» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Аренда авто у сотрудника

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Жаконя
Добавлено: #51  Ср Авг 13, 2008 09:49:30
Заголовок сообщения: Аренда авто у сотрудника

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=103544#103544

Пжлст, подскажите какие проводки будут при выдаче денег сотруднику за аренду авто. Договор аренды гр.правового характера имеется.



Автор: JyliyaS
Добавлено: #52  Ср Авг 13, 2008 10:03:31
Заголовок сообщения:

Я, при начислении заработной платы, в доп. начисления добавляла аренду авто, и соответственно по ведомости выдача производилась


Автор: Жаконя
Добавлено: #53  Ср Авг 13, 2008 10:07:57
Заголовок сообщения:

Точно!!! И в обложении налогами галочку только на ИПН поставить)
Спасибо большое :)



Автор: esiphi
Добавлено: #54  Ср Авг 13, 2008 10:08:25
Заголовок сообщения:

Жаконя
1.7210-3350-Начисление за аренд.авто сотруднику
2.3350-3120-Удерж.ИПН
3.3350-1010-Выдача нал.денег
С ув.



Автор: Asya
Добавлено: #55  Ср Авг 13, 2008 12:52:22
Заголовок сообщения:

zzbux говорит:
Я, при начислении заработной платы, в доп. начисления добавляла аренду авто, и соответственно по ведомости выдача производилась

...ч тоже так делаю...и в договре об аренде указываю что входит в ЗП :)



Автор: NNN
Добавлено: #56  Ср Авг 13, 2008 13:18:38
Заголовок сообщения:

Только аренда эта облагается всеми налогами как по зарплате.


Автор: Кари
Добавлено: #57  Ср Авг 13, 2008 13:27:11
Заголовок сообщения:

NNN!

На основании чего, аренда авто у сотрудника облагается всеми налогами?

Аренда авто у физ.лица (сотрудника) относится к договору гражданско-правового характера и на основании ст.154, 155 НК РК облагается только ИПН по ставке 10%



Автор: *САМ*
Добавлено: #58  Вс Авг 17, 2008 19:46:10
Заголовок сообщения:

ИМХО, если с выплаты удерживать только ИПН потом у сотрудника могут быть проблемы, т.к. его доход будет превышать допустимый, и он должен будет встать на учет как ИП.


Автор: Жаконя
Добавлено: #59  Пн Авг 18, 2008 09:17:41
Заголовок сообщения:

*САМ*
Вы правы, но мы учли этот момент и не вылезли за рамки :)



Автор: Росинка
Добавлено: #60  Чт Сен 04, 2008 12:52:28
Заголовок сообщения:

а если вылезти???? какой лимит??? :shock:
кто-нить подскажите ТОЧНО - при аренде авто с сотрудника удерживаь все (соц, пенс, подоход) или только подоходный? СРОЧНО



Автор: Солнцка
Добавлено: #61  Чт Сен 04, 2008 13:02:23
Заголовок сообщения:

Росинка говорит:
а если вылезти???? какой лимит???
кто-нить подскажите ТОЧНО - при аренде авто с сотрудника удерживаь все (соц, пенс, подоход) или только подоходный? СРОЧНО

Если вылезаете, пусть регистрируется как ИП. Если составляете договор РПХ и оплачиваете в рамках, тогда 10%, ст. 154,155 НК РК. А если включаете этот доход в з/п то следовательно и всеми налогами облагаете!



Автор: esiphi
Добавлено: #62  Чт Сен 04, 2008 13:03:08
Заголовок сообщения:

Росинка
Росинка говорит:
только подоходный

Да.
С ув.



Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #63  Чт Сен 04, 2008 13:45:51
Заголовок сообщения:

Да мы тоже договора проводим через 3350, завели начисление по договору и галочку на ИПН...


Автор: FOXY
Добавлено: #64  Ср Ноя 05, 2008 16:17:18
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
ИМХО, если с выплаты удерживать только ИПН потом у сотрудника могут быть проблемы, т.к. его доход будет превышать допустимый, и он должен будет встать на учет как ИП.


Подскажите, а в каких пределах должен быть необлагаемый доход, чтобы не вставать на учет как ИП?
Видела где-то, что 12МРП, в другом месте пишут 12МЗП??



Автор: Алия Алдажарова
Добавлено: #65  Ср Ноя 05, 2008 16:19:34
Заголовок сообщения:

FOXY говорит:
*САМ* говорит:
ИМХО, если с выплаты удерживать только ИПН потом у сотрудника могут быть проблемы, т.к. его доход будет превышать допустимый, и он должен будет встать на учет как ИП.


Подскажите, а в каких пределах должен быть необлагаемый доход, чтобы не вставать на учет как ИП?
Видела где-то, что 12МРП, в другом месте пишут 12МЗП??


12 МРП



Автор: LV
Добавлено: #66  Ср Ноя 05, 2008 16:20:41
Заголовок сообщения:

FOXY говорит:
Подскажите, а в каких пределах должен быть необлагаемый доход, чтобы не вставать на учет как ИП?
Видела где-то, что 12МРП, в другом месте пишут 12МЗП??

12МЗП

Добавлено спустя 54 секунды:

12 МРП было до прошлого года



Автор: FOXY
Добавлено: #67  Ср Ноя 05, 2008 16:27:46
Заголовок сообщения:

zzbux говорит:
Я, при начислении заработной платы, в доп. начисления добавляла аренду авто, и соответственно по ведомости выдача производилась


Мы тоже так делали. Пока не обнаружили, что 1С в этом случае берет аренду как доход сотрудника и из всей суммы дохода потом берет вычет 12025тг.
По идее, из суммы начисленной арендной платы нужно вычитать только ИПН 10%.
Обращались с этой проблемой к программистам. Они посоветовали проводить такие выплаты через акт закупа. То есть оформлять сотрудника как стороннее лицо. В этом документе (акте) ИПН удерживается как положено - 10% и всё.
Мы пока в раздумье... :unknown:

Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:

Так 12 МРП или 12 МЗП?
Дайте пожалуйста ссылку, кде можно посмотреть?

12 МРП или 12МЗП - это за год? Или Эту величину еще надо умножить на 12 месяцев?



Автор: LV
Добавлено: #68  Ср Ноя 05, 2008 16:37:12
Заголовок сообщения:

FOXY говорит:
Мы тоже так делали. Пока не обнаружили, что 1С в этом случае берет аренду как доход сотрудника и из всей суммы дохода потом берет вычет 12025тг.

В перечне доп. начислений убираете галочки со всех налогов, кроме ИПН и начисляете вместе с з/п. Считает нормально



Автор: Алия Алдажарова
Добавлено: #69  Ср Ноя 05, 2008 16:46:16
Заголовок сообщения:

FOXY говорит:
zzbux говорит:
Я, при начислении заработной платы, в доп. начисления добавляла аренду авто, и соответственно по ведомости выдача производилась


Мы тоже так делали. Пока не обнаружили, что 1С в этом случае берет аренду как доход сотрудника и из всей суммы дохода потом берет вычет 12025тг.
По идее, из суммы начисленной арендной платы нужно вычитать только ИПН 10%.
Обращались с этой проблемой к программистам. Они посоветовали проводить такие выплаты через акт закупа. То есть оформлять сотрудника как стороннее лицо. В этом документе (акте) ИПН удерживается как положено - 10% и всё.
Мы пока в раздумье... :unknown:

Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:

Так 12 МРП или 12 МЗП?
Дайте пожалуйста ссылку, кде можно посмотреть?

12 МРП или 12МЗП - это за год? Или Эту величину еще надо умножить на 12 месяцев?


12 мин зарп. плат.

В предидущем ответе я ошиблась



Автор: LV
Добавлено: #70  Ср Ноя 05, 2008 16:48:40
Заголовок сообщения:

FOXY говорит:
12 МРП или 12МЗП - это за год? Или Эту величину еще надо умножить на 12 месяцев?

12 МЗП за год



Автор: Алия Алдажарова
Добавлено: #71  Ср Ноя 05, 2008 16:48:40
Заголовок сообщения:

т.е. предыдущем

На счет обложения аренды имеено работника, читала недавно в ББ что облвг-ся всеми налогами.



Автор: Ната (Татьяна)
Добавлено: #72  Ср Ноя 05, 2008 16:55:25
Заголовок сообщения:

Я что то не пойму. Плиз,согласитесь или возразите.
У нас с директором заключен договор аренды авто и с января 2008 по октябрь 2008 - уже начислено доходов 340 000 тенге,что намного больше 12МЗП, на 195700. Получается что 195700 уже должно облагаться всеми налогами ,как при ЗП? Я думала, что это правило не относиться к сотрудникам организаций. Дайте ,плиз ответ



Автор: ALёна
Добавлено: #73  Ср Ноя 05, 2008 16:55:51
Заголовок сообщения:

FOXY говорит:
То есть оформлять сотрудника как стороннее лицо. В этом документе (акте) ИПН удерживается как положено - 10% и всё.
Мы пока в раздумье... Unknown

Я начисляла так:
zzbux говорит:
Я, при начислении заработной платы, в доп. начисления добавляла аренду авто, и соответственно по ведомости выдача производилась

Просто в доп.начислениях, когда выбираешь вид начисления, т.е. аренду, надо оставить только галочку для начисления ИПН. Потом в бух.справке вручную надо сделать такую проводку: 7211-3396 и все красиво в оборотке и понятно. А аренда не по ведомости выдавалась, а по расходнику.

Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:

Ната (Татьяна) говорит:
Получается что 195700 уже должно облагаться всеми налогами ,как при ЗП?

Просто ваш директор должен встать на учет в налоговой как ИП.



Автор: LV
Добавлено: #74  Ср Ноя 05, 2008 17:02:18
Заголовок сообщения:

FOXY говорит:
Так 12 МРП или 12 МЗП?
Дайте пожалуйста ссылку, кде можно посмотреть?

Согласно пункту 4 статьи 19 ГК обязательной государственной регистрации подлежат индивидуальные предприниматели, которые отвечают одному из следующих условий:

1) используют труд наемных работников на постоянной основе;

2) имеют от предпринимательской деятельности совокупный годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством, в размере, превышающем необлагаемый налогом размер совокупного годового дохода, установленный для физических лиц законодательными актами Республики Казахстан.



Автор: Ната (Татьяна)
Добавлено: #75  Ср Ноя 05, 2008 17:02:55
Заголовок сообщения:

ALёна говорит:
Просто ваш директор должен встать на учет в налоговой как ИП.

А если нет, то всеми налогами? так ведь? вставать на ИП он не будет-это точно.



Автор: ALёна
Добавлено: #76  Ср Ноя 05, 2008 17:09:25
Заголовок сообщения:

По идее доход от аренды и есть предпринимательская деятельность, соответственно:
LV говорит:
Согласно пункту 4 статьи 19 ГК обязательной государственной регистрации подлежат индивидуальные предприниматели, которые отвечают одному из следующих условий:

1) используют труд наемных работников на постоянной основе;

2) имеют от предпринимательской деятельности совокупный годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством, в размере, превышающем необлагаемый налогом размер совокупного годового дохода, установленный для физических лиц законодательными актами Республики Казахстан.



Автор: Sabina2205
Добавлено: #77  Ср Ноя 05, 2008 17:11:11
Заголовок сообщения:

подскажите а обязательно платить сотруднику за аренду авто?

Добавлено спустя 53 секунды:

можно просто на бензин выдавать и все?



Автор: Anka
Добавлено: #78  Ср Ноя 05, 2008 17:21:44
Заголовок сообщения:

Sabina2205 говорит:
подскажите а обязательно платить сотруднику за аренду авто?
можно просто на бензин выдавать и все?

Если хотите бензин списывать, аренда авто обязательна. Если не хотите, чтобы сотрудник встал на учет как ИП, платите ему символически в пределах 1 МЗП, например, 5-10 тыс тенге. Все условия будут соблюдены.



Автор: Sabina2205
Добавлено: #79  Ср Ноя 05, 2008 17:24:58
Заголовок сообщения:

т.е оплата за аренду авто обязательна? а Какая сумма это мы сами решаем?


Автор: ALёна
Добавлено: #80  Ср Ноя 05, 2008 17:27:19
Заголовок сообщения:

Sabina2205 говорит:
т.е оплата за аренду авто обязательна?

Да.
Sabina2205 говорит:
а Какая сумма это мы сами решаем?

Да, но не более 12МЗП в год.



Автор: Sabina2205
Добавлено: #81  Ср Ноя 05, 2008 17:28:12
Заголовок сообщения:

а че нельзя в договоре прописать, что мы только на бензин выдавать будем? Мне зам. директора сказала, что Типа это нам решать платить за аренду или нет? или это где то в кодексе прописано?

Добавлено спустя 26 секунд:

а че нельзя в договоре прописать, что мы только на бензин выдавать будем? Мне зам. директора сказала, что Типа это нам решать платить за аренду или нет? или это где то в кодексе прописано?



Автор: Ната (Татьяна)
Добавлено: #82  Ср Ноя 05, 2008 17:31:00
Заголовок сообщения:

http://balans.kz/viewtopic.php?t=10860
из этой ветки я тогда поняла, что если ФЛ является сотрудником, то правило не распространяется.
Так это зависит от того-сотрудник или неть ФЛ

Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:

При обнаружении при проверке, что грозит ФЛ,у которого по договору аренды доход больше положенного?. И в 2006 и 2007 году это положение было такое-же?



Автор: Anka
Добавлено: #83  Ср Ноя 05, 2008 17:37:23
Заголовок сообщения:

Как вам сказать, можно и не платить. Только сам по себе факт заключения договора предполагает компенсацию за к-либо услуги, или иными словами, получение дохода за предоставление услуг. Объясните руководителю, что лучше ЗП поменьше платить тому же водителю. Вам же дешевле обойдется, меньше налоговая нагрузка. Вы делите из ЗП небольшую сумму для выплаты по договору аренды. Это как вариант. Опять же не возникнет лишних подозрений при проверке о сокрытии объектов дохода физ лица.


Автор: Ната (Татьяна)
Добавлено: #84  Ср Ноя 05, 2008 17:43:35
Заголовок сообщения:

Anka
А что посоветуете уже по сделанному делу. Доп.декларации,если перенести чать уже сверх необлаг.оборота на ЗП и обложить всеми налогами? или что? плиз. Так у нас начислялось и в 2006 и 2007 по 30 000 тенге ежемесячно? Что делать?



Автор: Sabina2205
Добавлено: #85  Ср Ноя 05, 2008 17:45:10
Заголовок сообщения:

Посмотрите пожалуйста мой договор, такой пойдет.

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

ой соррри не тот. Вот этот

Добавлено спустя 45 секунд:

Договор аренды авто. Называется



Автор: ALёна
Добавлено: #86  Ср Ноя 05, 2008 18:02:37
Заголовок сообщения:

Ната (Татьяна) говорит:
При обнаружении при проверке, что грозит ФЛ

По идее штраф за непостановку на учет в налоговом органе.
Но, т.к. эти действия происходили
Ната (Татьяна) говорит:
в 2006 и 2007

Тогда согласно Админ.кодекса
"Статья 69. Освобождение от административной ответственности в связи с истечением срока давности
1. Лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, а за совершение административного правонарушения в области охраны окружающей среды - по истечении шести месяцев со дня его совершения, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
(В п.1 ст.69 внесены изменения ЗРК от 09.08.2002 N 346-II)
2. Физическое лицо не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения, а также правонарушения в области налогообложения, естественных монополий и антимонопольного законодательства по истечении одного года со дня его совершения, а юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения по истечении трех лет со дня его совершения, а за правонарушение в области налогообложения, естественных монополий и антимонопольного законодательства - по истечении пяти лет со дня его совершения.



Автор: LV
Добавлено: #87  Ср Ноя 05, 2008 21:10:41
Заголовок сообщения:

ALёна говорит:
2. Физическое лицо не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения, а также правонарушения в области налогообложения, естественных монополий и антимонопольного законодательства по истечении одного года со дня его совершения, а юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения по истечении трех лет со дня его совершения, а за правонарушение в области налогообложения, естественных монополий и антимонопольного законодательства - по истечении пяти лет со дня его совершения.
Вы же сами написали цитату

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

Sabina2205 говорит:
а че нельзя в договоре прописать, что мы только на бензин выдавать будем?

Можно,только облагать всеми налогами, как доход работника (ИПН, СО,ОСО,ОПВ)



Автор: ALёна
Добавлено: #88  Ср Ноя 05, 2008 21:19:49
Заголовок сообщения:

Да я написала цитату.
По-моему в моем сообщении все достаточно понятно написано:
ALёна говорит:
Ната (Татьяна) писал(а):
При обнаружении при проверке, что грозит ФЛ
По идее штраф за непостановку на учет в налоговом органе.
Но, т.к. эти действия происходили
Ната (Татьяна) писал(а):
в 2006 и 2007

Вот именно это я имела ввиду и ничего более, что за непостановку на учет в НК грозит штраф, но т.к. действия происходили в 2006-2007г. физ.лицо, которое сдает свою машину в аренду освобождается от ответственности. Я так и не поняла, что вы имели в виду? Честно :( .



Автор: Солнцка
Добавлено: #89  Ср Ноя 05, 2008 21:38:52
Заголовок сообщения:

LV говорит:
а че нельзя в договоре прописать, что мы только на бензин выдавать будем?
Можно,только облагать всеми налогами, как доход работника (ИПН, СО,ОСО,ОПВ)

Нужно прописать в договоре, что вы возмещаете расходы на ГСМ, при предоставлении чеков, счетов-фактур. Приходуете ГСМ, и списываете на основании путевых листов. Издайте приказ на лимит. Каким боком это доход сотрудника, не пойму...



Автор: ALёна
Добавлено: #90  Ср Ноя 05, 2008 21:43:16
Заголовок сообщения:

Солнцка говорит:
Каким боком это доход сотрудника, не пойму...

Доход сотрудника, потому как аренду они ему не платят, а просто возмещают расходы за бензин.



Автор: Солнцка
Добавлено: #91  Ср Ноя 05, 2008 21:48:09
Заголовок сообщения:

ALёна говорит:
Доход сотрудника, потому как аренду они ему не платят, а просто возмещают расходы за бензин

Так есть же договор ГПХ, как с физ. лицом , а не сотрудником. Если человек не является сотром, то какие налоги, разве что ИПН..



Автор: ALёна
Добавлено: #92  Ср Ноя 05, 2008 21:51:13
Заголовок сообщения:

Sabina2205 говорит:
подскажите а обязательно платить сотруднику за аренду авто?

Добавлено спустя 53 секунды:

можно просто на бензин выдавать и все?


Речь и была про сотрудника фирмы.



Автор: LV
Добавлено: #93  Ср Ноя 05, 2008 22:14:09
Заголовок сообщения:

Солнцка говорит:
Каким боком это доход сотрудника, не пойму...

Если у Вас нет договора ГПХ с сотрудником на аренду а/т, на каком тогда основании Вы берете себе на вычеты бензин? Не имеете права без договора. Тогда это доход работника, ведь ГСМ оплачивается за счет фирмы.



Автор: Anka
Добавлено: #94  Ср Ноя 05, 2008 23:36:45
Заголовок сообщения:

Ната (Татьяна) говорит:
Anka
А что посоветуете уже по сделанному делу. Доп.декларации,если перенести чать уже сверх необлаг.оборота на ЗП и обложить всеми налогами? или что? плиз. Так у нас начислялось и в 2006 и 2007 по 30 000 тенге ежемесячно? Что делать?

Ничего не делать. И не советую пересчитывать доход ФЛ за 2006-2007 год. Оно того не стоит.
Давайте почитаем, что грозит тому самому лицу за то, что вовремя не встал на учет в НК:
Статья 205. Нарушение срока постановки на налоговый учет в налоговом органе
1. Нарушение установленного законодательными актами Республики Казахстан срока подачи заявления о постановке на регистрационный учет в налоговом органе, ...
влечет штраф на физических лиц в размере двух, на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - в размере пяти, ...месячных расчетных показателей.
2. Нарушение установленного законодательными актами Республики Казахстан срока подачи заявления о постановке на регистрационный учет в налоговом органе более чем на девяносто дней -
влечет штраф на физических лиц в размере четырех, на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - в размере восьми, ...месячных расчетных показателей.

