Составляем форму 910 (ИП)
|
Целуйко Елена
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Целуйко Елена
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Целуйко Елена
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Вт Сен 16, 2008 22:34:26
|
Сообщить модератору
|
|
ф.910 В строке, где указывается количество работников + сам ИП, например 3 работника, пишите-4 с учетом ИП.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Anonymous говорит: |
Да вы правы. По индивидуальному предринимателю сдается другой отчет. 201.04 |
Не вводите людей в заблуждение. по 910 форме отчитываются ИП на "упращенке", ф 201.04 к упращенному режиму никакого отношения не имеет, ровно также как и 910 форма к общеустановленному режиму.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Целуйко Елена говорит: |
просмотрите пожалуйста саму форм в эфно 910, там есть подсказка по заполнению 910.00.02 там указан и сам ИП включепнный |
Совершенно верно.
Также 600 форму ИП не сдают, 600 форма для юридических лиц.
У Вас всего 2 формы для отчета 910.00 и 201.00
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
иринк@ говорит: |
Если ИП не имеет наемных, то сдает только 910, а если они есть тогда еще и 201. |
Независимо от того имеются наемные работники или нет ф.201.00 обязаны сдать. Иначе штраф.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Сен 16, 2008 23:32:33
|
|
|
ДемЕвгения
ДемЕвгения
Для чего сдавать форму 201, если нет работник?
Какую информацию вы в ней отразите?
иринк@ верно ответила
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Сен 16, 2008 23:37:11
|
|
|
ИП на упрощенке , нет наемных работников
Но вот как прошла интернет-конференция все-таки налоговики ответили что ИП независимо от того есть работники или нет сдает форму 201.00 (там кстати несколько раз повторяется эта тема,а раздел СНР)
Я быстренько начала с первого квартала 2008 года сдавать этот отчет.Но недавно переводилась из одного НК в другой было полное недоумение у инспектора что сдаю 201.00 пустышку или говорит показывайте работников,или отзывайте.Однако я не слышала чтобы кого-то в Астане штрафовали за несдачу этого отчета.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Ср Сен 17, 2008 00:14:08
|
Сообщить модератору
|
|
natkis говорит: |
Однако я не слышала чтобы кого-то в Астане штрафовали за несдачу этого отчета. |
Штрафуют и еще как на общих основаниях.
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
mila говорит: |
ДемЕвгения
ДемЕвгения
Для чего сдавать форму 201, если нет работник?
Какую информацию вы в ней отразите?
иринк@ верно ответила |
Естественно без показателей, если нет наемных работников. Логически может быть так и выходит ДЛЯ ЧЕГО СДАВАТЬ?
Прежде чем спорить советую почитать "Правила составления расчета по ИПН (форма 201.00)."
Раздел 1 Общие положения
п.5 При отсутствии показателей соответствующие ячейки расчета не заполняются. В случае отсутствия данных, подлежащих отражению в дополнительной форме, дополнительная форма не представляется.
Отсюда вывод: Надо сдавать ф.201.00, ибо не "нарваться" на штраф. В правилах написано можно не сдавать дополнительные формы, т.е. всего навсего приложения к форме 201.00.
Попробуйте доказать обратное с Иринк@. Выложите документ, в котором говорится, что можно не сдавать отчет, чтобы у вопрошающего было законное основание на руках, если НК оформит по этому поводу протокол.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
mila
Да, потом, лучше сдать пустышку, нежели штраф платить. Ведь это не трудно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Сен 17, 2008 08:56:39
|
|
|
А давайте Кодекс посмострим: ст,377-1 п.3)
ИП, не использующие труд наёмных работников, рачётов по ОПВ и соц.отчислениям в ГФСС не представляют. Это про какую форму речь?. При этом в п.1) написано- про расчёт по ИПН, отчётность по ОПВ, расчёт по в ФГСС.
Имеется ввиду, что заполняется форма 201 только в части дохода, облагаемого ИПН? Да, наверное так. Если сам себе зарплату назначил, и в 910ой показал начисления по ОПВ и ФГСС, то для ИПН остаётся только 201, и конечно, если з/п 12025, то ИПН не возникает, но это и надо показать в 201ой. Т.е. доход начислен, налогоблагаемый 0(т.к. применён вычет?) А?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Ср Сен 17, 2008 10:26:32
|
Сообщить модератору
|
|
Мара
Согласилась бы с Вами, если бы в ст 377-1 в п.3 была внесена еще строчка расчетов по ИПН.
