1С:ведомость амортизации
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Виктория
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Виктория
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Ср Июл 27, 2005 16:20:23
|
Сообщить модератору
|
|
Ну тогда действительно амортизация должна по июньским прибывшим быть с 31 июля, не знаю, почему у Федора с августа - очепятка?
Посмотрите историю значений по этому объекту ОС. И проверьте, может на конец месяца установлено значение - не начислять. Такое бывает...
Журнал операций проверили? Как начисление выглядит по журналу?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Виктория
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Пн Авг 01, 2005 09:43:33
|
Сообщить модератору
|
|
Прям де жавю... У меня не начисляется амортизация по старому ОС. Открываю ведомость за июнь - начисление как и положено 2500 тыс. В июле (сегодня, 1 августа, пыталась начислить за 31 июля) именно на этот же объект начисление не идет. ОС введено с 2001 года амортизация 30% и срок службы 40 мес. До этого такой ошибки не было. В прошлом месяце не списывали его, значения я перепроверила: стоит "начислять амор-ию", все то же, что и в начале года...
Почему так? Очень странно... Помогите, пожалуйста, товарищи!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Виктория
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Пн Авг 01, 2005 12:52:48
|
Сообщить модератору
|
|
Starican, а что нсчет моего вопроса? Может знаете, что можно сделать? То есть конечно видеть ведомость начисления амотризации вы не можете, но хотя бы подскажете вероятные ошибки или где нужно перепроверить?
Товарищи, помогите плиз!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Пн Авг 01, 2005 13:00:57
|
Сообщить модератору
|
|
Виктория говорит: |
Прям де жавю... У меня не начисляется амортизация по старому ОС. Открываю ведомость за июнь - начисление как и положено 2500 тыс. В июле (сегодня, 1 августа, пыталась начислить за 31 июля) именно на этот же объект начисление не идет. ОС введено с 2001 года амортизация 30% и срок службы 40 мес. До этого такой ошибки не было. В прошлом месяце не списывали его, значения я перепроверила: стоит "начислять амор-ию", все то же, что и в начале года...
Почему так? Очень странно... Помогите, пожалуйста, товарищи! |
Считаем 40/12=3,3 то биш срок службы на мой взгляд закончился. Остаток износа есть?
Starican я перечитал все посты но встретил упоминания что делаеться НАЛОГОВАЯ аммортизация.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Виктория
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Виктория
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Пн Авг 01, 2005 13:19:33
|
Сообщить модератору
|
|
Хм... сорри. Видимо поторопилась. Этот комп доживает свои последние дни. Его балансовая тосимость, видимо, уже достигла остаточной, чтобы списать его полностью:
Точно :arrow: 370 000,00 - 351 500,00 = 18500 (остаточная стоимость). Можно списывать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пн Авг 01, 2005 13:38:02
|
Сообщить модератору
|
|
Fedor - налоговая амортизация считается согласно ст.107-110 НК, то есть - стоим. баланс подгруппы НА КОНЕЦ налогового периода * норма амортизации...зачем уж мусолить ее весь год, еще и помесячно, я ну совсем не понимаю...
"лучше, канешно, помучаться" (с) т. Сухов
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#14 Пн Авг 01, 2005 14:46:10
|
Сообщить модератору
|
|
Нуу, знаток МСФО.... я вам удивляюсь!
В ЕТК реализовано два вида начисления амортизации, отдельно по бухгалтерскому учету, отдельно по налоговому учету. Соответствено своим постом уважаемый Starican вы сбиваете с толку пользователей.
Начисление амортизации по бухгалтерскому учету на усмотрение бухгалтера, хочет каждый месяц нет раз в год, словом как угодно. Словом ЕТК не противоречит МСФО...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пн Авг 01, 2005 15:01:59
|
Сообщить модератору
|
|
В огороде бузина, в Киеве дядька. Федор ! Я пишу ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО про НАЛОГОВУЮ амортизацию (согласно Налоговому Кодексу РК)....наскока я понял, используются доки движения НАЛОГОВОЙ амортизации (ФА, а не ОС)... Причем здесь -
1. Бухгалтерская амортизация ?