Да бога ради, пусть заплатит 4 или даже 8 МРП - не более 10 тыс тенге.
Я бы расслабилась и продолжала делать то же самое (при проверке сделал бы удивленное лицо - НЕ ЗНАЛА! :shock: )... Или честно исправилась с настоящего момента :wink:



Автор: как Гость
Добавлено: #95  Ср Ноя 05, 2008 23:39:49
Заголовок сообщения:

Sabina2205
такой вопрос нас тоже волнует, у нас заправляются руководство необходимым топливом, и как его списать был вопрос, скажите плеиз., вот договор который вы вложили, составить с директором например, и списать бензин который они использовали, и невыплачивая больше никакую компенсацию за аренду?



Автор: LV
Добавлено: #96  Чт Ноя 06, 2008 00:17:46
Заголовок сообщения:

как Гость
LV говорит:
Если у Вас нет договора ГПХ с сотрудником на аренду а/т, на каком тогда основании Вы берете себе на вычеты бензин? Не имеете права без договора. Тогда это доход работника, ведь ГСМ оплачивается за счет фирмы.
и далее: если Вы даже составите договор аренды без оплаты за аренду, при проверке это может быть расценено как безвозмездно полученные услуги и во сколько их оценят проверяющие одному богу известно, а Вам придется платить налог (ведь безвозмездно полученное имущество, работы, услуги идут на доход). Поставьте символическую сумму 1000 тенге, заплатите с нее 100 тенге ИПН и спите спокойно


Автор: как Гость
Добавлено: #97  Чт Ноя 06, 2008 00:32:33
Заголовок сообщения:

LV
спасибо, ну как теперь ясно, вообщем за аренду а/т если можно написать напишем 15000 тг, и тогда на основании договора можно будет списать топливо, правильно, это наш директор с кем мы должны составить договор, и тогда только будет к оплате ИПН 1500 тг.?



Автор: LV
Добавлено: #98  Чт Ноя 06, 2008 01:15:29
Заголовок сообщения:

как Гость говорит:
за аренду а/т если можно написать напишем 15000

за месяц не более 12025



Автор: Sabina2205
Добавлено: #99  Чт Ноя 06, 2008 09:23:18
Заголовок сообщения:

ALёна
Ничего не поняла, но мы ведь не просто возмещаем. Он приносит нам оправдательные документы. Каким образом я должна отнести их на доход?



Автор: LV
Добавлено: #100  Чт Ноя 06, 2008 09:28:32
Заголовок сообщения:

Sabina2205 говорит:

Ничего не поняла, но мы ведь не просто возмещаем. Он приносит нам оправдательные документы. Каким образом я должна отнести их на доход?

А если он завтра Вам на колбасу принесет оправдательный документ? :)

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:

Скажет, что это производственная необходимость, он голодный работвть не может :) Договор на аренду авто с оплатой - других вариантов нет! Опробовано многими проверками

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

*работвть = работать, извиняюсь :oops:



Автор: Sabina2205
Добавлено: #101  Чт Ноя 06, 2008 09:41:37
Заголовок сообщения:

на 2 листе кажется я скинула договор аренды авто, 32,5 КБ который. Там в пункте 6 написано: Компенсации не подлежат обложению подоходным налогом и не учитываются при исчислении среднего заработка Работника. Стоимость сверхнормативных затрат считается доходом Работника.
Я так понимаю, что в пункте 3 мне нужно грамотно прописать момент превышения лимита.
Как думаете народ? :oops:

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

LV
Не смогу работать пока не решу этот вопрос. Понимаете, Мой директор утверждает, что не обязательно платить за аренду. А я говорю, что лучше платить и спать спокойно. Но мне нужно на что-то сослаться. ...



Автор: LV
Добавлено: #102  Чт Ноя 06, 2008 09:54:29
Заголовок сообщения:

Sabina2205 говорит:
Но мне нужно на что-то сослаться. ...

Сошлитесь на Налоговый кодекс

ст.80. Совокупный годовой доход
п.2 В совокупный годовой доход включаются все виды доходов налогоплательщика, включая:
.
.
14) безвозмездно полученное имущество, выполненные работы, предлставленные услуги
LV говорит:
и далее: если Вы даже составите договор аренды без оплаты за аренду, при проверке это может быть расценено как безвозмездно полученные услуги и во сколько их оценят проверяющие одному богу известно, а Вам придется платить налог (ведь безвозмездно полученное имущество, работы, услуги идут на доход). Поставьте символическую сумму 1000 тенге, заплатите с нее 100 тенге ИПН и спите спокойно



Автор: Sabina2205
Добавлено: #103  Чт Ноя 06, 2008 10:13:02
Заголовок сообщения:

а на основании чего они определяют эту сумму?
У меня есть договор, в котором прописано.... Компенсации не подлежат обложению подоходным налогом и не учитываются при исчислении среднего заработка Работника. Стоимость сверхнормативных затрат считается доходом Работника.
Сотрудник приносит мне в течении месяца чеки, в которых будет написано, что это бензин например АИ-92. В конце месяца я подсчитываю сколько вышло литров. (И слежу за тем,чтобы норма не была превышена как по договору) (а какая норма мы еще решаем). Я эти чеки провожу через авансовый отчет, на счет 1310 (материалы, ГСМ-АИ-92) и указываю кол-во. В конце месяца списываю бензин на счет 7211.
Как я должна относить эту суммы на доходы? Не понимаю...



Автор: TVH
Добавлено: #104  Пн Ноя 17, 2008 10:26:10
Заголовок сообщения:

Добрый день! Скажите пожалуйста как взять на затраты бензин сотрудика,
который ездиет на своей машине, в ТОО?
И еще, Какие документы для этого надо?
При этом сотрудник предъявляет чеки?
Подскажите, как быть?



Автор: Sabina2205
Добавлено: #105  Пн Ноя 17, 2008 10:35:40
Заголовок сообщения:

заключаете договор с сотрудником об аренде его авто.
он Вам приносит чеки( лучше когда в чеках все подробно прописано, какой бензин, сколько и по чем, такие чеки гелиос выдает). И заполняете путевой лист. раз в месяц или каждый день.



Автор: Ersain
Добавлено: #106  Пн Ноя 17, 2008 13:18:16
Заголовок сообщения:

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста такую ситуацию:
По приходному ордеру не работник организации погасил ущерьб предприятию. Мы отразили его как прочии доход . Должно ли облагатся это сумма НДС-ом



Автор: LV
Добавлено: #107  Пн Ноя 17, 2008 14:06:52
Заголовок сообщения:

Ersain
Нет



Автор: TVH
Добавлено: #108  Пн Ноя 17, 2008 16:27:33
Заголовок сообщения:

Скажите, пжл!Сдается ли форма 871.00 если мы пользуемся машиной???
И надо ли нам платить какието налоги или просто отчетность сдаем???



Автор: TVH
Добавлено: #109  Пн Ноя 17, 2008 17:34:40
Заголовок сообщения:

Кто-нибудь помогите пжл! И если есть укого-нибудь образец маршрутного листа скиньте сюда пожааааааалуйста!!!!


Автор: *САМ*
Добавлено: #110  Пн Ноя 17, 2008 17:39:13
Заголовок сообщения:

А машина на балансе?
Если Вы ползуетесь машиной, следовательно ипсользуете бензин (ДТ) так?
За выбросы Вы должны отчитываться по форме 871 и платить за загрязнение.



Автор: TVH
Добавлено: #111  Пн Ноя 17, 2008 17:45:13
Заголовок сообщения:

А если машина не на балансе, машина собственность отрудника, тогда как быть???


Автор: *САМ*
Добавлено: #112  Пн Ноя 17, 2008 17:55:26
Заголовок сообщения:

Тогда Вы еще будете платить налоги с суммы аренды.
Если аренда на сумму меньше 12025 тг. в мес., то можете составить договор ГПХ и платить с 12025 только ИПН. Если больше, то лучше составить Доп.согл. с ИТД и ввести в оклад сумму аренды и облагать всеми налогами, как ЗП.



Автор: TVH
Добавлено: #113  Пн Ноя 17, 2008 18:02:19
Заголовок сообщения:

Спасибо!
А еще такой вопрос: Есть ли отличия между путевым листом и маршрутным листом!



Автор: LV
Добавлено: #114  Вт Ноя 18, 2008 15:52:47
Заголовок сообщения:

TVH
Маршрутный лист здесь
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=124061#124061



Автор: TVH
Добавлено: #115  Вт Ноя 18, 2008 17:40:18
Заголовок сообщения:

LV
Огромнешее спасибо! [/b]



Автор: TVH
Добавлено: #116  Вт Фев 03, 2009 10:38:33
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я так и не разобралась с этой проблемой, тормажу малость!Вы уж меня извините!
У меня такой вопрос:
1. Как лучше(какие проводки) отразить возмещение, часть затрат сотрудника на бензин, если он заполняет маршрутный лист?
2. И должен ли он предоставлять нам чек?



Автор: LV
Добавлено: #117  Вт Фев 03, 2009 10:56:38
Заголовок сообщения:

TVH говорит:
2. И должен ли он предоставлять нам чек?

А на основании чего Вы будете ему возмещать, если нет подтверждающих документов на его расходы. Маршрутный лист нужен для расчета списания расхода ГСМ по норме в пределах понесенных расходов (оплаты по чеку). Вы подбираете все документы по расходам на содержание арендованного а/т физ.лицом (арендодателем), если это Ваш работник, то делаете Ав. отчет и выдаете из кассы возмещение перерасхода по Ав. отчету, если посторонний физик, то выдаете из кассы возмещение расходов на основании договора аренды в корреспонденции со сч.7211. Хочу обратить внимание, что при этом обязательно должен быть в наличии договор Аренды а/т, в котором нужно отразить процедуру возмещения расходов

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

и почитайте похожие темы вверху над названием этой темы. уже много раз разбирались эти вопросы



Автор: Agata
Добавлено: #118  Чт Фев 05, 2009 14:59:20
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста, можно ли аренду авто у сотрудника оформить через поступление тмз и услуг, выдавать деньги за аренду расходником, а не ч/з ведомость вместе с з/п.??? счет аренды 3360? :oops:
Заранее спасибо за ответ :Rose:



Автор: LV
Добавлено: #119  Чт Фев 05, 2009 15:49:28
Заголовок сообщения:

Agata
В принципе это возможно, но у Вас возникнут другие проблемы. Надо будет бухгалтерской справкой проводить удержание ИПН. Этот ИПН и доход надо будет потом вводить(добавлять) в 201ф, т.к. автоматически эти суммы уже туда не попадут по 1С. Вам прще, если Вы не хотите показывать в ведомости по з/п эти суммы, после начисления з/п сделать РКО на эти суммы, а потом сформировать ведомость на з/п



Автор: Weit
Добавлено: #120  Чт Фев 05, 2009 16:18:41
Заголовок сообщения:

Agata говорит:
Подскажите пожалуйста, можно ли аренду авто у сотрудника оформить через поступление тмз и услуг, выдавать деньги за аренду расходником, а не ч/з ведомость вместе с з/п.??? счет аренды 3360?
Заранее спасибо за ответ


Я так и делаю в 1 С8. Удержание ИПН провожу документом - Расчет налогов при поступлении активов и услуг, выдаю расходником. Все четко садится в 201, 300, 100 формы



Автор: Agata
Добавлено: #121  Чт Фев 05, 2009 16:57:47
Заголовок сообщения:

LV
я так и делала *после начисления з/п сделать РКО на эти суммы, а потом сформировать ведомость на з/п*
но у меня сч аренды 3360, а з/п 3350. когда делаю экспрес проверку пишит ошибку в отражении в рег.учете :oops: . поэтому спрашиваю, как по другому отражать аренду



Автор: Agata
Добавлено: #122  Чт Фев 05, 2009 19:17:59
Заголовок сообщения:

Weit говорит:

Я так и делаю в 1 С8. Удержание ИПН провожу документом - Расчет налогов при поступлении активов и услуг,


подскажите как сделать, чтоб ИПН верно был рассчитан, допустим ставлю 1000, а ИПН=85, это же не правильный рассчет :%):
помогите как правильно сделать??? :oops:
Заранее спасибочки :Rose:



Автор: Weit
Добавлено: #123  Чт Фев 05, 2009 19:55:09
Заголовок сообщения:

Agata говорит:
подскажите как сделать, чтоб ИПН верно был рассчитан, допустим ставлю 1000, а ИПН=85, это же не правильный рассчет


1. Перед удержанием ИПН по аренде нужно сделать начисление зарплаты этому сотру, вместе с остальными сотрудниками конечно же и все начисления по з/плате (в т.ч. вычет по ИПН).
2. Поступление ТМЗ, счет расчетов ставите какой вам удобно 3310 или 3360
3. Расчет налогов при поступлении активов и услуг.
В графе документ основание выставляете - нужное Поступление ТМЗ и услуг.
На вопрос - заполнить текущий документ данными документа основания - ДА.
Выбираете месяц начисления. Нажимаете кнопку - Рассчитать. Я выбираю рассчитать с комментариями - при этом появиться окошечко, где подробно будет расписано сколько и чего в этом месяце было начислено и удержано у этого сотра.
4. Расходник.
Документ основание - Расчет налогов при поступлении активов и услуг по этому сотру. На вопрос заполнить текущим - опять Да, заполниться суммой арендной платы за минусом ИПН.

В оборотке появятся проводки
3360-3120
3360-1010

Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:

Еще в документе Расчет налогов при поступлении активов и услуг - вид расчета установите - Прочие доходы,
облагаемые у источника выплаты
и соотвественно в этом виде расчета в разделе Учет налогообложения установите изменения- ИПН - облагается целиком, ОПВ не облагается и т.д.
При таком способе все садиться в 201 форму и в дополнительные приложения за 4 кв.



Автор: Agata
Добавлено: #124  Чт Фев 05, 2009 20:11:00
Заголовок сообщения:

Weit
всё это понятно, я так и делаю. вот только не пойму почему рассчет не верный :%): , в чем причина???



Автор: Weit
Добавлено: #125  Чт Фев 05, 2009 20:44:13
Заголовок сообщения:

Где в расчете или настройках не все выставили.
Делаете рассчитать с комментариями? Там по идеи все должно быть расписано.
Напишите реальные цифры з/платы и аренды, ИПН, может по ним будет ясно



Автор: Agata
Добавлено: #126  Чт Фев 05, 2009 20:55:30
Заголовок сообщения:

Weit
я не делаю рассчитать с комментариями, т.к. у меня есть только кнопочка рассчитать, вот и ее я нажимаю. Хотелось бы мне посмотреть с комментар. з/п 14803, аренда 1000
!когдая ставлю месяц начисления дек2008, то рассчет ИПН верен =100, но как только янв.2009 ипн=85 :%):
ПОМОГИТЕ найти причину :oops:

Добавлено спустя 29 минут 22 секунды:

Weit
я во всём разобралась, ипн=85 это верно :wink: , спасибо вам за поддержку :Rose:



Автор: Weit
Добавлено: #127  Чт Фев 05, 2009 21:39:27
Заголовок сообщения:

Agata говорит:
я во всём разобралась, ипн=85 это верно , спасибо вам за поддержку


Пожалуйста.
Все верно, я правда с копейками считаю-получилось 85,3



Автор: A_Shipping
Добавлено: #128  Вс Фев 08, 2009 21:18:14
Заголовок сообщения:

Подскажите, пожалуйста!
Наша фирма арендует машину у своего сотрудника, он оформлен как ИП, берём себе на расходы ГСМ (согл. договора). Как быть с расчетами по экологии надо ли сдавать? Мы весь 2008г пользовались его услугами и никаких расчетов в экологию, ни мы, ни он, не сдавали. Что грозит нам или ИП в случае проверки?
Очень и очень надо! :(



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #129  Пт Фев 13, 2009 14:28:23
Заголовок сообщения:

А если оплата (сотруднику) водителю на собственном авто только зарплата, и за бензин оплата не идет. Надо ли водителю вставать на учет как ИП? Обязательно надо заключить договор аренды?


Автор: стажер
Добавлено: #130  Вт Апр 21, 2009 14:51:44
Заголовок сообщения:

Извините, если не по теме.ТОО арендует авто у ИП, меняет автошины, может ли взять на затраты. В договоре аренды предусмотрен мелкий ремонт. Если ТОО меняет,то какими документами все это оформить? Спасибо.


Автор: Екатерина
Добавлено: #131  Вт Апр 21, 2009 15:06:12
Заголовок сообщения:

А как быть если поставить в дополнительные начисления плату по договору аренды,а зар. плата небольшая? Напрмер зар. плата 13470, дополнит начисл 500- аренда авто
при исчислении ИПН в 1 С , расчет будет таков (13470 +500)= 13970 начсление
13970-13470(вычет)- 1347(ОПВ)= -847, т.е. ИПН нет, насколько это правильно, или как то отдельно с 500 тенге брать ИПН 10 %- 50 тенге?



Автор: стажер
Добавлено: #132  Вт Апр 21, 2009 15:22:49
Заголовок сообщения:

Обратите внимание на вопрос.[/list]


Автор: Андрей_kz
Добавлено: #133  Вс Май 17, 2009 18:09:41
Заголовок сообщения:

Добрый день! Подскажите мне пожалуйста, мы арендуем транспортное средство (легковой автомобиль) у своего сотрудника, бензин оплачиваем сами (талоны), какие проводки и как это ве отразить в бухгалтерии?
ЗП у данного сотрудника 70 000 тенге, аренда ТС - 15 000 тенге в месяц, безин расходуется в обьеме 300 литров в месяц.

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:

и можно ли в договоре аренды автомобиля указать, что наше ТОО возмещает все затраты по данному автомоиблю, сервис, ТО, ремонт и т.п. Т.е. все затраты платить будет ТОО (бензин, масло, сервис, ремонт если потребуется и т.п.). Так можно сделать?



Автор: Андрей_kz
Добавлено: #134  Вс Май 17, 2009 18:21:10
Заголовок сообщения: Аренда авто у сотрудника ТОО

Добрый день! Подскажите мне пожалуйста, мы арендуем транспортное средство (легковой автомобиль) у своего сотрудника, какие проводки и как это ве отразить в бухгалтерии?
ЗП у данного сотрудника 70 000 тенге, аренда ТС - 15 000 тенге в месяц, безин расходуется в обьеме 300 литров в месяц (оплачиваем талоны).
и можно ли в договоре аренды автомобиля указать, что наше ТОО возмещает все затраты по данному автомоиблю, сервис, ТО, ремонт и т.п. Т.е. все затраты платить будет ТОО (бензин, масло, сервис, ремонт если потребуется и т.п.). Так можно сделать?



Автор: Delya
Добавлено: #135  Ср Июл 01, 2009 21:39:15
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, у сотруднику арендуем авто. Ставлю дополнительное начисление за аренду с галочкой только ИПН и не входит в ФОТ. В платежной ведомости ИПН за аренду начислен, но самого дополнительного начисления нет. Выдаю по расходнику полную сумму за аренду без вычета ИПН. Все ли я правильно делаю?


Автор: Solitary
Добавлено: #136  Ср Июл 01, 2009 21:58:31
Заголовок сообщения:

Delya говорит:
Ставлю дополнительное начисление за аренду с галочкой только ИПН и не входит в ФОТ.

верно
Delya говорит:
Выдаю по расходнику полную сумму за аренду без вычета ИПН. Все ли я правильно делаю?

за минусом ИПН выдаете, т.е. перед выплатой по договоу ГПХ, вы обязаны удержать 10% ИПН



Автор: Мара
Добавлено: #137  Ср Июл 01, 2009 21:59:14
Заголовок сообщения:

Delya
ну как я поняла ИПН из зарплаты ушёл с учётом выплаты аренды?



Автор: Delya
Добавлено: #138  Ср Июл 01, 2009 22:01:43
Заголовок сообщения:

Solitary
Мара
Мара говорит:
ну как я поняла ИПН из зарплаты ушёл с учётом выплаты аренды?

да, ИПН уже удержан.
Расходник я выписываю уже на частное лицо, верно?



Автор: Solitary
Добавлено: #139  Ср Июл 01, 2009 22:06:08
Заголовок сообщения:

Delya говорит:
Расходник я выписываю уже на частное лицо, верно?

расходник выписываете на то лицо, с которым заключен договор ГПХ



Автор: Delya
Добавлено: #140  Ср Июл 01, 2009 22:08:28
Заголовок сообщения:

Solitary
Solitary говорит:
с которым заключен договор ГПХ

он одновременно является нашим сотрудник, в этом случае внести его как частное лицо и через 3310 выплатить арендную плату, так?



Автор: Solitary
Добавлено: #141  Ср Июл 01, 2009 22:10:22
Заголовок сообщения:

Delya можно через счет 3310 выплатить, у вас же в договоре есть все его данные: РНН, уд.личности (допустим, если не сотрудник даже)


Автор: Светляк
Добавлено: #142  Чт Июл 02, 2009 00:27:52
Заголовок сообщения:

Delya говорит:
но самого дополнительного начисления нет.

Вот и у меня было также. Я вручную доначисляла эту сумму (полную сумму без вычета). Почему-то сумма за аренду к начислению не садится , хотя ИПН за аренду удерживает из з/пл.
1С:7,7, у Вас тоже?
Кто знает, почему так и правильно ли это?
А еще: сильно это неправильно, если аренда а/м у меня тоже на 3350? И выдавала когда отдельным расходником, когда по ведомости вместе с з/пл. Потом в годовом показала ,как услуги, не з/пл. :)



Автор: Delya
Добавлено: #143  Чт Июл 02, 2009 16:07:13
Заголовок сообщения:

Светляк
Светляк говорит:
Почему-то сумма за аренду к начислению не садится , хотя ИПН за аренду удерживает из з/пл.

Вы когда вносите дополнительное начисление, то ставите только галочку ИПН, потому как в ФОТ не входит, поэтому в начислении этой суммы нет.
Светляк говорит:
И выдавала когда отдельным расходником, когда по ведомости вместе с з/пл.

Если в начислении не садится, как вы по ведомости выдавали?
Я выписала РКО на 3310, затем бухгалтерской справкой списала на административные расходы.



Автор: Светляк
Добавлено: #144  Чт Июл 02, 2009 16:51:48
Заголовок сообщения:

Delya говорит:
Если в начислении не садится, как вы по ведомости выдавали?

Я тоже ручной проводкой делала Дт 7211 Кт 3350 на всю сумму аренды, после того, как начислила з/пл с доп.начислениями, а потом только выдавала общей суммой.
У меня аренда на 3350, а не на 3310, и я не могу переделать. Если бы выдавала отдельными расходниками, тогда можно было бы, а то пару раз выдавала вместе с з/пл по ведомости.
Если аренда на 3350, это критично?



Автор: Delya
Добавлено: #145  Чт Июл 02, 2009 17:22:59
Заголовок сообщения:

Светляк говорит:
Если аренда на 3350, это критично?

Договор составлен с частным лицом - счет 3310 - только ИПН
договор составлен с сотрудником (доплата к з/п) - счет 3350 - облагается всеми налогами как с з/п (ИПН,ОПВ, СН,СО).
Подождем немного, что-нибудь посоветуют.



Автор: Светляк
Добавлено: #146  Чт Июл 02, 2009 17:55:00
Заголовок сообщения:

Delya
А у Вас же тоже аренда авто у сотра?
Неужели все дело в счете :
3350-плати ОПВ, ИПН, СО и СН,
а если 3310 - только ИПН?
У нас договор ГПХ, не доплата к з/пл. Только счет я сделала 3350, моя ошибка.



Автор: Delya
Добавлено: #147  Чт Июл 02, 2009 18:07:53
Заголовок сообщения:

Светляк
esiphi в сообщении №4 советует делать так как сделали Вы.
1.7210-3350-Начисление за аренд.авто сотруднику
2.3350-3120-Удерж.ИПН
3.3350-1010-Выдача нал.денег
С ув.

Так что может мне исправлять придется.



Автор: Светляк
Добавлено: #148  Чт Июл 02, 2009 18:13:00
Заголовок сообщения:

А в годовом отчете куда сажать аренду - я сделала как услуги ,не з/пл. Тогда удобнее через 3310. Сейчас бы сделала так.


Автор: Delya
Добавлено: #149  Чт Июл 02, 2009 18:20:48
Заголовок сообщения:

Светляк
Светляк говорит:
сделала как услуги

услуги и есть, верно.



Автор: Светляк
Добавлено: #150  Чт Июл 02, 2009 18:45:49
Заголовок сообщения:

Weit говорит:
Agata говорит:
Подскажите пожалуйста, можно ли аренду авто у сотрудника оформить через поступление тмз и услуг, выдавать деньги за аренду расходником, а не ч/з ведомость вместе с з/п.??? счет аренды 3360?
Заранее спасибо за ответ
Я так и делаю в 1 С8. Удержание ИПН провожу документом - Расчет налогов при поступлении активов и услуг, выдаю расходником. Все четко садится в 201, 300, 100 формы


Читаю ветку с начала ,есть предложения начислять аренду на 3350, на 3396, 3397, 3310, 3360.
Делаю для себя такой вывод ,что лучше все-таки на 3310, 3360 или 3397, чтобы избежать вопросов ,почему не обложили СН, СО и ОПВ. И очень нравится, что по варианту Weit все попадет в налоговую отчетность.



Автор: Сентябрина
Добавлено: #151  Пн Июл 20, 2009 11:04:42
Заголовок сообщения: Аренда автотранспорта у сотрудника

Можно ли заключить договор на безвозмездной основе с сотрудником с учетом что все налоги за а/м организация берет на себя. Если да, могу ли я взять в расходы эти суммы как бы основываясь на договор.
Просто есть автомашина, директор хочет взять все расходы на организацию, чтобы этот сотрудник не возился с налогами от оплаты за аренду, поэтому на безвозмездной основе. Какие при этом могут быть минусы и плюсы?

темы объединены = Solitary



Автор: Flora
Добавлено: #152  Пн Июл 20, 2009 23:32:53
Заголовок сообщения:

Подскажите, пожалуйста.
Директор ездит на личном авто. Оплачиваем только бензин.
Но пока не могу составить договор. Он же не может расписываться в договоре с обеих сторон: и за директора и за сотрудника.
А без договора я бензин списывать не могу. Машин на балансе нет.
Может директор просто приказ издать сам на себя на возмещение расходов по ГСМ?



Автор: Kenga
Добавлено: #153  Пн Июл 20, 2009 23:40:04
Заголовок сообщения:

Flora говорит:
Он же не может расписываться в договоре с обеих сторон: и за директора и за сотрудника.

А почему не может? Очень даже может.

Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:

Flora, а вы вообще эту ветку сначала прочитали, прежде чем вопрос задавать? Может и вопрос бы отпал сам собой.



Автор: Светляк
Добавлено: #154  Пн Июл 20, 2009 23:49:16
Заголовок сообщения:

Flora говорит:
Он же не может расписываться в договоре с обеих сторон: и за директора и за сотрудника.


