» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

расходы по тамож. оформлени.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Пн Апр 21, 2008 18:46:44
Заголовок сообщения: расходы по тамож. оформлени.

база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=277765#277765

Уважаемые профи. Подскажите, пжлст. :) Как быть: за там. оформление нам выставляют счет-фактуру. В этот счет включают: использование собственных ден. средств и накручивают 10% (например 15000+10%=16500тенге). Эти деньги они используют для доплаты НДС и там. сборов, т.к. они не могут точно рассчитать сумму налогов и там. сборов. Можно ли эти 10% включить в стоимость импорт. товара? Как провести в 1Ски.7.7 ред.2.5.



Автор: aliyakaz
Добавлено: #2  Пн Апр 21, 2008 19:16:33
Заголовок сообщения:

Подскажите: материалы приобретены по импорту. С/фактура и товаро-трансп.накладная от 20.03.08г.НДС оплачен 26.03.08г. А ГТД оформлена 18.04.08г., в ней указано начисление НДС.
В Декларации по НДС за какой период нужно взять в зачёт сумму НДС? Когда оплачен, или когда начислен?



Автор: Кари
Добавлено: #3  Пн Апр 21, 2008 20:28:28
Заголовок сообщения:

Я считаю, что когда начислен


Автор: Galin
Добавлено: #4  Пн Апр 21, 2008 22:25:58
Заголовок сообщения: Re: расходы по тамож. оформлени.

Anonymous говорит:
Уважаемые профи. Подскажите, пжлст. :) Как быть: за там. оформление нам выставляют счет-фактуру. В этот счет включают: использование собственных ден. средств и накручивают 10% (например 15000+10%=16500тенге). Эти деньги они используют для доплаты НДС и там. сборов, т.к. они не могут точно рассчитать сумму налогов и там. сборов. Можно ли эти 10% включить в стоимость импорт. товара? Как провести в 1Ски.7.7 ред.2.5.


Расходы, понесенные в целях получения дохода и подтвержденные документально, можно относить на вычет, согласно 92 статье НК РК(если я не ошибаюсь).
На себестоимость товара относят все расходы, связанные с получением, погрузкой-разгрузкой, растаможиванием груза.
Что бы реализовать эту операцию в 1С, используется документ -"Поступление ТМЗ (импорт)", вкладка: "дополнительные расходы".



Автор: СБ
Добавлено: #5  Пн Апр 21, 2008 23:02:05
Заголовок сообщения:

aliyakaz говорит:
Подскажите: материалы приобретены по импорту. С/фактура и товаро-трансп.накладная от 20.03.08г.НДС оплачен 26.03.08г. А ГТД оформлена 18.04.08г., в ней указано начисление НДС.
В Декларации по НДС за какой период нужно взять в зачёт сумму НДС? Когда оплачен, или когда начислен?

В апреле.
В данном случае ГТД фактически играет роль счет-фактуры. Ведь именно по ней Вы возьмете сумму в зачет. А то, что вы оплатили НДС в марте не играет роли. Это предоплата. К начислению сумма НДС пойдет в апреле месяце по ГТД.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Вт Апр 22, 2008 13:38:11
Заголовок сообщения:

Galin. Спасибо за ответ. :) :)


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