2. МСФО ?
или в конфе спутаны эти понятия - ФА и ОС ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#16 Пн Авг 01, 2005 15:27:21
|
Сообщить модератору
|
|
Ничего не перепутано. Мне, как и многим другим вопрос был понятен. Правильно Жанна Вам сказала, нечего ответить, не мучайте клавиатуру. Для веселья пожалуста в отдел Юмор... Устраивать полемику по понятиям ФА и ОС не намерен. Если Вам это интересно, пожалуйста в отдельный топик.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
adamich
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#19 Сб Янв 26, 2008 12:50:45
|
Сообщить модератору
|
|
Гость
ФА поступил 15.06, поскольку на 01.06 он не числится то по нему износ в июне и за июнь неначисляется
НО поскольку он числится 01.07 то по нему начисляют износ за июль в июле месяце, и т.д. и т.п.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Ср Фев 06, 2008 15:07:12
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажте пожалуйста! Почему в мае идет начисление амортизации а в июне по нулям? А июль начисляет нормально. Где в 1С журнал начисленной аммортизации ? Как исправить начисление амморт. И последний вопрос поступление О.С было в августе расчет начинается только октябре? Не оставте без внимания.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#21 Ср Фев 06, 2008 15:33:40
|
Сообщить модератору
|
|
Lila говорит: |
Подскажте пожалуйста! Почему в мае идет начисление амортизации а в июне по нулям? А июль начисляет нормально. |
Проверьте значение реквизита "Начислять амортизацию". Он периодический, поэтому проверять надо через историю значения
Lila говорит: |
Где в 1С журнал начисленной аммортизации ? |
"Отчеты - Специализированные - Ведомость начисления амортизации ФА"
Lila говорит: |
Как исправить начисление амморт. |
Не надо его исправлять. Надо привести в порядок справочник ФА и остатки, затем перепровести домент "Начисление амортизации".
Lila говорит: |
И последний вопрос поступление О.С было в августе расчет начинается только октябре? |
Не пойму - это всё-таки вопрос или утверждение?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Чт Фев 07, 2008 10:32:18
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо! Это вопрос почему так начисляется аммортизация. Как это исправить?
Добавлено спустя 44 минуты 42 секунды:
Попробовала как вы советовали, но мочемуто май так остается без начисления. Раскажите подробней как правильно сделать. Как привести справочник ФА?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Пт Май 30, 2008 22:55:00
|
Сообщить модератору
|
|
Золотце Lila! Поверь мне на слово я Ас в ОС с этой ситуацией я встречалась когда только осваивала бухгалтерию. Как идет начисление: если ОС поступило 15.05.08г. по цене без НДС 100000тг., норма аморт. 25%по таблице
дата стоимость амортизация ост.стоимость
01\01\08 - - -
01\02\08 - - -
01\03\08 - - -
01\04\08 - - -
01\05\08 - - -
01\06\08 100000 - -
01\07\08 100000 2083,33 97916,67
01\08\08 100000 4166,66 95833,34
01\09\08 100000 6249,99 93750,01
01\10\08 100000 8333,32 91666,68
01\11\08 100000 10416,65 89583,35
01\12\08 100000 12499,98 87500,02
01\02\09 100000 14583,31 85416,69
среднегодовая ст-ть 641666,76
делишь на 13 49358,98
налог на имущество 1% 493
форма 701.03. сдается ежеквартально и начисляется вот так. Это все можешь не считать вручную настрой 1С правильно и оно за тебя все решит, тебе останется только проверить правильно ли оно считает. Я допустим отчеты сдаю за полчаса. 1С программа умная главное ее хорошо изучить и настроить и все.
