiliy, извинения приняты Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ole4ka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пн Янв 05, 2009 01:55:11   

    Подскажите про годовую дополнительную форму 201. Графа G. Какие вычеты писать? Один наемный работник. Получает МЗП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пн Янв 05, 2009 02:08:36 Сообщить модератору   

    Если у вашего наемного работника это основное место работы, он работает у вас в течение года, и он вам написал в начале года заявление на применение льготы при исчислении ИПН в размере минимальной заработной платы, то указываете в графе G сумму в размере 12-ти минимальных заработных плат. Но учтите, что она у нас в июле менялась.
    Итак выходит 6*10515 + 6*12025 = 135 240 тенге

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ole4ka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пн Янв 05, 2009 12:01:47   

    2Elis Спасибо. И еще. Если наемный работник получает МЗП то соответственно ИПН равен 0. Так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Янв 06, 2009 00:47:06 Сообщить модератору   

    Если это его основное место работы, если он написал в бухгалтерии заявление на вычет в размере минимальной заработной платы, то тогда да, ИПН будет равен нулю.
    А если он не написал заявление, что это его основное место работы, что больше он нигде этой льготой не пользуется, то тогда вы вычет не имеете право применять, тогда ИПН будет равен (МинЗП - МинЗП*0.1)*0.1

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ole4ka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Янв 06, 2009 01:29:36   

    Elis. Простите великодушно. Заявления не писала. Но я так думаю еще не все потеряно Smile А то что это ее основное место работы так это 100%. Даже не основное, а единственное. И я так понимаю это заявление надо каждый год в начале года?
    Embarassed А можно, если не затруднит, скинуть ПРАВИЛЬНУЮ форму (текст, шаблон) заявления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Вт Янв 06, 2009 10:16:27 Сообщить модератору   

    выбирайте
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=121413#121413

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЛИЛЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Ср Янв 07, 2009 15:32:03 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! подскажите,пожалуйста. у нас 15 работников, а в дополнительной форме к 201 всего только 10 входит, а остальные как тогда? еще раз заполнить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Ср Янв 07, 2009 15:40:50 Сообщить модератору   

    ЛИЛЯ

    в правом верхнем углу в ИСИДе есть значок "+" - означает добавить страницу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ole4ka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пн Янв 12, 2009 20:46:50   

    Подскажите про сообщение ИСИД при отправке отчета. Выдает следующие ошибки:
    Проверка документа:
    201.00(1)
    201.00.002A: Поле должно быть обязательно заполнено!
    201.00.002B: Поле должно быть обязательно заполнено!
    201.00.002C: Поле должно быть обязательно заполнено!
    201.00(2)
    201.00(3)
    201.00.001(A)
    Номер текущей страницы: 001
    Итого по графе F: Значение не совпадает с результатом расчета!
    Строка 00002 заполнена не полностью!
    201.00.001(B)
    Номер текущей страницы: 001
    Итого по графе G: Значение не совпадает с результатом расчета!
    Итого по графе H: Значение не совпадает с результатом расчета!
    Строка 00002 заполнена не полностью!
    201.00.001(C)
    Номер текущей страницы: 001
    : Значение не совпадает с результатом расчета!
    Строка 00002 заполнена не полностью!
    201.00.001(D)
    Номер текущей страницы: 001
    Итого по графе R: Значение не совпадает с результатом расчета!
    Строка 00002 заполнена не полностью!
    201.00.001(E)
    Номер текущей страницы: 001
    it : Значение не совпадает с результатом расчета!
    Проверка завершена

    Один наемный работник. Основное место работы. МинЗП. ИПН соответственно 0.
    Соответственно по графам (доп. форма): F-135240, G-135240, H-13524, I-0, J-0, K,L,M-0 N-121722, O,P,Q-0 R-121722, S-3654
    Все ли правильно? Или это запарки программы?

    Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:

    Embarassed Извиняюсь. Забыла заполнить в допформе строку 00001 ИТОГ. Но все равно пишет следующие ошибки:
    Проверка документа:
    201.00(1)
    201.00.002A: Поле должно быть обязательно заполнено!
    201.00.002B: Поле должно быть обязательно заполнено!
    201.00.002C: Поле должно быть обязательно заполнено!
    201.00(2)
    201.00(3)
    201.00.001(A)
    Номер текущей страницы: 001
    Строка 00002 заполнена не полностью!
    201.00.001(B)
    Номер текущей страницы: 001
    Строка 00002 заполнена не полностью!
    201.00.001(C)
    Номер текущей страницы: 001
    Строка 00002 заполнена не полностью!
    201.00.001(D)
    Номер текущей страницы: 001
    Строка 00002 заполнена не полностью!
    201.00.001(E)
    Номер текущей страницы: 001
    Проверка завершена

    Насколько они критичны? Можно ли отправлять отчет?
    ЗЫ. А нет смайлика БЛОНДИНКА Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    i_sa73
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пн Янв 12, 2009 22:53:24   

    Подскажите пожайлуста нужно ли ИП по упрощенке без наемных работников за 4 кв 2008 года сдавать ф.201? или достаточно 910? если можно ссылочку где это прописано в законодательстве. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пн Янв 12, 2009 22:56:20 Сообщить модератору   

    i_sa73
    об этом уже много писалось сдавайте пустую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    i_sa73
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Янв 13, 2009 11:30:43   

    javascript:putName('Vassiliy')
    пожалуйста если Вас не затруднит дайте ссылку где это обсуждалось. и еще вопрос есть ли официальный документ регламентирует подавать или не подавать 201 форму ИП по упрощенке без наемных работников? и как возобновить сдачу ф.201 если в 1 квартале 2008 года ее в НК не принимали и везде (в НК и вточке по реализации бланков НО) висели объявления что ее сдавать не нужно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Сб Янв 17, 2009 18:04:15 Сообщить модератору   

    Здесь так интенсивно отвечают, возможно и мне сможете помочь, а...!!!

    И мне подскажите, пожалуйста, по форме 201.01.
    к этой форме приложение есть. Его надо каждый квартал заполнять?
    там так много всего! думаю, что все эти столбцы ко мне не относятся, если я плачу обычную з/п нерезидентам?
    И получается, что доходы нерезидента облагаются только ИПн и все? МРП не вычитается? Доход-ИПН10% = сумма на руки?
    Подскажите,а, плизззззз!
    ох,уж эти заморочки с нерезидентами!!! :evil: Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz