Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ИП на ОУР какие налоговые отчеты в 20...
    Пердприятие создано 02.10.13г. надо ли сдавать декларацию по ф. 101.02?
    Какие отчеты по ИПН (ф. 201.03) нужно...
    В 3 кв 2008 года ТОО перешло с ОУР на...
    ТОО открыто 28 декабря 2008 г, форма ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Общ. объединение создано 30.12.2008г. Отчеты за 2008 г. сдавать?     
    KazAXC
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Янв 10, 2009 14:50:48 Сообщить модератору   

    Из ЦОН документы взяли вчера, РНН будет в течение 2 рабочих дней (но наверно оно тоже от 30.12.2008)

    Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд:

    Сдаем отчетность по 4 кв. 2008 г.? А КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Янв 10, 2009 18:28:25 Сообщить модератору   

    в этой теме про КПН для вновь созданных - не сдавать авансовые на 2009 год.
    а вот декларацию по кпн за 2008 - сдавать
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12596
    а за 4 кв. 2008 г. - сдайте нулевки. Или за 2 дня 2008 года вы успели что то начислить, реализовать и получить доход?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KazAXC
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Янв 12, 2009 12:15:39 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    в этой теме про КПН для вновь созданных - не сдавать авансовые на 2009 год.
    а вот декларацию по кпн за 2008 - сдавать
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12596
    а за 4 кв. 2008 г. - сдайте нулевки. Или за 2 дня 2008 года вы успели что то начислить, реализовать и получить доход?


    Спасибо, понял.

    А вот декларации за 4 кв.2008 года декларации ИПН и Соцналога сдавать по объединенному декларации или по старому отдельно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Янв 12, 2009 12:41:47   

    KazAXC
    отчеты за 2008г. сдаются по старому отдельно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KazAXC
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Янв 13, 2009 18:54:58 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    в этой теме про КПН для вновь созданных - не сдавать авансовые на 2009 год.
    а вот декларацию по кпн за 2008 - сдавать
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12596
    а за 4 кв. 2008 г. - сдайте нулевки. Или за 2 дня 2008 года вы успели что то начислить, реализовать и получить доход?


    Налоговый инспектор говорить что можно не сдавать (хотя че то я неверю ему). РНН получили от 06.01.2009 (свидетельство и статкарта от 30.12.2008)

    у нас некоммерческая организация

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Янв 13, 2009 19:03:43   

    KazAXC говорит:
    Налоговый инспектор говорить что можно не сдавать

    Вот это ихоное "можно не сдавать" они потом быстро забывают и возникает "я такого не могла сказать". Было уже такое с 201ф пустографкой по ИПэшникам. Сдайте пустографки, с Вас не убудет и спите спокойно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KazAXC
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Янв 13, 2009 19:07:14 Сообщить модератору   

    LV
    Спасибо,
    я тоже так считаю, и СДАМ 201 и 600 - по 0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KazAXC
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Янв 15, 2009 15:04:32 Сообщить модератору   

    Из Налогового департамента пришло письмо о том что - Мы (общественное объединение) не сдали ф.130 2005 года (а мы тогда сдали ф100, были молодыми не знали что есть ф130)

    Вопрос: если сдаем ф.130 теми же цифрами, оно не будет дублироваться с ф100?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KazAXC
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Янв 15, 2009 16:18:56 Сообщить модератору   

    KazAXC говорит:
    Из Налогового департамента пришло письмо о том что - Мы (общественное объединение) не сдали ф.130 2005 года (а мы тогда сдали ф100, были молодыми не знали что есть ф130)

    Вопрос: если сдаем ф.130 теми же цифрами, оно не будет дублироваться с ф100?


    Это наша другая организация, создана 2005 году, тоже МОО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Янв 15, 2009 18:41:04   

    Юнона
    А форму 101.04 они не будут сдавать?

    Добавлено спустя 48 секунд:

    или к некомерческим это не относится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Янв 15, 2009 20:41:18 Сообщить модератору   

    KazAXC говорит:
    Юнона говорит:
    в этой теме про КПН для вновь созданных - не сдавать авансовые на 2009 год.
    а вот декларацию по кпн за 2008 - сдавать
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12596
    а за 4 кв. 2008 г. - сдайте нулевки. Или за 2 дня 2008 года вы успели что то начислить, реализовать и получить доход?


    Налоговый инспектор говорить что можно не сдавать (хотя че то я неверю ему). РНН получили от 06.01.2009 (свидетельство и статкарта от 30.12.2008)
    у нас некоммерческая организация


    на мой взгляд:

    ТОО «ХХХ» выдано Свидетельство налогоплательщика 06.01.2009г, в котором следующий текст: "Настоящее Свидетельство выдано ТОО «ХХХ» подтверждает гос. регситрацию в качестве налогоплательщика с 6 января 2009 и присвоение ему регистрационного номера налогоплательщика (РНН).

    2. В соответствии со ст. 523 п. 3 "Регистрационный номер налогоплательщика должен быть указан налоговым органом во всех направляемых налогоплательщику документах, имеющих отношение к его налоговым обязательствам".

    В соответствии со ст. 24 НК РК "Налоговым обязательством признается обязательство налогоплательщика перед государством, возникающее в соответствии с налоговым законодательством, в силу которого налогоплательщик обязан встать на регистрационный учет в налоговом органе, определять объекты налогообложения и объекты, связанные с налогообложением, исчислять налоги и другие обязательные платежи в бюджет, составлять налоговую отчетность, представлять ее в установленные сроки и уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет".

    Предприятием соблюден порядок регистрационного учета в налоговом органе:

    Согласно статьи 524 п.6 Налогоплательщик обязан подать заявление о регистрации в налоговый орган по месту регистрационного учета: для постановки на регистрационный учет - в течение десяти рабочих дней с момента возникновения требований по постановке на регистрационный учет. (Допустим: требование возникло 26.12.2008г., подали заявление на регистрационный учет - 6.01.2009г., т.е. соблюден срок 10 рабочих дней)

    Вывод: То есть не имея РНН предприятие не может представить налоговую отчетность в уполномоченный орган, т. к. в налоговой отчетности необходимо указывать РНН. Кроме того, налоговые органы не примут отчетность предоставленную без РНН

    Кроме того, Налоговым органом подтверждена гос. регистрация в качестве налогоплательщика с 6 января 2009г. (период - 1 квартал 2009г.). Таким образом, предоставление налоговой отчетности последует с 1 кв-ла 2009г, а не с 4 кв-ла 2008г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KazAXC
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Янв 16, 2009 10:57:29 Сообщить модератору   

    Solitary
    Спасибо большое, хороший юридический ответ.

    Но я как-то сомневаюсь что потом в НД будут по такому образу конвертировать с НПА и не будут требовать от меня об устранении нарушении.

    Вчера пришло письмо о нездаче ф130 2005 года, оказывается покапавшись в архиве я нашел завереннную ф130 2005 года. Вот теперь поеврь им ... хех

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Янв 16, 2009 17:36:19 Сообщить модератору   

    KazAXC говорит:
    Вчера пришло письмо о нездаче ф130 2005 года, оказывается покапавшись в архиве я нашел завереннную ф130 2005 года. Вот теперь поеврь им ... хех


    в НК подобное частенько бывает..Sad(

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Umir76
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Янв 22, 2009 19:18:44 Сообщить модератору   

    Здравствуйте всем! я всё по тому же ОО профсоюз работников компании. У нас скончался родственник работника. Выделили 200000 мат.помощь по решению совета. Как мне это правильно оформить. Есть протокол заседания, решение профкома, свид.о смерти. Как это отразить в бух.учёте? и должны ли мы налоги какие-то платить за это. Также предполагается выделять мат.помощь работникам по разным случаям. Прошу Вас, разъясните. Откликнитесь бухгалтера ОО. буду очень благодарна Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz