» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Вопрос по ГТД |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Nataha |
Добавлено: | #1  Вт Июн 17, 2008 18:17:46 |
Заголовок сообщения: | Вопрос по ГТД |
Здравствуйте. В ТОО поступили ОС по ГТД я их ставлю на баланс, в ГДТ указаны 2 контейнера в которых были вновь поступившие ОС, за контейнеры не платили их дали в придачу, и че с ними делать ставить на баланс, стоимость их в ГТД указана?????? |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #2  Вт Июн 17, 2008 19:38:57 |
Заголовок сообщения: | |
Оприходовать безвозмездно по таможенной стоимости от поставщика ОС 2410 3310 там.стоимость 2410 3397 там.пошлина 1420 3397 НДС 3310 6220 задолж.поставщику |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #3  Ср Июн 18, 2008 09:22:00 |
Заголовок сообщения: | |
А мне кажется, что надо приходывать по стоимости, сложившейся из расходов, понесённых при растаможке самого контейнера. Поставщику же никто за этот контейнер не должен. |
Автор: | Natalya-krg |
Добавлено: | #4  Ср Июн 18, 2008 11:45:16 |
Заголовок сообщения: | |
Расходы понесенные на растаможку должны войти в стоимость ос, мне кажется |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Ср Июн 18, 2008 11:53:52 |
Заголовок сообщения: | |
А гтд нет на них условной стоимости или же там расспивывают ск-ко пошли и ск-ко оформления на них ушло ??? либо по нулевой тогда на забалансовый счет. |
Автор: | Nataha |
Добавлено: | #6  Ср Июн 18, 2008 12:27:45 |
Заголовок сообщения: | |
В ГТД указана стоимость этих контейнеров (1800уе), сколько % в год надо поставить на амортизацию и можно ли эту амортизацию относить на расходы? |
Автор: | Nataha |
Добавлено: | #7  Пт Июн 20, 2008 14:16:57 |
Заголовок сообщения: | |
В ГТД указана стоимость этих контейнеров (1800уе), сколько % в год надо поставить на амортизацию и можно ли эту амортизацию относить на расходы? |
Автор: | Кари | ||
Добавлено: | #8  Пт Июн 20, 2008 14:28:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
По налоговому учету, я бы отнесла на "Фиксированные активы, не включенные в другие группы" предельная норма амортизации 15%.
А как Вы их собираетесь использовать? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #9  Пт Июн 20, 2008 14:36:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это-то понятно, но если есть условная цена контеёнера, по на эти 1800 долларов приходится же часть расходов на разтаможку, вот я и имела ввиду, что по такой стоимости их ставить на учёт. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #10  Пт Июн 20, 2008 15:04:06 |
Заголовок сообщения: | |
условную стоимость вы не возьмете, у вас ее нет в инвойсе от поставщика. Таможня взяла уловную стоимость для расчета пошлины и офомления.Вот эти расходы и берете как стоимость+возможно свх и транспортировку если были. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #11  Пт Июн 20, 2008 15:08:27 |
Заголовок сообщения: | |
Валя и я про это же, но написала я своё сообщение - просто ужас, как небрежно. извините. |
Автор: | Nataha |
Добавлено: | #12  Пт Июн 20, 2008 16:54:07 |
Заголовок сообщения: | |
Я поняла так: ставлю на баланс по 1800у.е. таможенные пошлины, сборы и т.д. могу отнести на расходы предприятия и амортизацию тоже отнести на расходы предприятия, амортизация 15% в год. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #13  Пт Июн 20, 2008 16:56:39 |
Заголовок сообщения: | |
А я думаю, что ставится по стоимости растаможки, которая пришлась на эти 1800 у.е. Ну кому вы их будете платить? или себе в доход ставить, как безвозмезно полученные? |
Автор: | Nataha |
Добавлено: | #14  Пт Июн 20, 2008 17:02:41 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю что придется тогда поставить в доход... |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #15  Пт Июн 20, 2008 17:06:54 |
Заголовок сообщения: | |
А я бы не стала, т.к. таможня даёт цену для таможенных начислений, а так контейнер ничего не стоит. Если в принципе он вам нужен....у нас аналогичная ситуация, мы этот контейнер хотели дальше использовать - поэтому поставили на баланс отдельно...по стоимости растаможки. Я видела, что такие контейнеры даже просто бросают (потом их продают на жд) Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: За этот контейнер оплатил же кто-то,, кто формировал отгрузку?, т.е. он как бы " сидит" в цене поставки. это таможенники его хотят растамаживать по другим пошлинам. У нас даже переписывались поставщиками счета, где контейнер выделяли, ставя его в счёт от поставщика. а сумма за поставку - не меняласть при этом. Типа "оборудование такое-то - комплект в одном контейнере". |