В п.1 данной статьи все расчеты разбиты на подпункты. А так, как ф.201.00 включает в себя все 3 подпункта, а пп1 пункта 1 не освобождали от сдачи отчетности, то полагаю надо сдавать данную форму и сдаю ее, бывало в явочном порядке, никого в НК это не удивило.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пт Сен 19, 2008 21:55:38
|
|
|
Если сам себе зарплату назначил, и в 910ой показал начисления по ОПВ и ФГСС, то для ИПН остаётся только 201, и конечно, если з/п 12025, то ИПН не возникает, но это и надо показать в 201ой. Т.е. доход начислен, налогоблагаемый 0(т.к. применён вычет?) А?Я с вами не согласна,ИП за самого себя платит ИПН который отражает в форме 910 ,смотрите строку 910.00.010 ,здесь же и начисление ОПВ и СО.Опять же по 910 форме налоги платим раз в квартал, а по 201.00 придется-ежемесячно.Это же абсурд за самого себя сдавать еще и форму 201,00 ведь тогда в лицевой еще и начисление по форме 201.00 пойдет - ИПН по вашему0,а вот ОПВ-1203,СО-325????Нет только сдаем пустышку ф.201.00 при отсутствии Работников.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#16 Пт Сен 19, 2008 22:15:08
|
Сообщить модератору
|
|
natkis говорит: |
Если сам себе зарплату назначил, и в 910ой показал начисления по ОПВ и ФГСС, то для ИПН остаётся только 201, и конечно, если з/п 12025, то ИПН не возникает, но это и надо показать в 201ой. Т.е. доход начислен, налогоблагаемый 0(т.к. применён вычет?) А?Я с вами не согласна,ИП за самого себя платит ИПН который отражает в форме 910 ,смотрите строку 910.00.010 ,здесь же и начисление ОПВ и СО.Опять же по 910 форме налоги платим раз в квартал, а по 201.00 придется-ежемесячно.Это же абсурд за самого себя сдавать еще и форму 201,00 ведь тогда в лицевой еще и начисление по форме 201.00 пойдет - ИПН по вашему0,а вот ОПВ-1203,СО-325????Нет только сдаем пустышку ф.201.00 при отсутствии Работников. |
Хех, так а мы тут уж несколько дней о чем-то другом чтоли толкуем?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Вт Окт 07, 2008 16:37:22
|
Сообщить модератору
|
|
ДемЕвгения
добрый день! поторопилась сдать отчет (в электронном виде). сегодня узнала об изменении минимальной заработной платы. как можно внести изменения? отправить дополнительную декларацию? есть какие-то корректирующие формы?
спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#20 Вт Окт 07, 2008 17:33:42
|
Сообщить модератору
|
|
40А говорит: |
ДемЕвгения
добрый день! поторопилась сдать отчет (в электронном виде). сегодня узнала об изменении минимальной заработной платы. как можно внести изменения? отправить дополнительную декларацию? есть какие-то корректирующие формы?
спасибо! |
Та же форма, тот же период.Отметка-дополнительный, вместо очередного. Корректируете данные и отправляете.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Вт Окт 07, 2008 19:27:54
|
Сообщить модератору
|
|
ДемЕвгения говорит: |
40А говорит: |
ДемЕвгения
добрый день! поторопилась сдать отчет (в электронном виде). сегодня узнала об изменении минимальной заработной платы. как можно внести изменения? отправить дополнительную декларацию? есть какие-то корректирующие формы?
спасибо! |
Та же форма, тот же период.Отметка-дополнительный, вместо очередного. Корректируете данные и отправляете. |
Заполняете свой РНН, наименование, ОКЭД, дополнительная.
Цифры ставите только в тех строках, кот. подлежат изменению и сумму ставите с учетом предыдущего отчета. Пример, если в очередном отчете Вы поставили сумму с кот. исчисляются СО 31545 (10515*3), а нужно 36075 (12025*3), то Вы ставите в строку только сумму 4530 (36075-31545).
А вообще в Правилах составления ФНО все расписано.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Ср Окт 08, 2008 12:00:34
|
|
|
А если за 2006г. не сдавались 201.00? У ИП сейчас комплексная за 2006г. сдавались только 220.00, 620.000 и 201.04. ИП на общеустановленном режиме. Теперь значит за 201.00 штрафанут?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Ср Окт 08, 2008 12:08:52
|
Сообщить модератору
|
|
А наемники были? Если нет, стойте на своем, мол работников не было, не вижу смысла сдавать 201.00. Если были, то штраф, к сожалению во время проверки Вы уже не можете ничего исправлять.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nickita87
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#24 Ср Окт 08, 2008 12:30:41
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, пытаюсь заполнить 910 форму (впервые) и возникли вопросы:
1. Где можно посмотреть код налогового органа Петропавловска?
2. При проверке пишет следующее:
Проверка документа:
910.00(1)
910.00.007:Поле должно быть обязательно заполнено
910.00.011: Значение не совпадает с результатом расчета!
910.00(2)
910.00.012: Поле должно быть обязательно заполнено!
Код налогового органа по месту осуществления деятельности:Поле должно быть обязательно заполнено
Код налогового органа по месту жительства:Поле должно быть обязательно заполнено
Проверка завершена
910.00.007, 910.00.012 - наемных работников нет что ставить?