Пусть поправят меня знающие люди, но в каком-то НПА есть (или было) такое положение ,что нельзя подписывать договор с двух сторон одним лицом. Надо приказ здать ,что уполномачиваете (бухгалтера, например) на подписание договора. Или доверенность на буха. Не помню ,где только читала...



Автор: Kenga
Добавлено: #155  Вт Июл 21, 2009 00:19:43
Заголовок сообщения:

Вот здесь была дискуссия по этому поводу: http://balans.kz/viewtopic.php?p=118265#118265


Автор: Дьявол в юбке
Добавлено: #156  Вт Июл 21, 2009 13:42:47
Заголовок сообщения:

Sabina2205 говорит:
а на основании чего они определяют эту сумму?
У меня есть договор, в котором прописано.... Компенсации не подлежат обложению подоходным налогом и не учитываются при исчислении среднего заработка Работника. Стоимость сверхнормативных затрат считается доходом Работника.
Сотрудник приносит мне в течении месяца чеки, в которых будет написано, что это бензин например АИ-92. В конце месяца я подсчитываю сколько вышло литров. (И слежу за тем,чтобы норма не была превышена как по договору) (а какая норма мы еще решаем). Я эти чеки провожу через авансовый отчет, на счет 1310 (материалы, ГСМ-АИ-92) и указываю кол-во. В конце месяца списываю бензин на счет 7211.
Как я должна относить эту суммы на доходы? Не понимаю...

Добрый день! Не нашла ответа на данный вопрос. Ситуация аналогичная. Помогите, плизз.



Автор: Сентябрина
Добавлено: #157  Ср Июл 22, 2009 10:26:41
Заголовок сообщения:

Читала обсуждения в форуме о том, что стоимость аренды авто у физ лица не должен превышать 12МЗП, если превышает то должен зарегистрироваться как ИП? Кто может подсказать, где можно это прочитать, 12МЗП это за месяц?


Автор: Solitary
Добавлено: #158  Ср Июл 22, 2009 10:34:01
Заголовок сообщения:

Сентябрина говорит:
то должен зарегистрироваться как ИП?

плохо читали...
нет, с 1 января 2009 года в соответствии с ГК РК Статья 19. Предпринимательская деятельность граждан
Цитата:
4-1. Физическое лицо, не использующее труд работников на постоянной основе, вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при получении установленных налоговым законодательством Республики Казахстан следующих доходов:
1) облагаемых у источника выплаты;
2) имущественного дохода;
3) прочих доходов.

не возникает необходимости вставать на регистр. учет в качестве ИП, как это было ранее

Добавлено спустя 17 секунд:

Сентябрина говорит:
12МЗП это за месяц?

это за год



Автор: Владлена
Добавлено: #159  Чт Июл 23, 2009 11:20:25
Заголовок сообщения:

Привет Всем! Скиньте, пожалуйста, образец договора аренды у сотрудника! Заранее спасибо!

Добавлено спустя 27 минут 25 секунд:

:oops: договор аренды авто у сотрудника.



Автор: Flora
Добавлено: #160  Пн Сен 07, 2009 18:53:27
Заголовок сообщения:

Подскажите, пожалуйста.
Прочитала тему с самого начала не все поняла
На предприятии работает только один человек - он же директор, он же учредитель.
Бухгалтера и того нет.
Директор пользуется собственным авто в служебных целях.
Договор на аренду заключил сам с собой - директор с сотрудником.
В договоре прописано 12 литров на 100 км.
Чеки приносит.
Для списания ГСМ договора достаточно или нужен путевой лист и маршрутный лист?
Он тоже сам на себя его заполняет?
Он же может поехать по личным делам, а в путевом отразить как по служебным.
Он же сам себя контролирует.
Не пойму на основании чего ГСМ списать. Одного договора достаточно?



Автор: Технический
Добавлено: #161  Пн Сен 07, 2009 19:02:40
Заголовок сообщения:

Путевые листы нужны для контроля за расходом топлива, чтобы водила не продал топливо или не съездил на пилядки без разрешения руководства. Но есть одно но, большое но, при проверке могут взять за кадык, на основании чего это списали гсм, неподтвержденные затраты однако, если не видно сколько съела в день машина. Можно выкрутится, но зачем это надо, если выпиши путевой и спи спокойно.
ПИСИ. На пилядки если едите, у руководства спросите, мои бойцы всегда просили мою машину.



Автор: Ленюся
Добавлено: #162  Пт Янв 29, 2010 23:29:39
Заголовок сообщения:

Всем здравствуйте!
ТОО осуществляет перевозки по договорам оказания услуг. Директор решил приобрести несколько машин, но заключил предварительный договор не на ТОО , а на свое имя. В сущности вопрос в том, как правильней теперь пришить, что ли их нам? Заключить договор аренды с директором на эти машины? А возможно ли это , ведь они как я понимаю и так находятся уже в сублизинге? Или это еще не сублизинг? Договор назван предварительным, согласия лизингодателя на нем нет, есть только строчки, что по словам такого-то на момент подписания договора автомашины имеют обременение в банке по договору лизинга.
На этих машинах он предполагает осуществлять грузоперевозки, работников тоже нет, водители со стороны. И вот как со всей этой кашей быть, не могу придумать даже.



Автор: gulmira28
Добавлено: #163  Сб Янв 30, 2010 00:34:04
Заголовок сообщения:

Ленюся
http://balans.kz/viewtopic.php?t=18931



Автор: Ленюся
Добавлено: #164  Сб Янв 30, 2010 09:42:17
Заголовок сообщения:

Спасибо за ссылку, прочитала внимательно, правда еще вчера ее изучала. Просто пыталась разобраться со всей этой кашей. Мое видение ситуации сейчас примерно такое. Заключаем договор аренды или все-таки субаренды? с директором на эти автомашины. С выплачиваемой ему по договору арендной платы исчисляем ИПН. С водителями работающими на этих машинах, но я не являющимися работниками ТОО также договор ГПХ и с выплат также только ИПН оплачиваем. Еще непонятно как быть с регистрацией аренды в НК, машины все-таки ему не принадлежат, у него у самого лишь предварительный договор о будующей купле-продажи этих машин. Ведь я как понимаю туда нотариально заверенный договор аренды надо, а право собственности у директора нет. Вообщем что-то я совсем запуталась.


Автор: Buxgalter
Добавлено: #165  Пт Май 28, 2010 17:34:54
Заголовок сообщения: Оплата за аренду транспорта у сотрудника компании какие налоги удерживаются?

Подскажите пожалуеста какие налоги и отчисления должны начислять и удерживаться при выплате сутруднику денег за аренду лично транспорта?


Автор: Lapka
Добавлено: #166  Пт Май 28, 2010 17:43:26
Заголовок сообщения:

Buxgalter
Переместила Ваше сообщение. Изучайте



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