Насчет журнала начисленой амортизации зайдешь в 1С:
ОТЧЕТЫ далее СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Пт Май 30, 2008 23:00:31
|
Сообщить модератору
|
|
Не успела закончить ОТЧЕТЫ далее СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ далее Ведомость начисления амортизации главное задать период и название ОС. Если ты мне отправила мне свой e-mail я тебе скинула бы именно сохранненые с 1С данные тогда посмотрела и поняла. Удачи.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Вт Сен 30, 2008 16:07:25
|
Сообщить модератору
|
|
Пункт 285 НСФО № 2:
"Амортизация актива начинается, когда актив готов к эксплуатации, т.е. находится в том месте и состоянии, которые необходимы для того, чтобы он мог функционировать, как запланировано руководством субъекта."
Пункт 55 МСФО (IAS) 16 "Недвижимость, здания и оборудование":
"Амортизация актива начинается тогда, когда он становится доступен для использования, т.е., когда его местоположение и состояние позволяют осуществлять его эксплуатацию в соответствии с намерениями руководства."
Исходя из этого амортизация основных средств должна начисляеться начиная с месяца ввода в эксплуатацию.
Почему тогда в 1С 7.7 "Бухгалтерский учет для Казахстана" (релиз 259) начисление амортизации ОС в бухгалтерском учете начинается с месяца следующего за месяцем ввода в эксплуатацию?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#26 Вт Сен 30, 2008 17:17:33
|
Сообщить модератору
|
|
Цитата: |
должна начисляеться начиная с месяца ввода в эксплуатацию |
Ну, что Вы. Вы же сами написали, когда актив готов к эксплуатации, быть введенным в эксплуатацию ему не обязательно.
А про месяцы как-то совсем ничего и не сказано. Уточните, пожалуйста, почему Вы думаете, что нужно начислять амортизацию помесячно, а не по дням, например?[/quote]
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
т.Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#27 Вт Сен 30, 2008 17:22:37
|
Сообщить модератору
|
|
Цитата: |
Исходя из этого амортизация основных средств должна начисляеться начиная с месяца ввода в эксплуатацию. |
Неверно.
В мировой практике используются как минимум 3 способа начисления амортизации в неполных периодах эксплуатации (периоды прихода-ухода ОС) -
- за каждый полный месяц (это "наш" метод, еще со времен КСБУ)
- за каждый полный квартал
- за каждый полный год и т.д...
По идее, бухгалтер в своей учетной политике может/должен выбрать один из таких способов. И ему ничо за это не будет...
Цитата: |
Почему тогда в 1С 7.7 "Бухгалтерский учет для Казахстана" (релиз 259) начисление амортизации ОС в бухгалтерском учете начинается с месяца следующего за месяцем ввода в эксплуатацию? |
По сложившейся традиции. Так проще и понятнее. Ибо еще со времен КСБУ...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Вт Сен 30, 2008 18:20:30
|
Сообщить модератору
|
|
Дело в том, что такое замечание мне написали московские аудиторы (точнее их представительство в Казахстане), специализирующиеся на проверках отчетности по стандартам МСФО.
Мне нужно аргументированно им доказать, что я права. Действие по традиции не в счет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Вт Сен 30, 2008 18:42:30
|
Сообщить модератору
|
|
Compas говорит: |
А приведенный Вами НСФО2 их не устраивает? |
Именно на него они и ссылаются. Слова "когда актив готов к эксплуатации" они трактуют, как ввод в эксплуатацию и настаивают на том, что амортизация начисляется с момента ввода.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
[quote="т.Сема
В мировой практике используются как минимум 3 способа начисления амортизации в неполных периодах эксплуатации (периоды прихода-ухода ОС) -
- за каждый полный месяц (это "наш" метод, еще со времен КСБУ)
- за каждый полный квартал
- за каждый полный год и т.д...
