» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС в зачет

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Лара*
Добавлено: #1  Чт Апр 17, 2008 13:21:15
Заголовок сообщения: НДС в зачет

Здравствуйте!

По -моему тема уже была, не могу найти.
ТОО открылось в 1кв. Встали на НДС. Но реализации не было, а был только НДС к зачету! Так вот вопрос:
следуя математике и названию строк в 300ф. в зачет я его брать не могу, т.к. 0*на сумму =0. Но где в НК написано, что при том, если не было реализации и НДС брать в зачет не можем?
Были у кого-нибудь на практике споры с НК по этому вопросу?
С уважением.



Автор: Oxa
Добавлено: #2  Чт Апр 17, 2008 13:50:10
Заголовок сообщения:

Да, действительно, эта тема неоднократно поднималась на форуме.
Elis на подобный вопрос ответила мне очень доходчиво:

"Суть пропорционального метода по НДС в том то и заключается, что можно брать в зачет весь полученный НДС в пропорции к облагаемому обороту по реализации. Т.е. нет оборота, пропорция к нулю - ноль и в зачет.

Налоговый Кодекс писал(а):
Статья 240. Пропорциональный метод
1. По пропорциональному методу сумма налога на добавленную стоимость, относимая в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота."



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Чт Апр 17, 2008 15:04:32
Заголовок сообщения:

Спасибо за отклик!
А куда тогда девать этот не относимый НДС - весь на вычеты? Или на себестоимость - и часть на вычеты через с/ст, а часть на с/ст ОС, материалов и пр.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Чт Апр 17, 2008 15:17:03
Заголовок сообщения:

Девушки - вы что-то путаете! Ст. 235 п.1 грится - получаетель товаров(работ, услуг) имеет право на зачёт НДС... если они используются или БУДУТ использоваться в целях облагаемого оборота. Я, работая на предприятии, где не было оборота, НДС "копился" писала письмо в МинФин и именно ссылку на эту статью получила. Копится этот НДС....о чём вы? :shock:


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Пт Апр 18, 2008 14:03:53
Заголовок сообщения:

Просто был прецендент судебного разбирательства.
Теперь в НК сказали - что можно относить в зачет, но лучше написать письмо, чтобы на руках была разорешающая бумажка ( независимо от НК :) .
Всем спасибо!



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Пт Апр 18, 2008 14:17:37
Заголовок сообщения:

Ну всё-таки страно это! У меня есть опыт в предприятиях, которые на момент подготовки к производству, только тратились, соответственно только копили зачётный НДС. Никаких разрешающих бумаг не требуется. В Кодексе написано - что и БУДУТ использованы в облагаемом обороте. Вот и разрешительная бумажка. А тематические проверки по НДС тоже были - даже не вставал такой вопрос! (Алматы Медеуский, Алмалинский проверяли, г.Карганда - тоже)


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