Автор: | Nataha |
Добавлено: | #16  Пт Июн 20, 2008 17:12:47 |
Заголовок сообщения: | |
У нас ТОО сельхозтоваропроизводитель занимается только выращиванием и реализацие зерна, вот покупая с/х технику нам и достались эти контейнеры нам на ТОО они тоже вообще не нужны, вот теперь хотим их правельно оприходовать и потом сразу же продать ИП. |
Автор: | Кари | ||||||||
Добавлено: | #17  Пт Июн 20, 2008 17:43:42 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Вы не ответили на этот вопрос, но уже сделали следующий вывод:
Статья 92. Вычеты 1. Расходы налогоплательщика, связанные с получением совокупного годового дохода, подлежат вычету при определении налогооблагаемого дохода, за исключением расходов, не подлежащих вычету в соответствии с настоящим Кодексом. Если, Вы в дальнейшем собираетесь использовать контейнер в предпринимательских целях, то смело начисляйте амортизацию. (Например, если у Вас на балансе есть база, или офис с территорией, Вы можете доказать, что данный контейнер Вы используете в качестве хранения материалов, или скажем у Вас есть возможность сдать его в аренду, но если у Вас на балансе ничего нет, и данный контейнер стоит во дворе у шефа, то на основании чего Вы будете начислять амортизацию? Тогда за счет прибыли предприятия, через счет 7212. Теперь как его оприходовать? Статья 106. Стоимость фиксированных активов 1. В первоначальную стоимость основных средств включаются затраты по их приобретению, производству, строительству, монтажу и установке, а также другие затраты, увеличивающие их стоимость, кроме затрат, по которым налогоплательщик имеет право на вычеты в соответствии со статьями 92 - 103 настоящего Кодекса. 2. При внесении основных средств учредителями, участниками в качестве их вклада в уставный капитал первоначальной стоимостью данных средств является стоимость, определяемая в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан. При безвозмездном получении основных средств первоначальная стоимость определяется по данным акта приема-передачи названных средств, но не выше их рыночной стоимости. Насколько я понимаю, Вам никто не собирается делать акт-приема передачи. Ранее я предлагала
Что я имела ввиду, по проводкам: 1. Раз у Вас нет стоимости безвозмездно полученного имущества, Вы его должны оценить независимым экспертом, или сделать запрос в Торговую Палату (кажется так называется), но таможня Вам оценила, поэтому берите указанную стоимость. Таможенная стоимость берется из графы 45 ГТД, это 1800 у.е, потому что Вы безвозмездно получаете товар, ОС и на основании НК Статья 90. Безвозмездно полученное имущество 1. Любое имущество, а также работы и услуги, полученные налогоплательщиком безвозмездно, являются его доходом, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 2.Таможенная пошлина из графы 47 ГТД (таможенная процедура+импортные пошлины) 3. НДС графа 47 ГТД 4. Поставщик Вам подарил контейнер, теперь это Ваш доход. Чтобы закрылась проводка №1, делаете
|
Автор: | Мара |
Добавлено: | #18  Пт Июн 20, 2008 18:08:47 |
Заголовок сообщения: | |
А я всё же не согласна. Контейнер не достался бесплатно, он достался ТОО по стоимости растаможки самого контейнера. Поэтому это не безвозмезднополученное имущество и есть все онования поставить его на баланс по стоимости растаможки. |
Автор: | СТ |
Добавлено: | #19  Пт Июн 20, 2008 19:01:51 |
Заголовок сообщения: | |
Да, однозначно это не безвозмездное получение, нужно приходовать на баланс по таможенной стоимости. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #20  Пн Июн 23, 2008 09:34:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В смысле по стоимости, сложившейся из расходов на растаможку контейнера? (Вся сумма растаможки, поделенная на сумму таможенной стоимости поставки, которая по декларации, потом определяется то, что "пришлось" на стоимость товара и что пришлось на растаможку контейнера)? Вы так понимаете ситуацию? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #21  Чт Дек 25, 2008 10:37:54 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, у нас ндопоставка товара- факт не соответствует ГТД, подскажите, пожалуйста, что делать? |