» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Филиал инностранной компании - как вести учет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #1  Вт Июл 29, 2008 16:51:13 |
Заголовок сообщения: | Филиал инностранной компании - как вести учет? |
Здравствуйте! Взял положение по филиалу и там написано: Филиал не является юридическим лицом по законодательству РК и учреждается Корпорацией путем государственной учетной регистрации в официальном органе РК Что это значит в плане отчетности как бухгалтерской, так и налоговой? Извините за вопросы, просто я с этим не сталкивался еще... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Вт Июл 29, 2008 17:02:29 |
Заголовок сообщения: | |
Это значит, что за нее всю отчетность будет сдавать ГОЛОВА.. Но в отношении иностр.юр.лица это не так.. Нет такого - филиал иностр.компани.. Есть ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО... А оно имеет все права юр.лиц.. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #3  Вт Июл 29, 2008 17:04:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здрасте! Как это нет? А через что может юр.лицо нерезидент осуществлять предпринимательскую деятельность в РК? Через филиал, так называемое постоянное учреждение.... Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Ну а по отчётности приблизительно так: есс-то бух учёт по Закону о бух учёте, налоговый по Кодексу. Отличие - нет Уставного, есть целевое финансирование. Есть дополнительный налог на чистую прибыль. Есть возможность вычета от общеадминистративных расходов Головняка(понесенные не на территории). Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Филиалы и представительства иностранных юр. лиц - не юр. лица РК. |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #4  Ср Июл 30, 2008 09:55:24 |
Заголовок сообщения: | |
а если мы ведем взаиморасчеты с этой компанией? Голова отдала нам в долгосрочную аренду имущественный комплекс, то счета выставляет филиал или головное предприятие? И если деньги проплачиваются на филиал? И у нас в обязательствах есть задолженность по этой самой аренде и взаиморасчеты с филиалом и деньги мы проплачиваем филиалу в счет уменьшения этой самой задолженности по аренде... |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #5  Ср Июл 30, 2008 10:16:21 |
Заголовок сообщения: | |
Котенок Видимо я не выспалась.... Не очень поняла.... Вы кто? Видимо резидент РК, который взял в аренду что-то у нерезидента, осуществляющего в РК предпринимательскую деятельность через свой филиал? Если вы по аренде расчёты ведёте через филиал (а это для вас лучше), то филиал, как налоговый агент несёт ответственнотсь по налогобложение от этой сделке. И у вас не возникает обязательств по подоходнуму и НДС за нерезидента. Вам бы от филиала иметь копии регистрации в Мин.Юсте, налоговой регистрации и по НДС (если они плательщики), что бы было всё чики. Но я как я понимаю, имущество оформлено на Голову? Наверное для "чистоты" сделки неплохо было бы в Договоре упоминуть о филиале, типа расчёты через филиал. Но, возможно, что это не критично. Но мне кажется - это лучше будет. |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #6  Ср Июл 30, 2008 11:53:17 |
Заголовок сообщения: | |
Вы все правильно поняли, филиал плательщик НДС и даже мало того Голова наш учредитель... Все имущество на Голове, в филиале на балансе нечего нет, а налоги -ННИ и НТС платит филиал... К тому же имущество стоит у нас на балансе, как переданное в долгосрочную аренду... Счета по аренде никакие не выставлялись... Так как по договору была дана отсрочка до этого года... Получается у нас в балансе стоит голова-долг по инвестициям и филиал - ему мы перечисляем деньги и оплачиваем его расходы по взаиморасчетоам... |
Автор: | Мара | ||||||
Добавлено: | #7  Ср Июл 30, 2008 12:50:25 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Чисто теоретически могу предположить, что имущество как бы на филиале, типа наделение филиала имуществом, раз филиал платит ННИ (а что такое НТС?) или ещё бывает договор "управлением" имущества. Поэтому вполне нормально, что аренду платят через филиал.
А вот тут почему долг по инвестициям, или всё-таки долг по оплате поставщику за аренду?
не поняла, платите сумму арендной платы или что такое расходы по взаиморасчётам? |
Автор: | Спрашиваю |
Добавлено: | #8  Вт Апр 20, 2010 13:32:33 |
Заголовок сообщения: | |
не буду открывать новую тему, подскажите пожалуйста: есть ТОО , оно является представительством иностранной фирмы, но как мне объяснили юридически это самостоятельное ТОО. У них нет доходной части, только расходы по которым они отчиываются иностранцам. Вопрос собственно, какие отчёты они сдают специфические, платят налоги, кроме обычных. , и как учитывать финансирование их иностранной организацией? это ведь не доход. Они получают по бюджету опр сумму денег, а потом отчитываются за неё за рубеж. и какими статьями НК руководствоваться. 198? |