По идее, бухгалтер в своей учетной политике может/должен выбрать один из таких способов. И ему ничо за это не будет...
[/quote]
Можно ссылку на нормативный документ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Вт Сен 30, 2008 19:21:50
|
|
|
ГБ33 говорит: |
Слова "когда актив готов к эксплуатации" они трактуют, как ввод в эксплуатацию и настаивают на том, что амортизация начисляется с момента ввода. |
Ну тогда только стоять, что удобней с 1 числа и программа так типовая написана. Глуповато, но москвичи ведь правы и Вы правы. Каждый прочел по своему. По этому поводу только разъяснения опирающиеся на НСФО.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
т.Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#32 Ср Окт 01, 2008 08:57:06
|
Сообщить модератору
|
|
Цитата: |
Можно ссылку на нормативный документ. |
Один из признаков "местечкового" провинциализма - искать на каждый пук нормативный документ....Вообще то это написано в книге Дональда Кизо "Финансовый учет. Промежуточный уровень". По этой книге ведут занятия на курсах Финучет-2. Во всяком случае, 3-5 лет назад точно вели в Астане. Кста, я на этом форуме уже писал по этому вопросу амортизации и по учебнику Кизо года 3-4 назад, поищите по слову "Кизо"...
И более того - это правильно (по поводу периодов). Я с этим согласен.
Цитата: |
амортизация начисляется с момента ввода. |
Момент ввода можно трактовать по разному. Как - год ввода, квартал ввода, месяц ввода, неделю ввода, день ввода, минуту ввода, секунду ввода...Вплоть до квантов дойти...И что это даст в кассу ?....Принцип существенности в конце концов, никто не отменял - этот потерянный для амортизации кусочек месяца ,что, так уж сильно исказит финотчетность вплоть до полной непригодности ?....Ваше профсуждение тоже никто не отменял...А также вопиющие недостатки самих МСФО тоже никто не отменял - ткните аудиторов носом в деривативы, на которых сели в лужу Lehman Brothers и Meryll Lynch.
Неплохо уже то, что вы об этом хоть задумаетесь.
Плохо то, что многие аудиторы, и росс. и каз., исповедуют истеричный, истовый, истошный, максималистский, провинциально-восторженный подход к самим МСФО, без четкого осознания недостатков и достоинств самих МСФО, а также распространяют свои взгляды и на саму проверку как на возможность подчеркнуть перед вами бухами, неучами, свои знания МСФО (которое, вобщем то, глубоко ими не осознано). И в результате ауд. проверка превращается для буха в унижение вместо возможности превратить проверку во взаимное обогащение опытом и знаниями. Уже не раз и не два встречал бухов после аудпроверки, обиженных и раздосадованных этими "всезнайками"-аудиторами, которые, в общем то, страшно далеки от реальной практики учета и ее требований.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Ср Окт 01, 2008 09:09:54
|
|
|
т.Сема
т.Сема говорит: |
Плохо то, что многие аудиторы, и росс. и каз., исповедуют истеричный, истовый, истошный, максималистский, провинциально-восторженный подход к самим МСФО, без четкого осознания недостатков и достоинств самих МСФО, а также распространяют свои взгляды и на саму проверку как на возможность подчеркнуть перед вами бухами, неучами, свои знания МСФО (которое, вобщем то, глубоко ими не осознано). И в результате ауд. проверка превращается для буха в унижение вместо возможности превратить проверку во взаимное обогащение опытом и знаниями. Уже не раз и не два встречал бухов после аудпроверки, обиженных и раздосадованных этими "всезнайками"-аудиторами, которые, в общем то, страшно далеки от реальной практики учета и ее требований |
Абсолютно верно.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Ср Окт 01, 2008 10:21:59
|
|
|
Все это классно жить по понятиям, и опираться на "вот смотрите что в мире", но к делу не подошьешь. ГБ33 к чему пришли?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Ср Окт 01, 2008 10:42:42
|
Сообщить модератору
|
|
Всем доброе утро!
Со вчерашнего вечера сижу в инете, копаю
И вот что "нарыла". К сожалению, это тоже только статья в журнали и чье-то профессиональное мнение. Чаще просто обходятся цитированием стандарта.
Однако, приведу текст статьи:
"4. Момент начала амортизации. По РСБУ износ начисляют с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия ОС к учету. Согласно МСФО, актив нужно амортизировать с момента его готовности к эксплуатации. Более того, исходя из критерия существенности, фирма может начать начислять «примерную» амортизацию. Здесь возможны три варианта:
- амортизацию начисляют сразу за целый год во время принятия актива к учету, но не делают этого в год его списания;
- амортизацию не начисляют в год принятия актива к учету, но в год его списания начисляют в полном объеме, то есть за целый год;
- в год принятия актива к учету и списания амортизацию начисляют в размере 50 процентов от годовой суммы. "
Дальше говориться о том, что амортизацию по МСФО вообще можно начислять только один раз в год, а не ежемесячно.
Поясню, РСБУ - это российские стандарты бухгалтерского учета. Дело в том, что в ПБУ 6/01 прямо прописано, что амортизация начисляется с 1-го числа месяца, следующего за отчетным. Как я понимаю, в КСБУ было тоже самое. Однако в НСФО № 2 ушли от конкретики. Поэтому и получаются такие разнотолки.
У нас основных средств на сумму более миллиарда тенге, для нас существенно: доначислять амортизацию за несколько дней или нет. От этого зависит выполним мы план по прибыли или нет.
Так что буду искать дальше.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#36 Ср Окт 01, 2008 10:52:06
|
|
|
ГБ33 говорит: |
От этого зависит выполним мы план по прибыли или нет. |
Волшебная фраза. Опираясь на нее, делайте как выгодно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Ср Окт 01, 2008 10:56:37
|
Сообщить модератору
|
|
Compas говорит: |
ГБ33 говорит: |
От этого зависит выполним мы план по прибыли или нет. |
Волшебная фраза. Опираясь на нее, делайте как выгодно. |
Так сделали
А аудиторы пальцем погрозили. Теперь вот доказывай, что не специально.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
т.Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#39 Ср Окт 01, 2008 12:19:13
|
Сообщить модератору
|
|
Цитата: |
Со вчерашнего вечера сижу в инете, копаю... |
Опять двадцать пять...Причем тут инет ? Причем тут НПА ? В предыдущих постах вам дали достаточно инфы по МСФО/НПА. Далее следует выяснить, каков баланс получения выгод от вашего, именно вашего актива...Кстати, что это за актив вообще ? Как он переносит свою стоимость на стоимость вашей продукции и т.д.. ? Где, интересно, вы хотите найти эту информацию в инете ?
Ведь именно от структуры и динамики этого переноса стоимости и зависит модель амортизации, которую вы выберете для актива. МСФО не запрещают никакие методы начисления износа, даже комбинированные, даже изобретенные вами, даже смешанные (в одном году разные методы) и т.д. - если они наиболее близко отвечают модели потребления выгод от данного актива.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Ср Окт 01, 2008 12:28:48
|
Сообщить модератору
|
|
т.Сема говорит: |
Цитата: |
Со вчерашнего вечера сижу в инете, копаю... |
Опять двадцать пять...Причем тут инет ? Причем тут НПА ? В предыдущих постах вам дали достаточно инфы по МСФО/НПА. |
т.Сема, не брызгайте слюной. Я вашу позицию поняла с первого раза.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
т.Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#41 Ср Окт 01, 2008 13:21:21
|
Сообщить модератору
|
|
Хорошо. Хотя была еще кое какая информация, касающаяся различных способов реализации неполных периодов амортизации в различных программах... Но, если вы настаиваете, я откланяюсь. Желаю вам успехов.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|