910.00.011 - там отрицательная сумма получается в связи с чем поставил 0, может поэтому ругается?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Окт 08, 2008 12:35:51 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Nickita87 говорит: |
910.00.007, 910.00.012 - наемных работников нет что ставить? |
"0"
Nickita87 говорит: |
910.00.011 - там отрицательная сумма получается в связи с чем поставил 0, может поэтому ругается? |
Именно
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Ср Окт 08, 2008 12:38:08
|
|
|
Нет не было и нет наемников. Поэтому и не сдавала. Я даже не знаю на какие НПА теперь ссылаться. Ситуация усложняется еще тем, что была сдана в 4 кв. 2006г. 201.00 ликвидационная (была сдана наручно, об этом узнала только недавно уже когда проверка началась, от инспектора). У меня никакого опыта с ИПшниками нет, а руководство требует проводить проверку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#27 Ср Окт 08, 2008 13:30:24
|
Сообщить модератору
|
|
Nickita87 говорит: |
1. Где можно посмотреть код налогового органа Петропавловска?
|
В ИНИС есть справочники
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Nickita87 говорит: |
910.00.012: Поле должно быть обязательно заполнено!
Код налогового органа по месту осуществления деятельности:Поле должно быть обязательно заполнено
Код налогового органа по месту жительства:Поле должно быть обязательно заполнено
|
Обязательно заполнить надо, программа не может угадать в какой НК Вы отправляете отчет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#29 Ср Окт 08, 2008 13:39:51
|
Сообщить модератору
|
|
Котеночек говорит: |
ДемЕвгения говорит: |
В ИНИС |
??????
вы ничего не путаете? |
Нет, не путаю! Именно в ИНИСе справочники обновляются. Выписку заказываете где код НК, выходит весь список НК. А вот в др. прог-х точно не помню, по-моему выдает список всех кодов НК при запросе уведомлений за n-ый период.
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
Aikerim говорит: |
А если за 2006г. не сдавались 201.00? У ИП сейчас комплексная за 2006г. сдавались только 220.00, 620.000 и 201.04. ИП на общеустановленном режиме. Теперь значит за 201.00 штрафанут? |
Сколько я читала на форуме по теме "штрафы", вывод сделала такой: Во всех НК по разному, кого-то штрафуют, кому-то говорят сами налоговики, что не нужно сдавать. На комиссии к одним применяют ст.68 КАоП, только лишь потому что рук-ль был на лечении в РФ. А кого-то по полной "протаскивают", как меня в этом году за 2005 год, и письмо было подано в канцелярию заблаговременно о продлении срока на 10 дней, в связи с болезнью после похорон мамы. Мама умерла 22 марта, а срок отчета до 15 апреля, и св-во о смерти предоставила. Сидит на комиссии "морду" отъел, что подбородок на столе лежит и говорит: "Ничем помочь не могу".
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Забыла написать, что тоже ф. 201.00 без показателей.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Ср Окт 08, 2008 19:06:53
|
|
|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по 910 форме. Графа 910.00.007 Среднемесячная заработная плата на одного наемного работника. Наемный работник получал зар. плату только в июле - 30 000. В августе и сентябре - отпуск "без содержания". Так вот в этой графе сумму (30 000) делить на 3 месяца или так и писать 30 000? Он же проработал только 1 месяц и значит его среднемесячная 30 000. Или я не права? Не знаю.....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#32 Пн Дек 01, 2008 03:41:12
|
Сообщить модератору
|
|
Интернет-конференция
Вопрос № 2271
Если индивидуальный предприниматель работает по СНР на основе упращенной декларации и не имеет наемных работников. Необходимо ли представлять ф.201.00.
Ответ № 2271
Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, при отсутствии показателей в расчете по индивидуальному подоходному налогу (форма 201.00) обязаны как налоговые агенты представлять данный расчет в налоговые органы. При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 68 Налогового кодекса налоговые органы не вправе требовать от налогоплательщика предоставление приложений к расчету в случае отсутствия в них данных.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Вт Дек 09, 2008 13:20:09
|
|
|
Доброго всем дня!
У меня вопрос: " ИП работает по упрощенке, сдаю 901 форму, наемных работников нет, ИП взяло в аренду автотранспорт у физ.лица, в 201 форме показываем только доход этого физ.лица и ИПН (10%)
должна ли я отправлять за него пенсион.отч.?"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Вт Дек 09, 2008 13:53:13
|
Сообщить модератору
|
|
Я думаю что расчеты с ним ведуться так же как, если заклбчен договор ГПХ.
Начисляете ИПН. Показываете в 201 форме. ОПВ начисляете в том случае если этот договор не единовременный, т.е. не разовый. Тогда ОПВ нужно начислять.
И еще доход этого физ лица не должен превышать 12МЗП в год.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#36 Вт Дек 09, 2008 16:16:30
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
И еще доход этого физ лица не должен превышать 12МЗП в год. |
да,вы правы в таком случае он должен зарегистрироваться как ИП .
Договор был разовый, только я не вижу принципиальной разницы в начислении ОПВ между тем что если бы он был единовременный и допустим на год
есть здесь один ньюанс это договор аренды...., поэтому не знаю начислять ОПВ или нет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Вт Дек 09, 2008 16:29:26
|
Сообщить модератору
|
|
Думаю, нет - это же не зарплата, а арендная плата.
Если вы заключаете ИТД, то соответственно все отчисления с зарплаты, а поскольку договор аренды, то это уже договор ГПХ, и соответственно платите только ИПН.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|