» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ИП. Помогите, пожалуйста, в частном порядке.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Технический
Добавлено: #1  Сб Ноя 26, 2005 15:05:07
Заголовок сообщения:

да. недописал


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Сб Ноя 26, 2005 14:26:55
Заголовок сообщения:

Lossу - 201.00 тоже сдается, даже если нет наемных работников, заполняется только раздел "соц.отчисления" за самого ИП, а вот штраф, к сожалению, ОТ 40 МРП до 50!!


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Сб Ноя 26, 2005 12:36:04
Заголовок сообщения:

"ну ты заходи...если чо" (с) Жил-был пес


Автор: Технический
Добавлено: #4  Сб Ноя 26, 2005 00:00:30
Заголовок сообщения:

пьяные что ли все.
1. 201.04
2. до 40 МРП. ДО!!!
3. 910 , 201.04 (без наемных)
4. Подскажут на какие. Если банк не принял сотров по принципу "ты мой дядя"
5. Каждый налог орган сходит с ума по своему. Так что где требуют, а где нах покажут



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Пт Ноя 25, 2005 19:21:50
Заголовок сообщения:

Автору - не хочу обнадеживать, но я знаю случаи, когда к "свежеиспеченному" ИП при несдаче первых отчетов штрафные санкции не применяли. Как раз в Бостандыкском НК. По-хорошему, при регистрации, Вам должны были рассказать, какие формы отчетности нужно сдавать. Попробуйте сходить к начальнику отдела, понятно, что перед законом все равны, но иногда прокатывает. Если нет, не расстраивайтесь, просто в будущем постарайтесь не допускать таких ошибок. Почитайте Налоговый кодекс, Закон об индивидуальном предпринимательстве.


Автор: Galin
Добавлено: #6  Пт Ноя 25, 2005 19:01:17
Заголовок сообщения:

Такая ошибка дорого стоит.Человек получил не правильную инфу,хорошо когда нас много...


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Пт Ноя 25, 2005 18:20:28
Заголовок сообщения:

Галина, кто же из нас не ошибается? Вот и штраф я правильно определила, потому как сама в свое время такой же заплатила. :wink:


Автор: Galin
Добавлено: #8  Пт Ноя 25, 2005 17:43:39
Заголовок сообщения:

А я почему прочитала в октябре?




У-у-у-у как у меня все запущено. :oops:

Аффтару:Вас накажут,а жаль.Штраф Лера определила верно.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Пт Ноя 25, 2005 17:38:27
Заголовок сообщения:

Так как вы зарегистрировались в сентябре, то кроме 910, нужно было сдать 201 (по подоходному налогу) и 201.04 (по пенсионным взносам). Штраф, скорее всего, будет, к сожалению. На первый раз 38840 (40 МРП). По поводу расчета налогов почитайте тему "ИП и налоги". В январе сдавать те же формы, 910,201,201.4, если у вас нет имущества, которое вы используется в своих предпринимательских целях.


Автор: Galin
Добавлено: #10  Пт Ноя 25, 2005 16:27:41
Заголовок сообщения: Re: ИП. Помогите, пожалуйста, в частном порядке.

Первый говорит:
Читал форум. Читал много статей. Кое-что понял. Но в основном все так и остается для меня непонятным.
6 сентября я зарегистрировался как ИП с упрощенной формой налоговой отчетности. В начале октября по совету знакомого бухгалтера по электронке отправил т.н. "пустографку" форму 910. Получил уведомление и успокоился.
Сейчас оказывается, что надо было еще и другие формы сдавать.
А потом в налоговом комитете печати ставить.
Грядет конец квартала. В начале января мне надо будет уже платить налоги, так как я кое-чего заработал.
Работаю один. Наемной силы у меня нет. Оказываю услуги по ремонту компьютеров. Зарегистрирован в Бостандыкском НК.
Ответьте, пожалуйста, как быть конкретно в моей ситуации:
1. Какие формы надо было сдавать кроме 910-ой в октябре?
2. Если что-то недосдал влепят ли мне штраф и примерно в каком размере?
3. Какие формы надо будет сдавать в январе?
4. Сколько платить налогов, каких, на основании чего (просто прийти в банк и сказать "хочу заплатить налоги" и мне там все подскажут?)?
5. После получения уведомления по электронке, что с ним делать?




Сразу встречный вопрос.А зачем надо было сдавать 910 форму?
Если вы зарегестрированы в октябре,то отчет надо сдавать только по прошествии налогового периода,в Вашем случае 4-ый квартал 2005 г.
Ничего Вам не влепят.
В январе,сдаете 910,(декларирование дохода и расчет налога)201.04 расчет по исчисленным,удержанным и перечисленным обязательным пенсионным взносам и 201 Расчет по подоходному налогу.

Поскольку у Вас нет работников,нет имущества(?),то платить надо будет налоги за себя,любимого. :D
Налоги соответственно,КПН(корпоративный подоходный налог,который составит 1,5% от суммы дохода,который будет указан Вами в по строке 910.00.001.(доход,выручка)
В строке 910.00.005 укажите сумму: строка 910.00.001х3%.(та же сумма и будет в строке 910.00.009.
В строке 910.00.010.=910.00.009х0,5.
В строке 910.00.011= 910.00.009х0,5-910.00.012. (соц.налог)
По строке у Вас отобразится сумма та же,что в форме 201 строки 201.00.010D то бишь сумма соц.отчислений.Она у Вас будет составлять: 9200(это минимальная зар.плата в месяцхна 3 месяца,т.е.9200х3х1,5%=414.
В разделе "Социальные отчисления" формы 201.в графе 201.00.009 по каждому месяцу укажите 9200.
в
графе 201.00.010 по каждому месяцу укажите сумму 138.Итого за отчетный период будет 414 тенге.Их и уплатите в бюджет.
Именно 414 тенге и будут отражены в строке 910.00.012.А это значит,что сумму соц.налога уменьшите на сумму соц.отчислений и этот результат(полученный) тоже заплатите в бюджет.
Результат строки 010.заплатите как Ваш подоходный налог.

Форма 201.04..
Строка 201.04.001 заявите доход 9200 по каждому месяцу,в итоге получится 27600 тенге.Обязательные пенсионные взносы это 10% от заявленного дохода,9200х10%=920.Итого,2760 тенге.Их тоже заплатите в бюджет.

Если декларации по электронке отправляли,можете распечатать их и сделать отметку в НК,когда ВАМ будет удобно.
Я говорю можете,но можете и не хотеть.Вас никто не обязывает,НО в каждом НК свои "тараканы".
Так что,лучше сходить и отметиться. :D



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